Люди, скажите, что я не полная дура!
Нахожусь в переписке со службой поддержки бухгалтерской программы: У меня такая ситуация - подотчетник принес только в январе доки (кассовый чек +ТН) за декабрь (оплата и получение материалов декабрем), у меня 2010 год к моменту появления этих доков закрыт (КУДИР подписана, декларация по ЕН сдана, налог уплачен) - ведь я же могу (с т.з. бухгалтера) принять эти доки и провести их в январе 2011 (соответсвенно, в НО базу единого налога эти расходы тоже попадут 2011-ым годом)?
Или я не права?
Они (тех.поддержка) уверяют, что я не права - (мне прога не позволяет поставить дату оплаты прошлый год) говорят, что я должна это внести в 2010 год.
Подскажите