Так как тема много перетиралась на форуме, но информация крайне разрозненная просьба к уважаемым участникам форума и админам посодействовать в написании faq.
Про конкретный клинический случай.
Мы российская ооо-шка. Везем товар (ювелирка) из Китая в мск для последующей перепродажи заказчику.
Как далее происходит процедура вычета НДС, уплаченного при растоможке импортированного товара на территорию РФ, после его перепродажи, какие есть подводные камни? разжуйте пожалуйста.
с уважением!