AVK, Вы про какой налог? По ЕНВД?
AVK, Вы про какой налог? По ЕНВД?
Самое главное и не написал, прошу прощения. Про УСН-доходы, я ж из москвы и нет у меня наружной рекламы Взносы-то правильно посчитал? и про авансовый платёж ежеквартальный - правильно посчитано - уменьшаю на 4040? Уж очень хочется начать платить
Последний раз редактировалось AVK; 26.01.2011 в 17:43.
О сколько нам открытий чудных...
Когда понимаешь, сколько в мире ******, осознаешь какие мелочные проблемы тебя беспокоят
Подскажите, пожалуйста, а кбк по НДФЛ остался прежним 18210102021011000110???
Тот же. 18210102021011000110, а почему вы решили, что он должен поменяться?
На мой вопрос, ответе кто-нибудь, пожалуйста.
О сколько нам открытий чудных...
Когда понимаешь, сколько в мире ******, осознаешь какие мелочные проблемы тебя беспокоят
AVK, налог по УСН не считается поквартально, он считается нарастающим итогом. Поэтому никаких квартальных платежей (исключая 1 квартал) быть не может. Нет налога за 2 квартал, есть за 1 полугодие. Поэтому и доходы для налога и взносы для уменьшения налога считаются нарастающим итогом с начала года. Как считать налог, написано тут УСН. И даже ссылка на таблицу для расчета налога там есть
КБК по НДФЛ остался прежним
Это всё, естественно, понятно. И Вы прекрасно понимаете о чём я говорю и совершенно правильно ставите меня на место, имея ввиду "давай уже с формулировками разберись"
перефразируем вопрос:
Я хочу уплачивать взносы ежеквартально, правильно ли я посчитал, что Страховые взносы на ОПС в размере,определяемом исходя из стоимости страхового года и взносы в ФОМС ежеквартально (не округляя, а с копейками нужно уплачивать в следующем размере:
ПФР страховая - 2598,00
ПФР накопительная - 779,40
ФФОМС - 402,69
ТФОМС - 259,80
итого ежеквартально (мне просто так удобно): 4039,89
и правильно-ли я думаю, что авансовый платеж по "Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы" возможно уменьшать каждые три месяца на сумму взносов (так вот мне хочется, что-бы потом переплаты по налогу не было), округляя их до 4040 рублей, не смотря на то, что всего уплачено раз в три месяца 4039,89? Спасибо.
О сколько нам открытий чудных...
Когда понимаешь, сколько в мире ******, осознаешь какие мелочные проблемы тебя беспокоят
Можете. Поскольку при умножении 4039,89х4 получится 16159,56 и округлится до 16160. Но теперь представьте, что копейки были бы другие и получилось бы 16159,46. И получилось бы, что рубль Вы потеряли. Именно поэтому и не надо считать поквартально ни налог, ни взносы.
И дело ведь не только в форумулировках, Вы ведь опять пишете, что Вы собираетесь уменьшать авансовый платеж на сумму квартальных взносов 4040. А это не правильно. Поскольку авансовый платеж за полугодие должен уменьшаться на сумму взносов за полугодие, т.е. на сумму 8080. И т.д.
Спасибо Вам большое. Всё верно. Но уж если копейки получились именно такими, то так и буду делать. В 2010 округлял все взносы до рублей и теперь не знаю примет у меня ПФР или нет, поскольку из трёх попыток сдать - ничего не получилось - постоянно виснет программа, хотя и платежи все дошли, но точно мне инспектор так и не смогла сказать, будет у неё в программе "биться" округлённая сумма или нет. Взносы в 2011 округлять не буду - в конце года выйду на суммы с копейками и посмотрю, что будет в итоге. Ещё раз, спасибо.
О сколько нам открытий чудных...
Когда понимаешь, сколько в мире ******, осознаешь какие мелочные проблемы тебя беспокоят
Подскажите, а реквизиты и КБК для оплаты страховой и накопительной в ПФ не изменились с 2011 года? такие же как в 2010 ?
Не изменились
А где вообще прописано про критерии, кто относится к инновационным, а кто нет???
У меня одна компания стремится перейти на этот льготный режим. Умом понимаю, что они не имеют на это право, но вот что б донести это директору, никаких подтверждений ни в каком виде не нашла.
У них больше 50 работников?
Подскажите, у нас в организации работают иностранцы. В этом году никакие взносы с них не платим, так же, как и в предыдущем? А НС_ПЗ? И включается ли компенсация при исчислении взносов?
Здравствуйте.
Прочла всю тему, и убедилась, что КБК в ФСС на Обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9%) такой же, как дали в ФСС -
393 101 01 09 007 1000 160
Но смущает, что после обновления 1С там по умолчанию проставлен КБК
393 117 06 02 007 0000 180
Все таки не ошибусь, если поменяю на первый - тот, что дали в ФСС?
подскажите, ип в 2011 вроде платит за себя в фсс и еще томс фомс (или както так), больничный ип за себя оплачивается? фсс возместит?
НС и ПЗ платится. Если речь про компенсацию при увольнении, то взносами она облагается. Всеми, в том числе и НС и ПЗ с 2011 года
Я вообще не поняла, откуда Вы взяли первый КБК, поскольку код по этим взносам 393 1 02 02090 07 1000 160. Вы что-то не то выбираете в 1С, потому что 1С Вам выдала код "Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации"
ИП в ФСС платит только добровольно. Будет платить в этом году, со следующего сможет получать пособия и больничные. Но копеечные, исходя из МРОТ за 1 месяц
В законе 212-ФЗ в ст.58. Вы уже определитесь, какой именно подпункт по льготам Вас интересует
Подскажите, правильно ли я понимаю, у нас УСН, ООО, ОКВЭД - 85.13 (стоматологическая практика) . У нас стомат. клиника (частная) - могу ли я применять пониженный тариф 18%.
В моем случае пониженный тариф не зависит от численности, правильно?
Можете применять
по итогам прочтения этой темы подготовила новые платежки (ИП на спецрежиме, без льгот) за работников (кбк без пробелов в скобках - для удобства копирования):
1) ОПС в ПФ - всё так же, как и в прошлом году, только тариф 26% (страховая 26% или страховая 20%+накопительная 6%)
2) ФФОМС 3,1% - уплачивается в ПФ (реквизиты получателя - как и "за себя" в прошлом году), только рег.номер в ПФ - ИП как работодателя (а не "за себя")
КБК 392 1 02 02100 08 1000 160 ( 39210202100081000160 )
назн.платежа: Рег.№ ___ [в ПФ] Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за январь 2011г. (и, как рекомендуется, в скобочках - рег.№ ТФОМС ___)
3) ТФОМС 2,0% -
КБК 392 1 02 02110 09 1000 160 ( 39210202110091000160 )
назн.платежа: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ТФОМС
остальное - так же, как в п.2
вопрос по п.2 и п.3 - статус плательщика (ИП) указывать 09?
4) ФСС 2,9% - нам наш ФСС дал памятки на новые реквизиты, но реквизиты, выбрав свой филиал, можно найти здесь:
http://fz122.fss.ru/index.php?sectio...89vg8bhtr3eva3
КБК 393 1 02 02090 07 1000 160 ( 39310202090071000160 )
назн.платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за январь 2011 г. Рег. № ФСС ___
5) НСиПЗ - по тарифу, установленному для вашего вида деятельности
КБК 393 1 02 02050 07 1000 160 ( 39310202050071000160 )
назн.платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
остальное - так же, как в п.4
вопрос по п.4 и п.5 у меня тот же - какой статус?
на просторах интернета нашла варианты - 08 и 14, или все же тоже 09?
еще вопрос - если платить НСиПЗ сразу за год, период уплаты - все равно МС.01.2011 (платеж же не годовой)?
(кстати, в нашем регионе в прошлом году мы страх. от несч.случаев платили на реквизиты филиала фонда без заполнения кбк, окато и всех сопутствующих полей, так что может кому-то тоже эта платежка будет "новой")
взносы за работников, как я поняла, округлять
ндфл - без изменений
все верно?
и еще немного про статусы:
так понимаю, что при платеже "за себя" и "за работников" разный "рег.№ в пф", поэтому одной платежкой - не получится.- alexVRN: платежи в ФФОМС за ИП и за работников можно одной платежкой (и в ТФОМС тоже одной платежкой)?
- Над.К: Лучше не надо. И вообще-то статус плательщика должен быть разный.
а статус тоже разный? и какой тогда в каждом из этих случаев?
К сожалению там очень много не измененых реквизитов, поэтому не рекомендую пользоваться сейчас этим ресурсомно реквизиты, выбрав свой филиал, можно найти здесь:
http://fz122.fss.ru/index.php?sectio...89vg8bhtr3eva3
На сайте ПФ у ИП в образцах платежек за самих себя значится статус 09. Но судя по тому, что у организаций ПФ в образцах поставил 01, то у ИП по работникам тоже будет 09. Потому что ИП ни разу не организация, а 14 поставить нельзя
эх, а у меня реквизиты совпали, вот я и подумала... жаль, что много не измененных.
но фсс все-таки по моему опыту более гуманная организация - у них реквизиты мне всегда удавалось узнать и по телефону, а сейчас они даже памятки всем через банк раздали
я на одном сайте нашла др. инфо:
А вот с 2011 года налоговая нагрузка на фонд заработной платы существенно возрастет:
26 процентов - пенсионные взносы;
2,9 процента - взносы в ФСС России;
2,1 процента - в федеральный ФОМС;
3 процента - в территориальные ФОМС.
Как же всё-таки правильно?
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
фыва, у ФСС есть другие региональные сайты и на них все есть. Правда, не у всех регионов я нашла эти сайты, но практически у всех
Катерильда, ну поменялись ставки в ФОМС в декабре месяце
а на сайте ПФ вообще написано: "С 2011 года страхователи, применяющие упрощенную систему налогообложения, либо уплачивающие единый налог на вмененный доход, переходят на общий (единый) тариф 26%."
http://www.pfrf.ru/employers_faq/
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)