и еще вопрос
3) сотрудник уволен в 1 полугодии, тогда же были все начисления и перечислены взносы - его надо как-то обозначать во втором полугодии?
и еще вопрос
3) сотрудник уволен в 1 полугодии, тогда же были все начисления и перечислены взносы - его надо как-то обозначать во втором полугодии?
То есть по нему нет ни одного показателя: ни начислено, ни уплачено, ни одного дня стажа. Чего обозначать-то будете?
С копейками разобралась, но подскажите, что в инд.сведениях по уплате всего за период в каждом сотруднике при расхождениях при выгрузке можно (или нужно?) править "уплачено всего" - что ставить? программа сама ставит какую то белиберду (((
нет привязки ни к предыдущ.месяцу, ни к начислениям всего за июнь-декабрь. Честно говоря, уже отчаянье настигает. Не могу разобраться. В инструкции ни слова об ошибках, т.е. расхождениях. Что делать то?????
в 1 полугодии оплаты взносов не было, в августе оплатили за январь и все, делаю отчет в 1С уплата по сотрудникам не отражается((
Просто Таша, да я сама думаю, что про такого сотрудника и сказать-то нечего... а по первым двум вопросам (№570) не поможете?
Файлы ИС пробовала переименовать, но при проверке программа ругается! Значит ли это, что ничего трогать не надо?
Tigrasha, на предупреждение никак не реагировать.
Файлы переименовывать нельзя - их названия "строятся" по определенной схеме. Обычно они все-таки отличаются на одну цифру. И у Вас они точно разные - в одном каталоге (на одной дискете) не могут одновременно существовать два разных файла одного типа с абсолютно одинаковыми названиями.
Подскажите в какой программе можно сделать АДВ-11 за 2010 год???
Прошу прощения, действительно, названия файлов отличаются: файл с РСВ начинается PFR-700-Y-2011..., а с инд.сведениями PFR-700-Y-2010-.
Обнаружила другую проблему: в пачке документов, которые сдавала (на дискете и бумаге) за полугодие есть ф.АДВ-6-3 "Опись документов, передаваемых работодателем". Сейчас в "Док-тах ПУ 5" не могу найти, как ее получить. Научите, пожалуйста!
ООО, за 1 полугодие была переплата, которая была зачтена в счет взносов за 2 полугодие. На 30.06 задолженность стоит со знаком минус, что писать в меню "Доплата" - ту же сумму с минусом? или ничего не писать?
доб.день! подскажите плиз.
в сзв 6-2 по одному сотруднику период работы ставит с 01.12.2010 по 31.12.2010,
а он работает с 14.12.2010.
нужно как программа пишет или все же с 14.12.2010 ????
а другие работники выводятся правильно (( (и с не начала мес.и по не конец мес.)
зы сотрудник введен приказом от 14. все его настройки вроде верные.
По поводу АДВ-11. переплатили за декабрь2009.Как эту переплату обозначить, как уплата за 2010? и соотв. задолженность за 2010 с минусом? Проверка ругается.
Кто знает, подскажите. и спасибо за помощь в предыдущих вопросах.
Здравствуйте!
Программа 1С:7.7 при составлении СЗВ-6-2 не заполняет уплаченные взносы. Я руками могу отредактировать, но на дискете, как понимаете, будут нули... В ПФР сказали, надо дискету. Подскажите, почему взносы уплаченные не заполнились автоматом? Блин! Этого еще не хватало(((((
При заполнении начисленных на страх. и накоп. части страховых взносов выдает сообщение "2,333331<>2,333333 Для категории НР соотношение страх.части и нак. д.б. 14:6, будете исправлять?" я отвечаю - нет, начисления все сверила - правильно, это из-за округления?
ZAO999, спасибо, Вы меня спасаете... Т.е. надо делать отдельно документы на последнее число каждого месяца, начиная с июля?
Здравствуйте!
прочитала всю ветку, но так и не поняла какие формы необходимо сдать.
у меня только работники, нет пенсионеров.
1. Пояснительная -уточню в ПФ поняла
2. СЗВ 6-2
3. АДВ 6-2
4. Список застрахованных.
вот это дает 1С 7,7. еще что-то нужно или нет, может у меня что-то недостает?
спасибо.
Помогите разобраться!
Есть ООО на УСН 6%, зарегистрировали в 2009г, деятельности до сего момента нет, расчетного счета тоже нет.
В этом году учредитель решил поменять устав (поменять юр.адрес) и начать деятельность, соответственно открывать рас.счет.
Отчеты в ФСС нулевки тоже не сдавали. Поняла, что теперь за 2 года не подачи нулевок нужно платить штраф. Хотелось бы понять есть ли исковая давность по этим штрафам и как без рас.счета оплатить штраф. И платится этот штраф из кармана учредителя? Или ответственность за это уставный капитал?
1)список застрахованных нужен? смутно вспоминаю, что летом вроде не просили..
2) если сотрудник уволился в 1 полугодии - надо ли его включать в общее число застрахованных во втором полугодии?
спасибо предкам за мат, если б его не придумали, отчетность было бы не пережить...
может быть кому-то инфо пригодится:
сдали сегодня отчеты:
1. народу не много, принимают три кабинета, нулевые и ИП отдельно
2. Все файлы просят на 1 дискете, т.к. номера пачек могут совпадать по рсв и персо, поэтому просят, чтобы мы сами это отслеживали, но исправили в ручную на первый раз.
3. никаких списков застрахованных лиц и пояснительных записок не требуют, - все отдали обратно.
4. висит объявление об АДВ-11 - всем, у кого была задолженность на конец 2009 сдать, НО у меня не взяли, сказали, что не нужна))
5. Желательно взять с собой лишний файлик)), просят)))
Всем удачи.
Помогите новичку, плиз.
У меня численность более 50 чел. Я так поняла, что надо сдавать по Интернету, иначе нельзя. Правильно? А срок общий как и у всех - 15.02.2011, или срок 22 января 2011?
А новая РСВ вышла или по старой принимают?
Подскажите, пожалуйста.
Господа, что сие значит в ПУ 5 (коэффициент уплаты страховых взносов) - > "Суммировать начисленные взносы в формах ИС"
"Суммировать уплаченные взносы в формах ИС"?
В руководстве нет такого.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)