×
×
+ Ответить в теме
Страница 13 из 43 ПерваяПервая ... 39101112131415161723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 1271
  1. #361
    Аноним
    Гость

    Экспорт вКазахстан

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прочитала полфорума, но конкретики не нашла.
    Подскажите пожалуйста: впервые делаю экспорт в Казахстан (торговое оборудование)
    С меня док-ты:
    1. с-ф с 0% ставкой (страна происхождения и номер там.декларации будет Россия или реальный производитель?)
    2. ТОРГ-12
    3.ТТН (везём сами через границу на склад покупателю - соответственно вопрос: какие документы кроме дов-ти на водителя попросят на границе?)
    4. контракт

    а от покупателя мне потом необходим док-т (какой?) на уплату НДС

    что-то упустила?
    Иностранный клиент изъявляет желание купить какой-либо товар, выпускаемый Вашей фирмой. Если Вы не имеете возможности совершить экспортную сделку напрямую, то, не откладывая дела в долгий ящик, обращаетесь к нам в компанию «Уральский Двор». Все последующие действия расписываются по пунктам:

    • Вы должны выставить счет на оплату товаров на фирму ООО ВК «Уральский Двор»;

    • После чего мы ваш счет перевыставим заказчику (например в Казахстан) уже от своего имени, при этом к общей сумме по счету мы добавим наши расходы на перевозку и оформление товаров;

    • Далее мы заключаем Договор о поставке товаров с Вами и с непосредственным заказчиком в Казахстане;

    • Ваш клиент (из Казахстана) оплачивает счёт, мы сразу же переводим деньги Вам;

    • После этого забираем груз с Вашего склада и производим доставку до Заказчика;

    • И, в конце концов, обмениваемся всеми оригиналами документов на отгрузку с Вами и заказчиком.

    Ваша компания, таким образом, совершает свою экспортную сделку не прямо, а через посредника – ООО ВК «Уральский Двор».

    Данная схема весьма удобна для тех фирм, которые не желают или попросту не могут самостоятельно проводить экспортные операции.

  2. #362
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Сообщений
    122
    Добрый день! Планируется экспорт в Казахстан. Мы нанимаем экспедитора, который наймет перевоза. Экспедитору мы даем ТН, СФ и ЦМР. Далее экспедитор пишет "ТТН - это не обязательный документ , прикладывается только в том случае если необходим для бухгалтерии самого отправителя". Нужна ли ТТН? Если да, то для чего? Экпедитор мне потом даст акт и СФ на выполненнве работы. Этого хватит? Или мне от него ещё какие-то документы требовать в подтверждение его расходов на найм прямого перевоза?

  3. #363
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если это договор транспортной экспедиции, то еще экспедиторская расписка. ТТН вместе с ЦМР это бред, не нужно две транспортные накладные на одну перевозку.

  4. #364
    Аноним
    Гость

    Документы для ИП

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, мы закупаем оборудование в Европе. У нас появился партнер в Казахстане, которому будем это оборудование продавать.
    У нас ИП на упрощенке. Какие нужны нам документы для отправки?

    При ввозе оборудования из Европы в Россию мы платим НДС 18%. Так как мы оборудование из страны вывозим в казахстан, можно ли вернуть этот НДС?

    Какие для этого документы нужны?

  5. #365
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Сообщений
    122
    Тоня, спасибо!

  6. #366
    Аноним
    Гость

    CMR

    Тоня. ответьте пож-ста у меня идет отказ по НДС (экспорт в Казахстан) по причине предоставления ТТН вместо CMR.
    По договору казахи вывозят сами. При заполнении CMR перевозчиком я могу поставить покупателя?

  7. #367
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    по причине предоставления ТТН вместо CMR.
    Не устраивает исключительно отсутствие международной формы транспортной накладной? Поищите их же письмо (ФНС) от 21 августа 2009 г. N ШС-22-3/660@, там много текста, но в части разъяснений по оформлению 1-Т указано:
    10. Использование в международном сообщении

    При перевозках в страны дальнего зарубежья (или из них в Россию) основным товарно-транспортным документом является международная автомобильная накладная (CMR), предусмотренная Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов1956 г. (КДПГ). На CMR должна стоять отметка российского таможенного органа "Товар вывезен", которая подтверждает факт вывоза товара за пределы таможенной территории РФ.

    Если груз доставляется в страну - участницу СНГ (или ввозится в Россию из одной из этих стран), перевозка может быть оформлена обычной товарно-транспортной накладной (форма N 1-Т) или CMR-накладной.



  8. #368
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от Ксения75 Посмотреть сообщение
    Какой документооборот с учетом временных параметров должен сопровождать сделку с нашей стороны и со стороны казахских партнеров?
    Через границу отправляется комплект документов: копия контракта и спецификаций, оформленная международная трансп.накладная (для а/м - CMR), прочие документы по поставке (в С/Ф ставка НДС 0%). С вступлением Казахстана в таможенный союз ГТД не оформляется, никаких отметок на границе не проставляется.
    Как нас контролируют.
    1. Валютный контроль: оформление Паспорта сделки (если только сумма контракта у вас не меньше чем 50000р, если не ошибаюсь), затем отправка в банк справок по пришедшим деньгам и по совершенным отгрузкам (для последней - СОПД - нужны документы с отметкой клиента о получении товара; у нас это Торг12 и CMR (проверяйте отметку в графе 24 CMR))
    2. Подтверждение ставки НДС 0%: получаете от клиента экземпляр Заявления о ввозе товаров и уплате налогов (он уплачивает на основании выставленного вами С/Ф с нулевой ставкой), на что дается 180 дней (остальные документы у вас, скорее всего, уже на тот момент будут - соберете для валютного контроля), готовите документы для подтверджения 0% в соответствии с НК, отправляете их в МИФНС в день отправки декларации (и еще нужен файл выгрузки из ужасной программы "Налогоплательщик" с внесенными вами туда данными). Через 30 дней получаете решение о возмещении вам НДС.
    3. Теперь вот еще добавились статистические формы, которые мы должны отправлять в Таможню

  9. #369
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от ananasik-s Посмотреть сообщение
    50000р
    североамериканских только.

    готовите документы для подтверджения 0% в соответствии с НК,
    Все таки в соответствии с Протоколом о порядке взимания косвенных налогов в ТС.



    Через 30 дней получаете решение о возмещении вам НДС.
    Где такая прелесть? Можно позавидовать..

  10. #370
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    275
    1
    Последний раз редактировалось ananasik-s; 01.04.2013 в 12:19.

  11. #371
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Где такая прелесть? Можно позавидовать..
    ох, пардон, через 3 месяца.

  12. #372
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от ananasik-s Посмотреть сообщение
    3. Теперь вот еще добавились статистические формы, которые мы должны отправлять в Таможню
    Мучаюсь сейчас с этими стат.формами. Где взять коды ТН ВЭД? В CMR стоят какие-то - не знаю, откуда взяты, и верные ли. Не подскажете ресурс по этим кодам?
    В сертификатах коды ТН ВЭД не указаны (только ОКП).

  13. #373
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    ресурс по этим кодам?
    Ищите Единую товарную номенклатуру ТС (ТН ВЭД ТС)

  14. #374
    Весна1979
    Гость

    Код операции в декларации НДС

    Здравствуйте уважаемые бухгалтера. Вопрос такой: налоговая дала сообщение, в котором сообщает нам что в налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2012г неверно указан код операции. Т.к. отгрузка была в Казахстан и Азербайджан, то и суммы НДС к возмещению должны делиться соответственно на коды 1010403 и 1010401. У меня указано всё по коду 1010401. Предлагают сдать уточненную декларацию. Достаточно ли будет ответа что на основании п.4 ст.88 в виду того что сумма не занижена и не завышена, налоговая база определена правильно, уточненку подавать мы не будем. Всё перерыла не могу с кодами разобраться. Они ссылаются на письмо Мнфина №03-07-15/131 от 06.10.10. Но там сказано "1) по коду 1010403 - операции по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации на территорию государства - члена таможенного союза (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса);
    2) по коду 1010404 - операции по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации на территорию государства - члена таможенного союза (указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса);
    3) по коду 1010419 - операции по реализации работ по переработке давальческого сырья, ввезенного на территорию Российской Федерации с территории государства - члена таможенного союза с последующим вывозом продуктов переработки на территорию другого государства"
    Пункт 2 ст.164 утратил силу с 01.01.2011г. в связи с принятием Федерального закона № 309-ФЗ от 27.11.2010г.
    Как быть, что им ответить? Уточненка ваще не вариант, 3 месяца ждать снова нет денег)))))

  15. #375
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Пункт 2 ст.164 утратил силу с 01.01.2011г. в связи с принятием Федерального закона № 309-ФЗ от 27.11.2010г.
    О чем вы? Пункт 2 посвящен налоговой ставке 10% и никуда из 164-не исчезал.

    У меня указано всё по коду 1010401
    А там должен быть только Азербайджан (если реализуемый туда товар облагается в РФ по ставке 18%). И налорги желают видеть в вашей декле отгрузки в РК по коду 1010403, а на письмо ссылаются потому, как в Порядке заполнения декларации по этому коду упомянута только РБ, имхо после присоединения к ТС РК изменения в перечень кодов так и не внесли и МФ данным письмо уточнял эту нестыковку.


    Уточненка ваще не вариант
    +1. У вас нет обязанности уточняться, я бы в рамках ответа на выданное вам налоргами сообщение пояснила эту ошибку, разбив выручку и вычеты по кодам и рассказав, что искажения/занижения налоговой базы нет, 81-НК дает вам право уточниться, но воспользоваться им вы не желаете.
    Последний раз редактировалось Тоня; 02.04.2013 в 12:25.

  16. #376
    Весна1979
    Гость
    Спасибо Тоня за разъяснения и поддержку! Еще вопросик уточняющий: покупатель Шотландия-грузополучатель Казахстан. Т.е. это огрузка относится к отгрузке в Казахстан или нет?

  17. #377
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы ее облагаете по ставке 0 согласно Соглашению? Документы для подтверждения 0 % собираете по перечню из Протокола о порядке взимания ковенных налогов в ТС? Значит относится.

  18. #378
    Весна1979
    Гость
    Да, по ставке 0%. Спасибо за ответы

  19. #379
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    3
    Добрый день!
    Нужна ваша помощь! Экспорт в Казахстан. Контракт в долларах, оплата от покупателя тоже прошла в долларах. Как теперь правильно мне выписать документы? Счет-фактуру могу же выставить в валюте? А вот как быть с ТОРГ-12... выписывать в рублях... или можно добавить в форму колоки в валюте?

  20. #380
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Счет-фактуру могу же выставить в валюте?
    Да.



    А вот как быть с ТОРГ-12...
    Как говорит ваша УП, учитывая, что 402-ФЗ отменил обязательное применение унифицированных форм. Можно и в валюте договоре имхо.

  21. #381
    Аноним
    Гость
    Добрый день, разбираюсь с экспортом. Если договоре и спецификации ндс указан 0%, соответсвенно сч-ф тоже выставляем 0% это понятно. 0% подтверждается в течение 180 дней. Либо подтверждаем документами либо нет. Это все понятно. А торг-12 в колонке ндс ставим тоже 0% соответсвенно? И главный вопрос счет выставляем на оплату за товар 0% или все таки 18% (если мы на осно)?деньги в платежке придут 18% или 0% как правильно при экспорте в казахстан? интересует только платежка не паспорт сделки

  22. #382
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    счет выставляем на оплату за товар 0% или все таки 18%
    А подумать? Если вас законодательство обязывает предъявить в цене товара НДС по ставке 0%. Не важно в каких документах/бумажках.

  23. #383
    Клерк.
    Регистрация
    05.04.2013
    Сообщений
    2
    А не подскажете, просто раньше с этим не работала. Вопрос несколько странный, есть ли какие меры воздействия на контрагентов (Казахстан или Белоруссия), чтобы они предоставляли документы вовремя в течение180 дней. Ну например там в договоре что-то прописать какие-нибудь штрафы, пени большие за непредоставление док. (это вообще законно или все таки не законно?) Просто прочитала всю тему и увидела следующее, кто-то ранее писал: по-моему казахи не смогли вовремя оплатить налог у себя и соответственно не смогли предоставить рос. стороне заявление о ввозе и уплате кос налогов. Пэтому и возник вопрос как то прописать это в договоре например директор хочет максимально обезопаситься в случае неподтверждения, ведь деньги придется на ндс выискивать. Вот и еще вопрос - если по каким то причинам не подтвердиться 0 ставка ндс и документы соберутся после 180 дней, а ндс уже уплачен соответственно рос. стороной экспортером, документы например собрали только через год, можно вернуть уплаченный ндс экспортером после 180 дней или уже все? Я что-то этот момент совсем не поняла если если не уложились в 180 дней и уплатили ндс, а только потом уже собрали документы, что ставку 0 уже не подтвердить и денежки уплыли в бюджет совсем?

  24. #384
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2013
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, мы закупаем оборудование в Европе. У нас появился партнер в Казахстане, которому будем это оборудование продавать.
    У нас ИП на упрощенке. Какие нужны нам документы для отправки?

    При ввозе оборудования из Европы в Россию мы платим НДС 18%. Так как мы оборудование из страны вывозим в казахстан, можно ли вернуть этот НДС?
    А зачем вам ввозить товар в Россиию и кормить бюджет 18% НДС? Пусть товар едет из Европы сразу в Казахстан.

  25. #385
    Аноним
    Гость
    Уважаемые, помогите, первый раз столкнулась, не могу последовательность действий понять и куда бежать.

    Решили поставить в казахстан электроматериалы, сумма сделки около 2400000 рублей.
    Основные условия оплаты прописываем в спецификации.

    Каков порядок действий? Ну понятно, что подписываем договор и спецификацию (нужно ли в ней указывать конкретного перевозчика?)
    А дальше? Паспорт сделки, код валютно оперции и так далее - темный лес

    Спасибо!

  26. #386
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Паспорт сделки
    Оформлять.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    код валютно оперции и так далее
    Инструкция ЦБ № 138-И. Всё о сроках/перечне документов/справках/порядке представления/кодах ВО и т.д.

    конкретного перевозчика
    Нет.


    А дальше?
    Грузить и ехать.

  27. #387
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    502
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, - в налоговую нужно 2 экземпляра Заявления о ввозе сдавать?
    Принесла сегодня документы в налоговую - не приняли! Сказала - надо документы сбрюшуровать! понесу завтра....
    Подскажите, а заявление о ввозе тоже надо подшивать к остальным документам?!

  28. #388
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в налоговую нужно 2 экземпляра Заявления о ввозе сдавать?
    3 или 4
    Последний раз редактировалось Тоня; 23.04.2013 в 14:48.

  29. #389
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    77
    Тоня, очень надеюсь на Вашу помощь. Ситуация следующая: за первый квартал первый раз сдала декларацию с подтверждение 0% ставки НДС. Отгрузка была в Казахстан. Так как не заполняла программу "Возмещение НДС. Налогоплательщик" понимаю, что проверять будут с пристрастием. Условие поставки FCA Москва, товар забирал с нашего склада представитель их компании. Есть письмо ИФНС №03-07-13/01-17 от 17.05.2011 о том, если товар забирали со склада поставщика, то в качетсве товаросопроводительных документов подойдет ТОРГ-12. Поэтому в налоговую сдала только копию ТОРГ-12. А сейчас меня мучают сомнения, так как все-таки по условиям поставки значится перевозчик и они могут придраться к отсутствию СМR. В связи с этим у меня два вопроса:
    1)Правомерен ли будет отказ в связи с отсутствием СМR?
    2)Что мне делать в этом случае? СМR у меня есть, сдать его сейчас? Или при получении акта о неподтверждении?
    Ругаю себя страшно, что решила не давать СМR в последний момент, помня, что товар забирали со склада, думала, не давать лишнего повода для придирок, а получилось наоборот.

  30. #390
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На торг-12 отметка покупателя в принятии товара на территории РК есть (перевозчик в принятии груза расписался надеюсь)?

+ Ответить в теме
Страница 13 из 43 ПерваяПервая ... 39101112131415161723 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •