Добрый день!
вопрос уже обсуждался, но не могу "примерить" его на наши услуги.
Мы оказываем услуги передачи голосовой информации в сети передачи данных (раньше это называлось ip-телефонией) согласно лицензии Минсвязи. У нас появились зарубежные покупатели (зарегистрированные в Праге, на Доминике, Сейшелах). Подписаны контракты, оформлены паспорта сделок, оплаты приходят в долларах на валютный р/с. Мы выставляем им документы без НДС. Правильно ли это?
И как правильнее рассчитать НДС к возмещению, если невозможно точно определить какие купленные услуги (та же ip-телефония) использованы для оказания услуг именно этим покупателям? Процент выручки от зарубежных покупателей составляет 10-15% от общей выручки.
Некоторые "входные" услуги так же приобретены без ндс. Процент расходов без ндс составляет 3-4% от общих расходов.
Хотелось бы услышать мнения гуру