×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2008
    Сообщений
    288

    Экспорт в Казахстан, заполнение декларации

    Здравствуйте!

    У нас возникла такая ситуация: в третьем квартале реализовали в Казахстан оборудование. Экспортную выручку получили в долларах 4-мя платежами.

    Условно: 100$ курс ЦБ 30 = 3000 руб.,
    200$ курс ЦБ 31 = 6200 руб.
    100$ курс ЦБ 30,5 = 3050 руб.
    300$ курс ЦБ 29 = 8700 руб.
    Итого: 3000 + 6200 +3050 + 8700 = 20950 руб.
    Курс ЦБ указан на дат у зачисления выручки.

    Скажите, пожалуйста, в данном случае в 4-ом разделе декларации налоговую базу указывать в размере 20950 руб. в случае если мы подтверждаем 0-вую ставку?

    Заранее благодарен!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2008
    Сообщений
    288
    спасибо большое!

  4. #4
    Ирина АМ
    Гость
    а в декларации, в 4-ом разделе в какую строку вписывать данные, там коды какие-то..что они означают, расскажите, пожалуйста! Первый раз буду заполнять декларацию.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    там коды какие-то..что они означают, расскажите, пожалуйста!
    Порядок заполнения декларации по НДС (приложение к 104н приказу) открывали? Все коды расписаны.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Порядок заполнения декларации по НДС (приложение к 104н приказу) открывали? Все коды расписаны.

    Спасибо, нашла, прочла! Но там нет операций связанных с экспортом в Казахстан, а в Беларусь есть(((( ставлю 1010401 (у нас камазы)????

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Тоня, подскажите, пожалуйста, вся надежда только на Вас))))

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    ставлю 1010401
    Я больше ничего подходящего не вижу , наверно позже внесут изменения в Порядок для экспорта внутри ТС.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    спасибо огромное, Вы так всегда выручаете!!!!

  10. #10
    Аноним
    Гость
    это опять я))) у меня вроде ситуация простенькая, но это только для профи, а я первый раз буду подавать декларацию по ндс и сразу с возмещением. Ситуация: купили в РФ с 18%, ндс приняли к вычету. Продали в Казахстан с 0%, ндс принятый к вычету хотим возместить. Пакет документов собран полностью. Вопрос: в Декларации по НДС заполняю только 4 раздел? проставляю сумму налоговой базы (сумма реализации в КЗХ) и налоговый вычет по этой реализации (сумма входного ндс), раздел 1 заполняется автоматически и проставляет сумму на возмещение, всё верно? или что-то я упустила?
    пакет документов, декларацию в печатном и электронном виде уношу в налоговую, а заявление на возврат сразу подавать? заранее спасибо за Ваш ответ, Тоня..

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    купили в РФ с 18%, ндс приняли к вычету
    В каком периоде? В периоде отгрузки на экспорт или раньше?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    всё происходило в 3 кв-ле. И купили и продали и документы собрали)))

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в Декларации по НДС заполняю только 4 раздел?
    Да, если данных для заполнения других разделов нет.
    всё верно?
    Верно.
    а заявление на возврат сразу подавать?
    После вынесения решение о возмещении.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Огромное Вам спасибо!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •