спасибо,
спасибо,
Здравствуйте. ИП на УСН 15%, зарегистрирован 15.09.10, деятельность не ведется. Нулевку сдавать до 20.10 или только по итогам года? И периодичность ее сдачи, ежеквартально?
Oksj, ну ведь висит список отчетности в начале темы. Как думаете, зачем он там висит?
Oksj, ну как еще понятнее написать?
Аршинными буквами через весь форум наискосок что ли писать?§ 3. ИП без работников на УСН:
Не сдает ничего! Но на радостях не забудьте уплатить налог не позднее 25 октября.
ИП, у которых есть земля, используемая в предпринимательских целях, обязаны заплатить авансы по земельному налогу, в случае, если они предусмотрены местным законодательством. Авансовый расчет по земельному налогу не сдается! Для расчета налога по УСН 6% можно использовать вот эту таблицу
Подскажите по поводу ставки налоги при объекте "доходы-расходы". Всегда считала что ставка 15, по ней все и считала,а тут посмотрела законы регионов о ставке. По Питеру в законе указано 10%, т.е. это означает что можно считать по такой ставке, либо это не относится к делу и ставка стандартная ,т.е. 15%?
15, но её могут уменьшать регионы. кое-где 5 даже. у вас 10
Хм, а в предыдущих кварталах предыдущая бухгалтер платила по 15-ти процентной ставке. Что ж, спасибо за разъяснение, буду разбираться.
В Питере ставка 10% с 1 января 2010. Просто некоторые бухгалтеры не читают изменения в законодательстве
Т.е. я могу для себя на бумаге пересчитать авансы, уплаченные за первые два квартала, выявить правильную сумму аванса по ставке 10%, а переплату засчитывать в счет уплаты этого квартала, либо так не стоит делать и продолжать уже считать по 15? Не вызовет подозрений слишком маленький налог в этом квартале, либо вообще его отсутствие? Хотя читаю свежие статьи - там пишут что упрощенцов решили не трогать и проверки свести к минимуму....
КОнечно надо пересчитывать на 10%, тут даже вариантов нет.
Над.К, спасибо большое за разъяснения
Над.К, а как налог платить? как рассчитать то его? Деятельности-то нет, движения только по р/с и то-снятие комиссии
Ничего Вы не платите...
Уффф, спасибо
Подскажите,открыл ИП в конце сентября этого года.С какого момента нужно подавать отчетность,работников нет и работаю я по УСН.И если возможно дайте ссылку на весь перечень документов для отчетности.
misterchalker , Вам уже ответили в другой теме. И ссылку дали. Вам что-то осталось непонятным?
Добрый вечер, у меня ИП код по ОКВЭД 92.1, попадаю под ЕНВД, но заявление на вмененку не писала. Как отчитываться за 3 квартал, по ОСНО. ИП зарегистрировала 9 августа, но деятельность пока не веду, не найду подходящее помещение.
Вы уж простите,я новичок в этом деле просто не хочется попасть в неудобное положение.Как я понял,отчитываться надо,но когда начинать и в какой последовательности пока не могу для себя уложить.Слышал,что налоговая должна лично оповещать о сроках отчетности,в чем сомневаюсь.misterchalker , Вам уже ответили в другой теме. И ссылку дали. Вам что-то осталось непонятным?
Прошу прощения код по ОКВЭД 93.2 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
misterchalker , у Вас первый отчетный период 9 месяцев этого года. Но декларация сдается один раз в год. Если есть доходы, надо налог заплатить, нет доходов, платить не с чего. А список отчетности есть в той ссылке, что Вам дали. И там даже написано когда сдавать.
И прочтите правила форума. Дублирование вопросов запрещено категорически.
Ольга М1983, по ОСНО
1) Если работают ген.дир. и гл.бух., в сент. - дог.подряда Иванов И.И., то среднесписочную ставить 2 чел ?!
2) Начислено ФОТ за сент. 65 000 (дир+бух+Иванов по дог.подр.),
в сент. НСиПЗ - 130,
но в сент. никакие взносы не перечисляли(((
Значит в табл.10 "перечислено страхователем" ставим нули или прочерк?
3) Нам за неуплату пени тикают??? (((
И зарплату за сент.только сейчас будем получать и НДФЛ сент.перечислять только сейчас аааааа!!!!
брррр, запуталась совсем...
Зарплату за сент.получаем в начале окт. и НДФЛ сразу перечисляем, правильно.
А если взносы сентябрьские платим только сейчас в октябре, то в 4ФСС у нас получится как неоплата?!
Они вам после 15 числа начнут пени считать....
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
А в 4ФФ как писать:
1) либо у нас задолженность получается (130 НСиПЗ, ФОТ 65 000)
2) либо п\п октябрем на 130 НСиПЗ указываем???
Если на упрощенке по факту оплаты, то как со взносами быть, как в 4ФСС это отражать?!
Спасибо.
Взносы, уплаченные в октябре пойдут в отчетность за 4 квартал.
И система налогообложения тут вообще ни при чем - правила заполнения расчетов в ФСС и ПФ одинаковы для всех
я ооочень извиняюсь а образцы платежек по взносам и нсипз не подскажите откуда лучше взять?! еще раз извините.
Я не подскажу
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)