×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2006
    Сообщений
    411

    НДС по ставке 0% (экспорт в Казахстан)

    27.09.10 будет первая отгрузка товара в Казахстан. Для подтверждения применения нулевой ставки НДС в налоговую надо предоставить комплект док-в. Вопрос: когда это нужно сделать?

    - одновременно с декларацией по НДС за 3-й кв. 2010 г. (а всех док-в скорее всего к 20.10.10 не будет)
    ИЛИ
    - в течение 180 календарных дней с даты отгрузки?
    Заранее спасибо за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2010
    Сообщений
    5
    Вам дается 180 дней чтобы собрать документя по перечню, вы можете их подать и в 4-ом квартале

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2006
    Сообщений
    411
    Спасибо большое!

    А если к 20.10.10 я подтверждающих док-в не соберу стоит ли отражать в декларации НДС за 3-й кв-л эту отгрузку в казахстан?

  4. #4
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    А там ее и отражать-то негде.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2006
    Сообщений
    411
    Простите, а в каком разделе декларации НДС вообще отражается этот почти "экспорт"? Еще раз извиняюсь, первый раз с этим сталкиваюсь

  6. #6
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    ни в каком

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2006
    Сообщений
    411
    ой... как "ни в каком"? реализация товара-то была

  8. #8
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    Вот и заплатите с этой реализации налог на прибыль за 3 кв, а отразите в декларации по НДС только за 4 квартал (если будут док-ты).

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2006
    Сообщений
    411
    ага... спасибо! а в каком разделе декларации НДС за 4 кв-л это отражать?

  10. #10
    Клерк Аватар для Елена_М
    Регистрация
    07.11.2005
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,464
    в 4 разделе - "применение 0% подтверждено"

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2006
    Сообщений
    411
    Елена_М, спасибо Вам большое! Вы мне ОЧЕНЬ помогли!

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2010
    Сообщений
    5
    Обратите внимание, что для подтверждения 0 по экспорту в Казахстан обязательным документом является ЗАЯВЛЕНИЕ от Казахской стороны о том, что у них уплачены все косвенные налоги, заверенное их налоговой!!
    Без него Вам НДС не подтвердят((

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Подскажите а сколько экземпляров сч ф и накладных мы должны отправить в Казахстан, чтоб они прислали нам Заявление?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    а код в декларации какой ставить, как в Беларусиии?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •