Подскажите, пожалуйста, по ситуации:
Фирма Россия (А) УСНО покупает у поставщика в Америке (В) условно рынду.
Рында будет уникальная- ручной работы, изготавливать по макету будут в Америке.
Фирма А перечислит ден.средства в Америку фирме В за рынду. Импорт.
Фирма В (амер.) предоставит инвойс на предоплату, договор сейчас подпишем. Для валютного контроля в банке.
Теперь ситуация: за рындой в Америку поедет наш сотрудник в командировку. Возьмёт эту рынду в сумку как багаж и привезёт в Россию (самолёт). Предварительно акт приёма-передачи накладную? подпишет.
Вот тут не могу сообразить.
У нас (фирма А) появляется импорт, мы на УСНО.
Декларацию по НДС надо будет сдавать?
Вроде как договор есть, инвойс есть, накладная сдал-принял будет.
А вот отметки пересечения границы нет. Таможенной декларации тоже нет.
Как в дальнейшем повлияет на отражение в бух.учёте, отчетности в банк, (ИФНС надо-не надо будет что подавать???)) то, что не будет ГТД или аналогичного документа для подтверждения пересечения границы.
В дальнейшем, эту рынду повезут на Украину.