×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним///
    Гость

    Корректировка реализации в сторону уменьшения

    Здравствуйте уважаемые клерки. Ситуация такова.
    Прошла реализация услуги на 1000р 31,12,2016г
    Сдана декларация НДС.
    Обнаружена ошибка в феврале т.е. текуший период.
    Сделала корр реализации.в сторону уменьшения корр период 31,12,2016г
    В результате налогооблагаемая база по НДС 600р .а по Прибыли так и осталась 1000р
    Вопрос ; правильно ли это ? и если правильно то на что ссылаться когда ИФНС пришлет требование о пояснении почему разные базы для нологообложения?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,383
    Цитата Сообщение от Аноним/// Посмотреть сообщение
    правильно ли это ?
    не думаю. Если была лишняя реализация на 100 руб., то она и по НДС лишняя, и по прибыли.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •