Здравствуйте уважаемые клерки. Ситуация такова.
Прошла реализация услуги на 1000р 31,12,2016г
Сдана декларация НДС.
Обнаружена ошибка в феврале т.е. текуший период.
Сделала корр реализации.в сторону уменьшения корр период 31,12,2016г
В результате налогооблагаемая база по НДС 600р .а по Прибыли так и осталась 1000р
Вопрос ; правильно ли это ? и если правильно то на что ссылаться когда ИФНС пришлет требование о пояснении почему разные базы для нологообложения?