×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Сообщений
    3

    Информация экспорт услуг...

    "когда кормильцы за бугром..." Может кто сталкивался???
    ----
    Российское ООО предоставляет услуги (консалтинговые, юридические и т.д.) фирме в Венгрии. Учет доходов и расходов в ООО ведется по методу начисления, ПБУ 18/2 не применяется.
    ООО подписывает акт, выставляет буржуям счет и счет-фактуру в USD, датированную 5 числом месяца, следующего за месяцем предоставления услуг. Буржуины рассчитываются 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуг.

    Вопросы:
    1. Когда можно говорить о появлении дохода:
    а) по окончании месяца предоставления услуг;
    в) одновременно с выпиской (датой) счета-фактуры;
    с) по мере поступления денег от инофирмы.

    2. К какому месяцу относится полученный доход:
    а) к месяцу оказания услуг;
    в) к месяцу выставления счета фактуры.

    3. В какой момент, на каких счетах и в какой валюте необходимо отразить полученный доход (задолженность инофирмы).

    4. Правильно ли указывать в выставляемой счет-фактуре ставку НДС = 0%. И нужно ли готовить отчет по НДС по ставке 0%.

    5. Какие документы в данном случае может затребовать налоговая, для подтверждения экспорта услуг (ГТДшки естественно нет).
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    496
    1. По дате подписания акта
    2. ответ а) (раз доходы - расходы по отгрузке)
    3. 62 субсчет "Расчеты в валюте" в рублях, на конец месяца оценка обязательств в валюте по курсу ЦБ, соответсвенно курсовые разницы 91.2 62 или 62 91.1
    4. Здесь не понятно, где оказываете услуги в России или вне ее, если вне ее, то сч-фактура не выставляется вообще.
    5. В ИМНС - лист "Реализация вне России" по декларации НДС, документы: копия счета, акта, договора, что есть (а интересно НДС "по оплате"?, то тогда в месяц оплаты).

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Сообщений
    3
    Большущее Спасибо!
    Насколько я понимаю, выводы таковы:
    1. чтобы не было проблем, оформляем акт выполненных работ (оказанных услуг) и счет-фактуру последним днем месяца оказания услуг.
    2. проводка по выручке (с датой конца месяца оказания услуг) будет мультивалютной: дб. 62.11 (в валюте) - кр. 90.1.1 (в рублях по курсу ЦБ) (во всяком случае, 1С формирует именно такую проводку).
    3. порядок переоценки сч. 62.11 стандартный, в конце месяца.
    4. мы принимаем решение, что имеет место экспорт услуг, основываясь на соблюдении двух положений п.4 ст.148 НК РФ (покупатель услуг находится вне пределов РФ; услуги попадают в перечень, приведенный в данном пункте).
    5. суммы входного НДС (уплаченного нами субподрядчикам при оказании данных услуг) возмещению из бюджета не подлежат и должны учитываться в стоимости услуг (ст. 170 и 171 НК РФ).
    6. документы для ИМНС подтверждающие экспорт: копия договора и акта оказанных услуг, по мере поступления средств – выписка из банка.
    7. в декларации по НДС заполняется «раздел 6» с кодом операции – 1010808 (услуги, местом реализации которых не признается территория РФ).
    8. вопрос с заполнением декларации «НДС по ставке 0%» пока остается открытым, (честно говоря, не нашел статью, куда можно вписать чистый экспорт услуг).

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Re: 5. :: Почему?
    НК-172
    3. Вычеты сумм налога, предусмотренных статьей 171 настоящего Кодекса, в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса, производятся только при представлении в налоговые органы соответствующих документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    свободный клерк
    Регистрация
    04.08.2004
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,035
    Можно вопрос?
    5. В ИМНС - лист "Реализация вне России" по декларации НДС, документы: копия счета, акта, договора, что есть (а интересно НДС "по оплате"?, то тогда в месяц оплаты).
    То есть к декларации сразу надо прилагать эти документы?
    Юляu ndefined

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    496
    Я прилагала

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    То есть к декларации сразу надо прилагать эти документы?
    НК-165
    10. Документы, указанные в настоящей статье, представляются налогоплательщиками для обоснования применения налоговой ставки 0 процентов одновременно с представлением налоговой декларации.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    свободный клерк
    Регистрация
    04.08.2004
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,035
    Если не облагаемые услуги?
    Юляu ndefined

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    496
    Четкого распоряжения нет, но инспектор попросил принести (у нас НДС по оплате, так еще и выписку банка приносили), да и во всяких статьях и разъяснениях идет речь о том, что подтверждающими документами являются договора, счета, акты.
    Для mvf: в данном вопросе идет речь не об обложении экспорта по ставке 0%, а о необложении НДС вообще, как реализация вне России, в этом случае НДС не возмещается, а учитывается в стоимости пп. 2 п. 2 ст. 170 . Ваши ссылки касаются именно ставки 0%. Ст. 164 и 148 - это разные статьи, и НДС там по разному учитывается.

  10. #10
    Клерк Аватар для Miss
    Регистрация
    20.01.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60
    А у нас еще просят книгу покупок и книгу продаж.
    Продам лунный грунт. Предоплата. Самовывоз.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Сообщений
    3
    Благодаря общим усилиям все потихоньку становится на свои места. Спасибо. Но как быть с деклараций по «НДС по ставке 0%»??? Кто-нибудь сталкивался с этим чудом именно при экспорте услуг??? А то уже прямо-таки завтра пора сдаваться в ИМНС . Или, с учетом того, что, "речь идет о необложении НДС вообще, как реализация вне России", можно вообще декларацию по «НДС по ставке 0%» не готовить???
    Последний раз редактировалось funtik; 18.10.2004 в 19:25.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    496
    Я не готовила.

  13. #13
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    funtik, у вас реализация услуг за пределами РФ. Подаете обычную декларацию и заполняете раздел 5 этой Декларации.
    Alis inserviendo consumor

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •