Коллеги, добрый день!
Хотелось бы обсудить, кто и как оформляет документально и с точки зрения налогообложения комплементарные блюда гостям?
Мы оформили приказ руководителя на новогоднюю акцию (мандарины, шампанское в бокалах гостям). То есть эти продукты пойдут без оплаты покупателями - комплементарно, т.е. безвозмездная передача с точки зрения учета, получается. Ну с НДС-ом понятно, начисляем. Как быть с себестоимостью этих продуктов, передаваемых комплементарно? Можно ли учесть в расходах по налогу на прибыль. В приказе формулировка "в целях повышения лояльности гостей, поддержания имиджа заведенияи т.п."
Благодарю откликнувшихся.