Я не успела до 31 марта заплатить взносы за март, и заплатила их вчера. Теперь мне по строке 143 ставить прочерки и получится как задолженность???
Я не успела до 31 марта заплатить взносы за март, и заплатила их вчера. Теперь мне по строке 143 ставить прочерки и получится как задолженность???
По строке 100 "Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода" отражается сумма страховых взносов из строки 150 Расчета за предыдущий расчетный период (при заполнении Расчетов за 2010 год в данной строке указывается "0"). Остатки по ПФ из АДВ-11 за 2009 г. отражаются в разделе 5.
С уважением,
Виктор
А остатки из АДВ указываются в разделе 5 и только по ПФ.
Почему-то я Вам верю...
Вопрос не по теме. Извините, не хочу новую тему создавать. У меня в одной организации уже деятельности нет 3 года. Я ни разу в пенсионный при сдаче индивидуальных сведений письма не отдавала, что деятельности нет. В этом районе города она у меня одна, лень было в очереди стоять из одного письма. Скажите, штраф за это предусмотрен какой?
Получив ответы на поставленные задачи у нас возникают новые вопросы... и так до бесконечности (забывая об ответах прошлого, мы начинаем всё заново, но чуточку по-другому).
Флагман, штраф за несдачу индивидуальных сведений (АДВ-11 в вашем случае) равен 10% от начислений. 0*10%=0. А вот за несдачу пустой РСВ-1 штраф будет.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Если тариф один 01, то начисления в Разделе 1 стр. 110-114 и в Разделе 2 стр. 241-244 должны совпадать?
PS: кто нибудь размышлял надо тем, почему в разделе 1 суммы по месяцам в столбик, а в разделе 2 в строчку? Пространственное мышление развивает хорошо наверно или что бы copy&past не делали. Вообще, ужасная дилетантская форма.
Читаем порядок:
Для заполнения показателей строк 111 - 113 "Начислено страховых взносов за последние три месяца отчетного периода" используются данные Раздела 2 (всех таблиц, включенных в Расчет) и Раздела 3 Расчета.
Значение показателя по графе 3 строки 111 определяется по сумме показателей графы 4 строк 241, 341 и 391.
Значение показателя по графе 4 строки 111 определяется по сумме показателей графы 4 строк 242, 342 и 392.
Значение показателя по графе 5 строки 111 определяется по сумме показателей графы 4 строк 243, 343 и 393.
Значение показателя по графе 6 строки 111 определяется по сумме показателей графы 4 строк 244, 344 и 394.
Значение показателя по графе 3 строки 112 определяется по сумме показателей графы 5 строк 241, 341 и 391.
Значение показателя по графе 4 строки 112 определяется по сумме показателей графы 5 строк 242, 342 и 392.
Значение показателя по графе 5 строки 112 определяется по сумме показателей графы 5 строк 243, 343 и 393.
Значение показателя по графе 6 строки 112 определяется по сумме показателей графы 5 строк 244, 344 и 394.
Значение показателя по графе 3 строки 113 определяется по сумме показателей графы 6 строк 241, 341 и 391.
Значение показателя по графе 4 строки 113 определяется по сумме показателей графы 6 строк 242, 342 и 392.
Значение показателя по графе 5 строки 113 определяется по сумме показателей графы 6 строк 243, 343 и 393.
Значение показателя по графе 6 строки 113 определяется по сумме показателей графы 6 строк 244, 344 и 394.
Строка 114 определяется как сумма строк 111 - 113.
Если мы будем вместо того, чтобы делать отчёт, рассуждать, какой он хреновый, никто ничего никогда не сделает. Так что не стоит отвлекаться.
С уважением,
Виктор
Вопрос по заполнению раздела 1. В строке 100 нужно указывать сумму, не уплаченную за декабрь? В строке 141 указывать сумму уплаченную в январе за декабрь?
как определяются строки 217 и 218 в графе 6?
скажите, пожалуйста, обоснованно ли требование нашего ПФР сдавать отчет рсв-1 только в электронном виде? спасибо за ответ.
пока искала здесь ответ на свой вопрос, заполнила в 1С 2 стр - автоматически заполняется 1 раздел при УСН (для которых ПФР почему-то не нашел раздела, как напр, для ЕНВД), если заполнить Раздел 2, сохранить-выйти-открыть снова раздел 1. вобщем, как-то так
Все организации получают номер ОМС автоматически при регистрации в налоговой поэтому данной категории нужно обраться по тел. в ОМС и узнать свой рег. номер. А предприниматели-работодатели должны сами ставать на учет в ОМС, это долго по времени (если не в областном центре живешь) поэтому данная категория может сдать расчет без номера ОМС, но с условием что к следующей сдаче отчета, этот номер ДОЛЖЕН в обязательном порядке получен, что подтверждается копией полученного Свидетельства от ОМС. Считаю такое снисхождение из-за того, что данная категория не платит в ОМС (в основном все на УСН, ЕНВД).
Но этот порядок действует только в нашей области, так что узнайте в ПФР в своем регионе, может и Вам тоже повезет.
Я тоже затупила с этим. Если ориентироваться на ответ на 1 странице обсуждения " как в ФСС заполняете. уплачено в январе - 1 месяц, в феврале - 2 и т.д. то получается всегда будет задолженность на конец отчетного периода, мало кто платит взносы концом месяца.
ТОлько не будет прочерка в 143 строке. Я поняла так:
у меня в январе ничего не платилось, я декабрем все погасила. В результате у меня строка 141 прочерк, 142 (февраль-взносы за январь), 143 март-взносы за февраль. И на конец периода задолженность за март-взносы, которые я должна уплатить до 15 апреля.
Не имеют права заставить только по каналам связи (если менее 100чел), т.к. четко прописано в законе, а вот в отношении сдачи на магнитном носителе (совместно с бумажным) они могут вежливо попросить предоставить, т.к. законом это не регулируется, а завит от того какую политику приема отчетности в Вашем регионе ведет ПФР.
Да-да, конечно. Начинаем жизнь с чистого листа) Везде все на начало периода по нулям))
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Я в этой теме хотела вот что спросить. Если мы посылали людей в командировки (платитили суточные, найм помещения, проезд) платим компенсацию за использование личного имущества (авто) , платили больничные, все эти суммы надо отражать в стр.210 в разделе 2?
libragima
Кто сталкивался, подскажите, что в РСВ ставить по количеству застрахованных и среднесписочной численности в нулевой фирме? Как в ФСС одного ген. дира?
Может это у нас только в Красноярске в отдельно взятом Советском районе. Принимали очень доброжелательные тётеньки. Дело было сразу после обеда - сытые и отдохнувшие.
Код по ОКАТО исправили на тот, что выдала статистика, а не тот, что в налоговой ставим. У нас налоговая ввела один ОКАТО для города, а в статистике ОКАТО по районам.
Базу для начисления взносов на обязательное страхование всё-таки пришлось заполнить, как для ПФ, а то программа проверки ругается.
Даже отчет без печати занесла, попросив подъехать попозже с печатью. Я подписывалась по доверенности, поэтому думала, что печать ставить не нужно.
Рядом девушка сдавала просто распечатанный отчет без магнитного носителя. Её никуда не послали, а вежливо приняли, что-то исправить просили.
Ну так это хорошо. Но маленький разбор таки сделаем.
Ну так в порядке же написано, что ОКАТО, ОКВЭД, ОКПО, ОКОПФ и ОКФС ставятся из уведомления статистики.Код по ОКАТО исправили на тот, что выдала статистика, а не тот, что в налоговой ставим. У нас налоговая ввела один ОКАТО для города, а в статистике ОКАТО по районам.
Естественно, ругается. Кто сказал, что раз не платим, то базу не считаем? Формулы даже в бланке есть, и толкований в зависимости от применяемого тарифа там нет.Базу для начисления взносов на обязательное страхование всё-таки пришлось заполнить, как для ПФ, а то программа проверки ругается.
А этот момент, по правде говоря, странный. Тоже не вижу смысла ставить печать на отчёте, когда она (печать) есть на доверенности. Но не думаю, что это принципиально.Даже отчет без печати занесла, попросив подъехать попозже с печатью. Я подписывалась по доверенности, поэтому думала, что печать ставить не нужно.
С уважением,
Виктор
Сегодня сдала отчет в ПФ. Специально скачала программку, заполнила и закачала на флэшку.
В пенсионном пока пусто. Выгрузка не понадобилась, почему-то она стала забивать всё в ручную.
В разделе 1 в строках с 141 по 143 указываются суммы оплаты фактически уплаченых в каждом месяце (так же как отображаются уплаты в отчете ФСС). Сумма уплаченная в январе за декабрь отображается только в разделе 5. Коррекцию в отчете разрешила сделать только при наличии печати, которую надо было штамповать на каждое исправление.
Если УСН требуют уведомление о возможности применения с отметкой налоговой этого года бред ... т.е. инспектор мне стала утверждать, что каждый год нужно будет подтверждать упрощенную систему налогообложения (или ЕНВД) специально для ПФ. Полагаю, что это пока просто фантазии ПФ...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)