×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230

    Вопрос счёт выставляем в валюте, оплата в рублях - полученные авансы на какой субсчёт?

    Выставляем счета в валюте, оплата в рублях по курсу на день оплаты, 100% предоплата...могу я учитывать предоплату по сч.62.2 (расчёты в рублях) или НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО это делать по счёту 62.7 (расчёты в валюте)
    Поделиться с друзьями
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    325
    Цитата Сообщение от Sweetlane Посмотреть сообщение
    оплата в рублях
    где валюта-то?

  3. #3
    Клерк Аватар для БухАнка
    Регистрация
    28.07.2009
    Сообщений
    861
    субсчета для расчета в у.е. нет? хотя в случае 100% предоплаты можно и на рублевом.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    субсчёт валютный есть 62.7, просто если ставить на него (то оплата "показывается" и в валютном и рублёвом эквивалете), но при этом отгрузку программа бывает как-то "криво" проводит, я вот и думаю если оплата в рублях, то можно и ставить на рублёвый субсчёт (62.2) сразу и не мучиться
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  5. #5
    Клерк Аватар для БухАнка
    Регистрация
    28.07.2009
    Сообщений
    861
    субсчёт валютный есть 62.7
    валютный или у.е.?
    если оплата в рублях, то можно и ставить на рублёвый субсчёт
    не оплата, а 100% предоплата
    при этом отгрузку программа бывает как-то "криво" проводит,
    что значит?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от БухАнка Посмотреть сообщение
    валютный или у.е.?

    не оплата, а 100% предоплата

    что значит?
    туплю у.е. конечно
    да 100% предоплата
    выставляем счёт в нём пишем "оплата по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%", но некоторые оплачивают не понятно по какому курсу, то не на тот день, то вообще считаю и так и этак не могу понять какой курс брали...в программа автоматически в отгрузке ставит курс на день отгрузки (хотя ссылаюсь на счёт в котором указано, чо оплата по курсу на день оплаты) я руками ставлю нужный курс, но программа-то проводит нормально, то проводит нормально, а в печатной форме пишет какую-то фигню не такую как в проводках - что за глюк такой не пойму...да и еще по какому бы курсу они не оплатили мы считаем, что всё равно оплачено полностью и никто доплату не выставляет...директор хочет чтобы счета были в валюте (так как в приложении к договору цены прописаны в валюте) и когда я заполняю вкладку Договора (в 1С 7.7) то ставлю галочки Цены в дговоре "в USD" Оплата договора "в рублях" и потом можно ставить или не ставить галочку "Отражать операции по договору на субсчетах учета расчетов в условных единицах"...вот меня и волнует вопрос можно здесь НЕ ставить галочку и спать спокойно и всё тогда отлично проводится безо всяких глюков или ЭТА галочка обязательна в моём случае
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  7. #7
    Клерк Аватар для БухАнка
    Регистрация
    28.07.2009
    Сообщений
    861
    Ставьте на рублевый. Ничего не изменится.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2010
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    478
    да конечно можете, НДС с авансов, такой же к вычету при отгрузке, и ставите к начислению в соответствии с курсом на момент отгрузки.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от БухАнка Посмотреть сообщение
    Ставьте на рублевый. Ничего не изменится.
    СПАСИБО
    успокоили

    Цитата Сообщение от Мараттт Посмотреть сообщение
    да конечно можете, НДС с авансов, такой же к вычету при отгрузке, и ставите к начислению в соответствии с курсом на момент отгрузки.
    ни чё не поняла что вы написали при чём тут НДС....к вычету...тут же к начислению...и ещё и курс на дату отгрузки
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    могу я учитывать предоплату по сч.62.2 (расчёты в рублях) или НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО это делать по счёту 62.7 (расчёты в валюте)
    а если договор указать в у.е. то еще и другой счет появится при проводках

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    а если договор указать в у.е. то еще и другой счет появится при проводках
    какой?
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    может быть 62.11, смотря в какой программе работаете

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2010
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    478
    пример:
    Предоплата 100 у.е по курсу 30
    51-62,02 30000 руб.
    76 АВ-68,2 457 (3000*18/118);
    Отгрузка курс 25
    62,1-90,1 2500
    90,3-68,2 381 (2500*18/118)
    62,2-62,1-3000
    68,2-76 АВ - 457
    91,2-62,1 - 500.
    могу быть не прав решаете сами

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    Мараттт - не прав, при 100% предоплате курс отгрузки считается по курсу на дату 100% оплаты (читай НК) если каких-то специфических условий не предусмотрено в договоре.
    А вообще при 100% оплате 1С все считает правильно, главное чтобы клиент взял правильный курс, а если директор не хочет разбираться с копейками, то конечно тогда 62.2....

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2010
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    478
    точно поспешил я с оплатой

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    102
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как быть. При сверке обнаружила. что что в 2011 году поступление от поставщика ( в у.е) занесено неверно. Т.е. поступление товара от поставщика должно было на сумму 445,20$ (13129,17 руб.), ошибочно занесла рублёвую, сумму как долларову.(вместо 445,20$ у меня занесено 13 129,17$). В итоге у меня висит кредиторская задjлженность 12 683,97$ ещё ежемесячно начисляются курсовые разницы. Чтобы не менять прошлые периоды, как сделать в этом году, чтобы закрылся счёт. и не было задолженности. Очень нужна ваша помощь.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •