×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2009
    Сообщений
    28

    основные средства при УСН

    в октябре и ноябре фирмой по отдельности были приобретены комплектующие для сбора компьютера,в ноябре оформили комплектацию ОС бухгалтерской справкой,ввели в эксплуатацию,подскажите как списать сумму ОС,всю в ноябре? И еще такой вопрос имею ли я право не ставить эту сумму в расходы(т.к при принятии этой суммы в расход у мне прийдеться заплатить минимальный налог)? Заранее благодарна за ответы
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    введите в эксплуатацию в январе, тогда в расходы попадет в следующем году.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2009
    Сообщений
    28
    Спасибо за подсказку,сама не додумалась

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    9
    Подскажите пожалуйста: Благотворительному фонду в июле 2008 года передали основные средства и материалы (холодильники, кровати, подушки, одеяла, шкафы, столы и т д), но на учет ничего не поставили, инвентарных номеров не присваивали. Вещами этими пользуются до сих пор. Сейчас стал вопрос о приведении в порядок основных средств. Как правельно мне их оприходовать, какой датой и по какой стоимости??

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Датой передачи оформить. По рыночной стоимости. Ну приблизительной, короче. Никто их проверяющих не будет до копейки подсчитывать стоимость конкретно холодильника

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2008
    Сообщений
    221
    ООО на УСН 15% приобрело основное средство ст-стью 26680р 22декабря 2010г. Можно сделать так: ввести его в эксплуатацию в январе 2011г и за 2011 год списать, т.е. в расходы каждого квартала включить по 6670р? На это ведь не влияет что с 2011года ОС считаются только превышающие по стоимости 40тыс?
    А если бы ввели в эксплуатацию в декабре 2010года, то как списывать? Ведь надо в течение налогового периода равными долями, а налоговый период в этом случае заканчивается через несколько дней. Получается вводим в эксплуатацию и сразу списываем целиком?
    Правильно ли я понимаю что мы можем сделать как нам выгоднее: если интересней увеличить расходы в 2010году, то вводим в эксплуатацию в 2010. Если расходы хочется оставить на следующие периоды, то лучше ввести в эксплуатацию в 2011году? Первый раз сталкиваюсь с ОС при упрощенке

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Можно сделать так: ввести его в эксплуатацию в январе 2011г и за 2011 год списать, т.е. в расходы каждого квартала включить по 6670р?
    В 2011 году это уже не ОС. И списывается в расходы как просто материалы.
    А если бы ввели в эксплуатацию в декабре 2010года, то как списывать?
    Как ОС. И поскольку это последний период в году, то сразу полной суммой и списывать

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2008
    Сообщений
    221
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В 2011 году это уже не ОС. И списывается в расходы как просто материалы.
    Получается и документ "ввод в эксплуатацию" если в 2010г не оформили, то в 2011 оформлять уже и не нужно? А на основании чего списать его теперь с 08счета? Актом на списание материалов?

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Вы вот почему-то спрашиваете про НУ, а приводите счета из БУ. Это разные вещи
    Если признали в БУ ОС, значит амортизируйте. Кстати, изменения в ПБУ 6/01 до сих пор не прошли Минюст, значит в БУ это пока ОС

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2008
    Сообщений
    221
    в БУ это ОС, значит если ввожу в эксплуатацию в январе, то делаю в январе "ввод в эксплуатацию" и на 01 счет его. Амортизирую исходя из срока полезного использования? попадает в четвертую группу срок 5-7лет. 26680р делю на 60мес и полученную сумму списываю раз в месяц в течение пяти лет?так делается амортизация при усн? Или я усложнила и можно проще обойтись?
    А в книгу ДиР как эти расходы включать? Книга ДиР - это регистр НУ?

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Амортизация при УСН в БУ точно такая же, как и при ОСНО
    А в книгу ДиР включать в специальный раздел для ОС для начала, и последним днем отчетного (налогового периода) в расходы.
    Порядок заполнения книги рекомендую почитать

  12. #12
    Клерк Аватар для usescrt
    Регистрация
    24.10.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    41
    подскажите, где можно посмотреть эти готовящиеся изменения в ПБУ?

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    на сайте Минфина, где же еще?

  14. #14
    Клерк Аватар для usescrt
    Регистрация
    24.10.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    41
    извините, думала на Клерке есть. Все обыскала. Спасибо.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2008
    Сообщений
    221
    Ох, точно, в книге же есть еще разделы, которые я обычно не заполняла
    Пойду читать, Над.К, в очередной раз спасибо

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2010
    Сообщений
    395
    подскажите, пжл-та. первый раз приобрели ОС на УСН 15%. прочитала статью 346,17 и 346,17 ине поняла, так как же надо списывать эти ОС?
    25.10.10 мы приобрели диванчик за 10000р и два стула по 4000р.
    я их поставила на 08 и сразу ввела в эксплуатацию.
    подскажите пожалуйста, в каком порядке мне списывать в расход?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2010
    Сообщений
    395
    почитала еще в архиве клерка- надо принять мне все на 10 и сразу списать в производство? правильно? только вопрос тогда возникает, а как учет таких средств вести? ну у ОС есть инвентарные номера. а материалы списали и забыли????

  18. #18
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Хотите на забалансовом счете учитывайте, хотите тетрадочку заведите.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2010
    Сообщений
    395
    Над.К, спасибо!!! точно! совсем забыла про забаланс))))))))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •