нужно
нужно
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
sysanin, не сдают ничего Ип на УСНО без работников. ООО сдают ФСС и ПФР.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь за вопрос. Пока мало осведомлен, что и куда...
Открыли фирму в августе. Никакой деятельности пока не производили.
Слышал, что до 15го октября должен подать какие-то пустые бланки документов в инстанции. Вопрос какие бланки и куда?
Finnik, а если тему сначала прочитать, а не с конца?
"Внимание! С 2009 года декларации по УСН за отчетные периоды (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) не сдается! Уплачиваются только авансовые платежи в срок до 25 числа, месяца, следующего за очетным периодом. Не забудьте уплатить налог до 25 октября. Также не сдаются авансовые расчеты по транспортному и земельному налогу, но авансовые платежи в случае, если они установлены местным законодательством, платить надо."
А какие доки, подтверждают про землю и транспорт. А то мы УСН и сдаем расчеты по транспорту и земле , а налоговая молчит по это му поводу?
berezka.75, налоговый кодекс, соответствующие главы.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Налоговый кодекс, соответствующие главы подтверждают.
Упс
Здравствуйте,
подскажите по заполнению формы КНД-1151058 ОПС.
раздел 2.1 заполняется по месяцам именно по платежам?
Т.е. например:
если 31.07 платили за Июль,
15.09 платеж за август и 30.09 - за сентябрь.
вписываю в раздел 2.1 строки 012-014:
012 14000 - сумма ОПС за июль
013 0 - в августе не платили
014 28000 - типа "за два" месяца
правильно?
0(null) в августе не "страшно" выглядит ?
спасибо
Добрый вечер!
У меня ООО по УСН(15), зарегистрирована в конце июля 2009 г.
3 сотрудника, вся фин. деятельность заключалась в уплате 1.300 р. на получение лицензии, никаках доходов не было.
Теперь по отчетности:
1. КНД:
- вопросов с титульным листом не возникло.
- раздел 1. В строках 030-050 поставил прочерки в каждой клетке. Верно?
- раздел 2.1 и 2.2. Не заполнял вовсе. Или тоже прочерки везде ставить надо?
2. ФСС-4
- титульный без вопросов.
- дальше заполнил только таблица 4 графа 3 и таблица 9 графа 1 (Среднесписочная численность работающих (чел.)) - 3. И всё! Во всех остальных разделах и графах прочерки. верно?
3. Экологию решил не делать. Транспорта за фирмой не числится. Производством и вредными выбросами не занимаемся.
С уважением, Александр!
Последний раз редактировалось LeitGeo; 06.10.2009 в 15:43.
LeitGeo, а если первую страницу с начала прочитать?
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Ego, Вы про "В ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить "а что писать в строчке 050", почитайте порядок, может и спрашивать не придется"?
хех, оригинально вы расчет по авансовым платежам КНД назвали
заработная плата в течении квартала выплачивалсь?
взносы в ПФР и ФСС начислялись и выплачивались?
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Скажите, расчет авансовых (пенсионка) по-прежнему можно отправить ценным письмом по почте? Налоговая опять не принимает декларацию в бумаге и на дискете от ИП с работниками. Говорят, "надо в электронном виде". На мой ответ, что пошлю по почте, сказали "не по почте, а в электронном виде" - в смысле, что через Интернет.
В начале июля перед сдачей отчетности...я позвонила в свою налоговую .....поинтересовалась в каком виде ее сдать.Мне пояснили, что рядом с налоговой есть фирмачки , в которых можно оформить по электронке....
Ладно , думаю...Задала вопрос по этому поводу на сайте налоговой (как сдать правильно?!)
Отвечают , через 2 недели в письменном виде-из МОСКВЫ И ИЗ НАШЕЙ МЕСТНОЙ...что мол извиняются ...и выговор влепили начальнику нашей налоговой ...чтоб не вводил ни он ,ни его работники в заблуждение население!!!
Вопрос!!!
Если я буду делать авансовый платеж за квартал.
Бумажную отчетность им надо посылать....?
а "вы" - это, собственно - кто?
и что вы хотите узнать? какую отчетность сдавать?
ИП/ОСНО/работники = 8 пункт второго сообщения в теме
или другие пункты соответственно...
Я-это ИП на УСН 6%
Здравствуйте! Снова за советом... Подрастерялась я что-то.
Дано: ООО, созданное во 2-ом квартале, на УСН (6%). За полугодие поданы нулевые декларации (деятельность не велась). В начале июля (по факту оказания соответствующей услуги) подано в налоговую заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД (основной вид деятельности - автосервис - ремонт машин физ.лицам). Дир-р за весь третий квартал счет за ремонт машины не выставил, поступлений на р/с не было.
Но в течение 3-го квартала было два- три займа средств у единственного учредителя (он же ген. дир-р). С этих сумм платилась аренда, делалась закупка оборудования. Никаких других выплат (ЗП, пенсионка) не было.
Т.о., об ЕНВД заявили, дохода нет.
Но уже не скажешь, что "движения на расчетном счете не было". Как минимум выплаты проводились. Я так понимаю, что со стороны УСН у нас "тишина", поскольку деятельности нет, а вот ЕНВД - и налог? (снова займ оформлять от учредителя?), и баланс? и форма 2? Очень грустно... Денег совсем нет.
Как правильно поступить в нашей ситуации? Выходит я зря заявление о постановке в качестве плательщика ЕНВД подала? Так вроде машину-то сделали... Надо было дохода ждать? И потом в течение пяти дней подать? Проконсультируйте, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Королькова; 07.10.2009 в 07:09.
Добрый день! Подскажите, если сотрудник работать приступил с 17 августа его включать в численность?
Видимо повторяюсь ….. но хотелось бы уточнить ….
ИП зарегистрировал в начале года. До сих пор нет никакого движения на счете.
Об открытии счета в налоговую документы подавал. Сотрудников нет. УСН 6%. Нулевку не сдавал. Закрывать ИП пока не хочу. Движение средств до конца года не планирую.
Должен ли я сдать в налоговую “единую упрощенную налоговую декларацию” по итогам года? И до какого срока? И какой-либо налог оплачивать надо? (если нет движения средств).
Или как в пункте 3 второго сообщения - ничего не сдавать??? Пока движения нет?
На учет в фонды поставлен, правда бумажку о постановке на учет получил по почте только из ПФ.
И отчисления в фонды до конца квартала/года нужно в этом случае делать?
(вроде нужно только в ПФ? )
Pavlon, ничего Вам не сдавать, только фиксированные взносы в ПФ не забудьте заплатить до 31.12.
Какой КБК указывать в платежке(АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА 3 КВАРТАЛ)
Я ИП УСН 6%.
Прошу уточнить, ИП УСН+ЕНВД (магазин) сдает негативное возд.окруж среды????
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)