×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: НДС…

  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС…

    Подскажите, пожалуйста.
    У нас НДС по оплате. Нам в июне заплатили аванс. Насколько я, как начинающий, понимаю, что НДС с аванса мы платим. В конце июня мы подписали акт. В нем указали удержание аванса в размере 20% (по договору, с каждого подписанного акта по 20% удерживаем аванс) Проплата будет в июле. Счет-фактуру (на полную стоимость) выставили в июле. Скажите, влияет ли этот июльский счет-фактура на НДС в июне? Я запутался… И как в данной ситуации будет обстоять дело с НДС?*
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Хочу уточнить. Этот кусочек НДС, на который я могу «уменьшить» исчисленный НДС с аванса, могу принять к вычету только после того, как заплачу в бюджет?
    Что за налог дурацкий??!!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    231
    Сч/ф выставляете в течение 5 дней с даты подписания акта на всю сумму оказанной услуги (работы). Регистрируете в книге продаж в оплаченной части. Предыдущий сч/ф регистрируете в книге покупок. После окончательного расчета регистрируете сч/ф на выполненные работы в оставшейся части

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    (#1) В июне: НДС с аванса + вычет в пределах зачтенного аванса + начисление НДС в бюджет в пределах зачтенного аванса.

    (#2) Можно "уменьшить" не перечисляя. Налоргам достаточно отражения в декларации.
    Best regards, Михаил

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •