Да. Только с импортируемого, а не экспортируемого.тот НДС который мы уплатили в налоговую с экспортируемого товара мы к вычету можем поставить в декларации по НДС за 2 квартал 2011г.
Да. Только с импортируемого, а не экспортируемого.тот НДС который мы уплатили в налоговую с экспортируемого товара мы к вычету можем поставить в декларации по НДС за 2 квартал 2011г.
Да нет. Договор купли продажи. Они продавцы (российская фирма).Или у вас агентирование?
ОЙ. Ошибся.Только с импортируемого, а не экспортируемого.
Т.е механизм такой. Отдали 20 мая 100 т.р в налоговую. А потом С декларацией за 2 квартал 2011г. (20 июля) эти 100 т.р себе вернули?
А какие документы наши белорусские поставщики нам должны предоставить, что бы потом с налоговой проблем не было?
Да, в декле за 2 кв. заявили косвенный налог к вычету.А потом С декларацией за 2 квартал 2011г. (20 июля) эти 100 т.р себе вернули?
Обычный документооборот по договору поставки.какие документы
А я думал мы это заявление сами составляем и тащим в свою налоговую?Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов.
В договоре написано что Продавец предоставляют нам:
С/ф, Сертификат происхождения товара выданный ТПП, Паспорт, Накладные. В договоре так же написано что мы обязаны предоставить в налоговый орган декларацию и заявление о ввозе товара и оплатить НДС.
Правильно думаете, инет завис и корректировка поста почему-то не видна Стандартный документооборот по договору поставки, перечень документов, прилагаемой к декларации по косвенным, есть в Протоколе.А я думал мы это заявление сами составляем и тащим в свою налоговую?
Тоня спасибо. очень помогли.
Блин((( а я про статистику не очень поняла... Кто ее сдает, куда., и когда и за какой период
Всем доброго времени суток!
У нас такая ситуация - мы платим железной дороге за ее транспортные услуги при перевозке товаров из Беларуси. Ж/д уже вкючает туда НДС. Этот платеж входит в налоговую базу для исчисления нашего "НДС при ввозе товаров на территорию РФ с территории РБ". Получается у нас двойное налогообложение?
Транспортные расходы уже почти год как не включаются в базу для расчета косвенных налогов.
Спасибо, Тоня! А не могли бы Вы сказать в каком документе это регулируется (п., ст, ), чтобы я знала, что ответить в налоговом органе?
Я ищу в Интернете, но пока не нашла.
Нашла даже "Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе" от 25.01.08 здесь http://www.lotpp.ru/zakonodatelstvo_vd/23/188
и
Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года, изменения от 11.12.09г здесь
http://www.tsouz.ru/MGS/mgs-11-12-09...-26-pril3.aspx
но про транспортные там ничего нет...
Плохо искали и невнимательно читали Протокол от 11.12.09. В ст.2 прямо указано, что налоговая база определяется исходя из стоимости товара, а стоимость является цена сделки, оплаченная поставщику этого товара. А не железке.
Здравствуйте!
Я ИП на УСН.
Первый раз приобрела товар из Беларуси.
Подскажите, как мне правильно оформить докуметы для НДС.
Что мне надо предоставить в налоговую и когда оплатить НДС.
Спасибо!!!
Товар когда ввезли и приняли на учет?
Нет машина пришла только в субботу. А что дальше не знаем делать!!!
До 20 мая заплатить в налоговую НДС и подать декларацию по косвенным налогам с пакетом документов по Протоколу от 11.12.2009.
Добрый день. Планируем начать работать с Белоруссией.
Заключается сначала договор на хранение белорусского товара на нашем складе в Москве. Из документов будет накладная, СМР и договор хранения.
После того как мы находим клиента на товар, белорусы его нам продают, но не весь, что находится на складе на хранении, а только часть на которую мы нашли покупателя.
Какие документы мы должны будем предоставить в налоговую? Могут они нам отказать в проставленни отметки на заявление о ввозе в связи с тем, что в СМР указано одно количество товара, а НДС уплачивается с меньшего?
В нашей жизни еще много такого, чего мало.
1. Налоговая декларация по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств-членов таможенного союза.
2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - 4 (четыре) экз.
3. Договор (контракт), счет-фактура (если есть), платежное поручение или выписка из банка.
4. Товаро-сопроводительные документы (ТТН-1 или ТТН-2)
5. Накладная СМР (международная) (если есть)
6. Спецификации к договору (контракту)
Так у нас хранение вначале.
Я правильно понимаю, что даже если мы рискнем заключить безвозмездный договор хранения, то мы должны платить ндс по нему?
Потом местом реализации будет уже не РБ, а РФ. Правильно я понимаю, что Соглашение здесь уже не действует, и если РБ не состоит на учете в налоговой в РФ, то мы будем их налоговыми агентами и должны будем у них удержать НДС?
В нашей жизни еще много такого, чего мало.
Народ, выручайте, беларусы не платят, делаем допник к контракту, ПС поправили, а они опять острочку просят, у них проблемы в стране с валютой..., есть у кого опыт оплаты векселем?
Опыт у многих есть, на форуме даже спец. раздел для ЦБ придуман. Вопрос то в чем?
в валютном отделе СБ мне говорят смотри в 173-ФЗ, нет там оплаты векселем
как всё сложно...
Последний раз редактировалось Alla72; 06.05.2011 в 12:54. Причина: нашла
Нет. Должны получить экспортную выручку. Хотя...кажется мне, что была арбитражка на эту тему, суды отменяли штрафы по 15.25нет там оплаты векселем
Нет, мне жалко 18% платить по неподтвержденной 0 ставке.есть опыт оплаты экспорта векселем?
Нет, мне жалко 18% платить по неподтвержденной 0 ставке.[/QUOTE]
Тоня, почему Вы считаете, что экспорт не будет подтверждён? в налоговой мне сказали, что их интересует сам факт оплаты, меня валютный отдел сейчас тормозит--- ссылаясь на 117-ФЗ ст.19,п.1--ПОЛУЧЕНИЕ ОТ НЕРИЗИДЕНТА на СВОИ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, а вексель мне гасить будет СБ РФ кот. является РЕЗИДЕНТОМ...
бред, одним словом
всё поняла, про вексель ничего нет в Протоколе от 11/12/2009г....
Тоня, а бартерный опыт с Беларуссами есть? тут валютный отдел не имеет претензий ссылаясь на 173-ФЗ?
Это не я считаю, это налорги всегда так считали ибо в перечне подтверждающих 0% документов (в части предоставления выписки) ничего нет про векселя ни в 165-НК, ни в Протоколе. Раньше отбиться можно было только в суде, сейчас не знаю. Рада, что в вашей наложке вменяемые инспекторы.Тоня, почему Вы считаете, что экспорт не будет подтверждён?
Не должен, если товар действительно будет ввезен в РФ.тут валютный отдел не имеет претензий ссылаясь на 173-ФЗ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)