Тоня, позвонила снова консультантам, на эту тему.. (( буду ждать ответа
Потом тут отпишусь
Тоня, позвонила снова консультантам, на эту тему.. (( буду ждать ответа
Потом тут отпишусь
А ничего умного тебе не скажут. Либо ты занимаешь позицию налоргов и предъявляешь 18%, либо предъявляешь 0% и отстаиваешь свое право на эту ставку. Никто кроме тебя ж не выберет.
А что с ним? Не будет у тебя вычета, свои начисленные 18% уменьшить нечем.но вот как быть со входящим 0%?
Подскажите, пожалуйста, обязана ли я буду заплатить налог 18% при покупке 50 штук дверей из Белоруссии для собственной гостиницы? оплачиваю как физ лицо, не ИП, не ООО? мне выставляют счет 180 000 руб плюс доставка и все ? слышала, что с 1.04.2011 отменяют какие то пошлины? я не в теме, помогите, пожалуйста))
если мы импортируем из РБ товар произведенный в третьей стране не являющейся членом ТС, То оплата происходит на таможне? Косвенного налога нет?
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
На какой, если ее нетоплата происходит на таможне?
Есть. Страна происхождения уже почти год как не имеет значения при экспорте/импорте внутри ТС.Косвенного налога нет?
Помогите купить товар в Белоруссии. Не можем разобраться!!!!!
Мы ИП на УСН.
Поставщик из Белоруссии выставил на счет без НДС. Но хотят, что бы мы оплатили счет и НДС 20% от суммы счета отдельной суммой или включить НДС20% в цену. После того как мы еще оплатим 18% в России и предоставим им справку они вернут нам деньги 20%НДС.
Как правильно оформить с ними документы?
Какую справку я должна им предоставить?
У нас 18%, а у них 20% - а разница?
Инна, а вы им говорили, что вы на УСН, и что вы не заявляете НДС к уплате?
не справку, а заявление о ввозе на территорию РФ белорусского товара и уплате НДС сверху.Какую справку я должна им предоставить?
Подскажите пожалуйста что значит принят товар на учет (оприходовать). Товар приходуется на основании каких документов? Можно ли его оприходовать согласно приказу?
Я сама только открыла ИП. Как проавильно оформлять документы и НДС пока еще не могу разобраться. Организация в Белорусии как я понимаю то же особо не сталкивалась с ИП на УСН. Должна я им платить НДС 20% (взолог). Как они мне должны оформить документы с НДС или без НДС. Когда я могу заплатить НДС? Получается я должна заплатить залог им в размере 20% и заплатить в России 18%. Сумма не маленькая получается!!!
Тоня, добрый день!
А Вы не могли бы, если вам не сложно, дать ссылку на нпа по этому вопросу, чтобы там было написано, что товар, произведенный в третьих страннах, и импортируемый из РБ в РФ не проходит таможню и НДС (косвенный) платиться в ФНСа не в таможню.
Просто я перерыла кучу информации,- в голове каша! Написали письмо, с просьбой разъяснить этот вопрос, в свою налоговую, а они дали такой ответ, что ой-вей, - ссылаются на документ, в несколько лет недействующей редакции, а по телефону мямлят что "спросят, подумают" и т.д.
Мы боимся, что заключим дог., принесем доки в наложку, а они, увидив страну происхождения "Чехия", потребуют либо таможенную деклу, либо вообще скажут, что это не к ним и ндс надо в таможку платить. после получения такого ответнго письма от них я не удивлюсь.
Заранее огромная благодарность!
И ещё вопрос в догонку, а если , допустим, импортная пошлина на данный товар в Белорусии меньше чем в России, то нам надо платить разницу? типа п.п. "д" п.2 письма ФТС от 27 августа 2010 г. N 01-11/42036 ? и как это соотноситься с таким понятием как товар выпущенного для внутреннего потребления? или это я уже не туда лезуи знать мне это не обязательно?) читая вереницы этих писем я уже лялякуку, так что простите!)
И я их понимаю...если вы у них спросилиа они дали такой ответ, что ой-вей,Для начала прочтите Таможенный кодекс ТС, где увидите отсутствие таможенного оформления. Потом Соглашение от 25.01.08 о принципах взимания косвенных налогов в ТС и Протокол от 11.12.09 о порядке взимания этих самых налогов. И всё. Никакой кучи информации.чтобы там было написано, что товар, произведенный в третьих страннах, и импортируемый из РБ в РФ не проходит таможню и НДС (косвенный) платиться в ФНСа не в таможню.
Совсем не туда.или это я уже не туда лезуи
Извините, но я повторюсь:
Подскажите пожалуйста что значит принят товар на учет (оприходовать). Товар приходуется на основании каких документов? Можно ли его оприходовать согласно приказу? Возможно ли оприходовать не сразу, а например на месяц позже?
На основании первичных документов по учету торговых операций.Товар приходуется на основании каких документов?
Только на основании приказа нельзя. А в чем проблема? Никаких документов нет?Можно ли его оприходовать согласно приказу?
Здравствуйте!
Импорт из Белоруссии.
Сказали что с 1 апреля нужно заполнить "Статистическую форму учета перемещения товаров". Где и как правильно ее надо заполнить!!!
Я ИП у меня УСН 6%. С Беларусии начали закупать товар 3 месяца назад. Я сижу, ни о каком НДС даже и не думаю. Позавчера звонит партнер с Беларуссии и говорит что им нужно заявление об уплате НДС. Стала искать информацию и как оказать что согласно международного соглашения НДС платится в любом случае (я под 18% попадаю). НДС уже заплатила, но декларацию еще не подавала. Вот теперь думаю, декларация должна же ведь подаваться до 20 числа следующего месяца с даты оприходования товара, а я ни разу еще ее не подавала. Из документов есть: товарная накладная, товаросопроводительный документ, счет-фактура. Что значит с даты оприходования? Мне от штрафа получается не уйти или можно поставить на приход любым числом? Если я закупала товар 3 раза возможно ли мне провести все в одной декларации или нужно отдельно на каждый ввоз? Будьте добры, подскажите.
Если вы получали товар в январе - то декларацию должны подать до 20 февраля, и т.д.
Она ежемесячная.
Комплект для подачи:Из документов есть: товарная накладная, товаросопроводительный документ, счет-фактура
1) Договор на поставку;
2) Товарная накладная;
3) Приложение к ТН если есть;
4) Счет-фактура;
5) Международная транспортная накладная СМР;
6) Договор с транспортной компанией;
7) Заявка к договору на доставку;
8) Акт выполненных работ - НДС 0%;
9) Счет-фактура - НДС 0%;
10) Заявление о ввозе товара на территорию РФ - 4 экз. (оригиналы) - 1 в налоговую, 1 себе к декларации, и 2 контрагенту из РБ.
Этот нехитрый комплект на все поставки. Плюс заполняете все в программе. http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1412
получаете заявление и прикладываете весь комплект + распределение транспортных расходов + реестр передаваемых документов.
Это значит что в ТН вы ставите дату приемки товара. Это дата и есть ваша дата оприходывания, дата получения груза на склад.Что значит с даты оприходования?
если у вас 1 договор на все приходы, то соответственно 1 заявление, и то если эти приходы одним месяцем.Если я закупала товар 3 раза возможно ли мне провести все в одной декларации или нужно отдельно на каждый ввоз?
Последний раз редактировалось Кисуля; 01.04.2011 в 13:23.
Спасибо!
Да не за что.. обращайтесь если чё
1. Подскажите пожалуйста, у меня из документов на импорт есть только товарная накладная которая идет с галограммой. Это и есть товарно-транспортная накладная или должна быть еще одна. Но мне поставщики с Беларисии выслали только одну (с галограммой).
2. Программа "Ввод заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов для налогоплательщиков" спрашивает серию, номер и дату товарно-транспортной накладной. Где их взять?
А если нам российска фирма привезла товар. А грузоотправитель стоит минский завод. Это считается для нас импортом из белоруссии?
Продавцом по договору выступает эта фирма?А если нам российска фирма привезла товар
Не считается. Право собственности на товар к вам перешло уже на территории РФ, поставщик вам предъявил (или не предъявил по причине отсутстивия обязанностей налплата) НДС, а косвенные налоги при ввозе он должен был заплатить сам. Или у вас агентирование?
Объясните механизм. Если мы ввозим товар из Белоруссии в апреле 2011, то мы к стоимости товара добавляем 18% НДС и оплачиваем их в нашу налоговую до 20 мая?
При этом сдаем декларацию о косвенных налогах и заявление до 20 мая?
Потом тот НДС который мы уплатили в налоговую с экспортируемого товара мы к вычету можем поставить в декларации по НДС за 2 квартал 2011г. Или мы его не можем к вычету предъявить? Не пойму. Мы же потом товар Российским покупателем с НДС будем подорвать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)