×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 28 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 818
  1. #31
    Аноним
    Гость
    Ну суть не в этом, главное что косвенный налог был 18% (10%), а как будет теперь?

  2. #32
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,633
    Пока в 164-НК РФ изменений не вносили. 0%/10%/18%. Других ставок в нашем королевстве не существует.

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Ну, будем надеяться

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Сообщений
    9
    Подскажите, пожалуйста!
    У нас Белорусская фирма оказывает нам услуги заточки инструмента. При этом нам предлагают следующее: Белорусское ИП откроет счет в Российском банке и мы будем перечислять им на этот счет платежи в российских рублях. Будет ли это импортом и какие платежи по налогам при этом возникают? Нужно ли будет платить НДС и отчитываться в налоговой?
    У нас УСН

  5. #35
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,633
    Предмет договора
    услуги заточки инструмента
    ? А каким образом к белорусам ваш инструмент попадает?

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Сообщений
    9
    Мы находимся в Калининграде, инструмент передаем просто поездом и обратно Белорусы нам его отправляют также

  7. #37
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,633
    Агентом по НДС не будете.

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Агентом по НДС не будете.
    А почему?

  9. #39
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,633
    Потому что 148-НК.

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Сообщений
    9
    спасибо, почитаю

  11. #41
    Маруся Сергеевна
    Гость
    Добрый день! мы ИП розничная торговля ЕНВД, торгуем мебелью привезенной из Белоруссии, какие надо сдавать отчеты? и надо ли вести бухгалтерию?

  12. #42
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,633
    какие надо сдавать отчеты?
    Привозите сами или покупаете в РФ белорус. мебель для перепродажи?
    и надо ли вести бухгалтерию?
    Если вы о ведении бухгалтерского учета, то ИП его не ведут.

  13. #43
    Маруся Сергеевна
    Гость
    Привозите сами или покупаете в РФ белорус. мебель для перепродажи?

  14. #44
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,633
    Это был вопрос к вам...

  15. #45
    Маруся Сергеевна
    Гость
    Цитата Сообщение от Маруся Сергеевна Посмотреть сообщение
    Привозите сами или покупаете в РФ белорус. мебель для перепродажи?
    Да привозим сами из Белоруссии

  16. #46
    Маруся Сергеевна
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Это был вопрос к вам...
    Да понятно просто что не то нажала

  17. #47
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,633
    Платите НДС при ввозе, подаете декларацию по косвенным налогам.

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    297
    Подскажите, пожалуйста, что с НДС в такой ситуации:
    Российское ООО (общий режим налогообложения) производит ремонт оборудования(не гарантийный) на территоррии РФ для белорусских контрагентов. Акт оказанных услуг(выполненых работ) надо оформлять по ставке 0% или без НДС в данном случае?

  19. #49
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,633
    С НДС. По ставке 18%.

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    297
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    С НДС. По ставке 18%.
    Извините, не поняла , почему 18% НДС, это же экспорт услуг?

  21. #51
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,633
    Понятия "экспорт услуг" не существует в природе (и в ТК)
    У вас работы и место реализации оных определяется в соответствие с 148-НК.

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    297
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Понятия "экспорт услуг" не существует в природе (и в ТК)
    У вас работы и место реализации оных определяется в соответствие с 148-НК.
    Свершенно верно,пункт1.1 статьи 148 НК " В целях настоящей главы местом реализации услуг(работ) не признается территория РФ, если ....
    4)покупатель услуг не осуществляет деятельность на территории РФ..."

    Так покупатель наших услуг не осуществляет свою деятельность на территории РФ, а зарегистрирован в РБ, поэтому и местом реализации услуг(работ) не признается территория РФ в нашем случае, поэтому и не облагаются НДС услуги по ремонту оборудования нашего клиента. Я так думаю....
    Последний раз редактировалось goldfish62; 10.02.2010 в 16:19.

  23. #53
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    У вас работы и место реализации оных определяется в соответствие с 148-НК.
    по белорусии правильно место реализации для целей НДС определять в соответствии со статьей 3 Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 23.03.2007
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  24. #54
    Аноним
    Гость
    Вам надо определять по продавцу, а не по покупателю. Ремонт не поименован в пп 4

  25. #55
    Аноним
    Гость
    И по Соглашению по продавцу

  26. #56
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2010
    Сообщений
    18
    Вот это СПАСИБО!!! Все по полочкам, как для первоклашек!

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2010
    Сообщений
    18
    Подскажите только, пож-та, где гл. 35, раздел 35.5.7 и где на сайте храняться документы-сами декларации, заявления, если есть ?

  28. #58
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А как же, подаем дикларацию по косвенному налогу при ввозе товаров на территорию РФ с территории РБ, платим его, наша налоговая переводит налоговой РБ, и поставщик Беларус получает свой НДС
    Ничего себе версия

  29. #59
    alexzender77
    Гость
    Подскажите пожалуйста, можно ли зачесть НДС уплаченный при импорте в одном налоговом периоде если заявление с отметкой получили в следующем налоговом периоде? т.е. ввезли товар в июне, в июне заплатили НДС, в июле подали декларацию и заявление о ввозе товара, приняли в зачет НДС в июне. Ведь мы выполнили все условия (приняли товар на учет, заплатили НДС, подали декларацию и заявление). Ни в НК ни в соглашении не говорится об этом, но вот, что скажет налоговая...
    у кого есть подобный опыт поделитесь пожалуйста

  30. #60
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    К вычетам по НДС соглашение не имеет никакого отношения. Они применяются в порядке, установленном ст. 172 НК РФ....
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

+ Ответить в теме
Страница 2 из 28 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •