122-НК. И пени за каждый день просрочки.какой штраф за просрочку уплаты НДС..
Нет. Имелось ввиду, что ваша налоговая при выездной может увидеть недоимку.Они в силах будут связаться с нашей НИ и пожаловаться?
122-НК. И пени за каждый день просрочки.какой штраф за просрочку уплаты НДС..
Нет. Имелось ввиду, что ваша налоговая при выездной может увидеть недоимку.Они в силах будут связаться с нашей НИ и пожаловаться?
Нет. Имелось ввиду, что ваша налоговая при выездной может увидеть недоимку.
Огромное спасибо за разъяснение, еще побестолковлюсь: каким образом НИ увидит эту недоимку, я ИП , сижу на вмененке, бел.товар давно реализован, соответственно в первичке нигде не проведен (да и какая там первичка у вмененщиков) ,единственное платеж за товар прошел по безналу...
Белорусский поставщик передает часть товара российскому покупателю безвозмезно для рекламных целей. Как в этом случае уплачивается НДС? Как заполняется декларация?
Подскажите, пожалуйста.
У нас похожая ситуация возникла:закупленные нами заготовки Поставщик напрямую отгружает в Беларусь Подрядчику на обработку(доставка силами Подрядчика и за его счет). После Подрядчик доставляет готовые изделия нам.
Поставщик уже заготовки отправил,накладную выписал на нас,как на получателя.
Какими документами можно подтвердить в этом случае передачу заготовок от нас Подрядчику?
Добрый день! Сталкнулась с импортом впервые, благодаря этой статья разобралась во многом. Но есть один вопрос, в книгу покупок, у меня попадает счет фактура от Беларуссов, с НДС - который я начислила?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Наша компания работает в сфере туризма. В ноябре продали путевки российским туристам на отдых в Минске. С Туроператором (Белорус) подписан договор комиссии, т.е. наш доход от сделки-комиссионное вознаграждение комитента и дополнительная выгода от туриста. Как определить место реализации тур. путевок-по месту продажи путевок или по месту, где непосредственно будет проходить отдых клиенте. Нужно ли нам платить НДС с комиссионного вознаграждения, если мы на УСН 15%.
Подскажите пожалуйста, если в ноябре у меня не было импорта с Беларуси, нулевку по косвенным я предоставляю?
Подскажите:
ИП импортирует товар из Белоруссии. НДС надо платить по месту регистрации ИП ?
По месту постановки оного на налоговый учет.
Если физлицо зарегистрировано как индивидуальный предприниматель, но оно уже состоит на налоговом учете. Вы в регдокументы то посмотрите.
Приветствую. Собираемся импортировать химию из РБ в РФ.
Как понял:
Ввозим товар (на реализацию) и платим НДС 18% от стоимости товара по накладной?
Документы в налоговую до 20 числа след. мес.
Подскажите, пожалуйста, статутс составителя какой нужно проставлять при уплате НДС на ввозимый товар из Беларуси?
[QUOTE=Svetlechok;53402072]Скажите, пожалуйста, наша компания на УСН 6%, хотим оплатить работы по дизайну сайта, для нашего клиента (находящегося на территории РФ) сделанному в Белоруссии. Какие мы должны будем заплатить налоги, если:
1. Белорусс - физическое лицо.
2. Белорусская фирма не плательщик НДС.
3. Белорусская фирма плательщик НДС.
У меня ситуация такая же , сталкиваюсь впервые. Кто подскажет ?
Точно предмет договора сформулируйте.
На налогообложение в РФ не влияет ни разу.2. Белорусская фирма не плательщик НДС.
3. Белорусская фирма плательщик НДС.
[QUOTE=Тоня;53604494]Точно предмет договора сформулируйте.
Создание сайтов , продвижение и тех. поддержка белорусской организацией.
Если считать, что разработка сайта есть работы, услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, сопровождению таких программ и баз данных, то росс. заказчик становится налоговым агентом по НДС.
Тоня, спасибо огоромное. Я тоже пришла к такому мнению.
У меня похожая ситуация. Белорусская фирма разрабатывает нам программное обеспечение.Будем ли мы агентом по НДС. Прочита статью 148 и комментарии выше сделала вывод, что ДА.
но прочитав соседнюю ветку засомневалась.
Цитата:
Сообщение от ElenaBelПосмотреть сообщение
Согласно п. 5 ст. 3 Протокола местом реализации работ, услуг признается территория государства – члена таможенного союза, если работы выполняются, услуги оказываются налогоплательщиком этого государства. Исключение из этого правила, то есть обложение НДС по месту регистрации покупателя (заказчика), предусмотрено в отношении подп. 4 п. 1 ст. 3 Протокола по работам и услугам:
аудиторских, бухгалтерских, консультационных и юридических услуг;
маркетинговых, рекламных, дизайнерских и инжиниринговых услуг;
услуг по обработке информации;
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических (технологических) работ;
услуг по предоставлению персонала в случае, если персонал работает в месте деятельности покупателя (приобретателя) этих услуг.
И что то я запуталась.Никогда не имела дела с иностранными партнерами, разовая сделка.Помогите разобраться.
Как-то урезанно вы Протокол цитируете...там же прямо указано:
1. Местом реализации работ, услуг признается территория государства - члена таможенного союза, если:
4) налогоплательщиком (плательщиком) этого государства приобретаются:
- работы, услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, сопровождению таких программ и баз данных;
Ваш случай? Место реализации по покупателю.
Добрый день! Мы ООО на УСН, собираемся привозить из РБ продукты питания и одежду. Я прочитала всю ветку, до конца не разобралась: 1. Буларусы дают мне доки с НДС 0% или сколько-то, а я плачу в бюджет 18 или 10%. Вернуть уплаченный НДС я никак не могу. Так? Вариант 2. Быстренько открываем ООО на ОСНО и возвращаем себе уплаченный НДС. Неужели работать с РБ выгоднее на ОСНО????? Ведь будет еще прибыль? 2. Почему кто-то пишет, что им выставляют НДС 20% как залог?. Получается, если нет залога, то НДС будет 0%????
Не факт. ОСНО помимо НДС несет и налог на прибыль, и налог на имущество, и более сложный учет.Неужели работать с РБ выгоднее на ОСНО?
НДС обязан быть предъявлен по ставке 0% в случае вывоза товара с территории РБ. А "кто-то-что-то" пишет.. это лирика, обсуждать которую не зная и не видя условий сделки собственными глазами неинтересно.Получается, если нет залога, то НДС будет 0%????
Тоня, т.е. я правильно поняла, что если УСН-то прощай НДС, а если ОСНО-то потом зачитаваем?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)