Сможем мы поставить НДС в зачет в 3 КВ, уплаченную при ввозе товаров на тамож.тер.РФв июне (2КВ)? Товар собираемся реализовать в 3 КВ.
В данное время мы работаем в УСН, а с 3 КВ собираемся перейти на обычную систему.
Сможем мы поставить НДС в зачет в 3 КВ, уплаченную при ввозе товаров на тамож.тер.РФв июне (2КВ)? Товар собираемся реализовать в 3 КВ.
В данное время мы работаем в УСН, а с 3 КВ собираемся перейти на обычную систему.
Я бы включил в расходы в июне (НК-346.16-1-8).
Best regards, Михаил
Я думаю, что во 2КВ НДС можно поставить в зачет, т.к.при реализации мы должны платить НДС, если платим НДС, значит ставим в зачет!
т.е. в 3КВ.
Налорги не позволят Вам предъявить к зачету НДС, уплаченный таможне в тот момент, когда Вы не признавались плательщиками НДС по причине нахождения на УСНО.Сообщение от Sonia_
А НДС(налоги), значит надо платит за товар, который мы купили когда находились на УСНО и релизовали в отчетном периоде, когда уже не на УСНО? Я этот вопрос задавала налоговикам они согласились со мной, но я не могу найти нормативные документы, чтоб быть на 100% уверенной. Ох этот переходый период, то директора хотят УСНО, теперь им это не нравиться, а мне выкручиваться.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)