×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как исправить больничные?

    В мае месяце допущена ошибка. У работника проставили полный рабочий месяц в мае и оплатили, однако он принес больничный в июне. Как исправить. Период в 1Ске уже закрыт...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,954
    конфигурация
    релиз

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,266
    исправления июнем

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Сообщений
    35
    У меня был такой случай, при внесении в програму больничного листа ЗП программа сторнировала (1С: ЗУП 8.1), и при начислении ЗП за следующий месяц больничный был учтен, и ЗП уменьшилась соответственно.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    У меня семерочка 1С

  6. #6
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Период в 1Ске уже закрыт...
    откройте и исправьте
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  7. #7
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,954
    я рад за Вас
    и всё-таки озвучьте конфигурацию и релиз своей семёрочки

  8. #8
    Аноним
    Гость
    1С Предприятие 7.7. (7.70.027)
    Конфигурация - Зарплата+Кадры редакция 2.3 (7.70.287)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,266
    Период в 1Ске уже закрыт...

    откройте и исправьте
    ???? и налоги пересчитать маем?
    Надо ли?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Екб
    Сообщений
    110
    А что делать, если из-за счетной ошибки переплатили больничные в апреле,а обнаружили только сейчас? Можно ли без заявления работника ужержать из его зп за июль сумму переплаты?

  11. #11
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,954
    практика - критерий истины (с) В.Ленин, ПСС, т.47

    вводите спокойно док б/л в июне - умная ЗиКа пересчитает май

    P.S. наладьте наконец отношения с табельщиком - не дело ствить восьмёрки, если сотра реально не было на работе... для этого существует НН...
    на первый раз - устный выговор, на второй раз - лишите конвертной "премии"

  12. #12
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,559
    наладьте наконец отношения с табельщиком
    порой это бывает трудно
    Помню, мне как-то признались спустя 1,5 (полтора) месяца,что в одном из представительств у нас трудится новый чел. Как я ругалась !!!
    Да забыл я про него, замотался... -сказал начальник
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  13. #13
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,954
    прекрасно восстанавливает память, когда некоторое время все платежи для этого отдела случайно попадут в последнюю очередь к проплате

  14. #14
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,559
    Ну да, я так и сказала: в след. раз я совершенно случайно в запарках "забуду" тебе ЗП перечислить.

    Все равно, уроды, забывают иногда ...
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  15. #15
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    умная ЗиКа пересчитает май
    именно за ум и люблю эту програмку

    прекрасно восстанавливает память
    если это маразматичный склероз, то ничего не поможет

    наладьте наконец отношения с табельщиком
    абсолютно согласна
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    77
    НПП
    В продолжение темы об исправлениях.
    ФСС проверила 2006,2007, 2008 год.. и обнаружила неточность в расчете больничных (кому-то выплатили больше чем надо, кому-то меньше) ... теперь нужно все откорректировать и сдать уточненные по ЕСН и ОПС.. с точки бух учет и налогов вопросов нет, а вот как быть с сотрудниками?
    1. Те кому не доплатили -им выплатить с июньской зарплатой 2009 годом?
    2. Те кому переплатили -удерживать или нет? и на каких основаниях... нашла что по ТК мы можем в случае счетной ошибки произвести удержание в размере не более 20% от ЗП в течении месяца с момента обнаружения ошибки... но в тоже время нашла на этом сайте статью по удержаниям, в которой высказывается мнение, что неправильное исчисление среднего заработка не является счетной ошибкой....вот
    как правильно развести эту ситуацию... в целом за весь период набралось около 30 неправильных больничных...
    Сразу скажу считала не я , а бухгалтер которая работала до этого

    Подскажите, что думаете по этому поводу??

  17. #17
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    tvinks, сумма переплаты большая?
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    77
    если смотреть в разрезе 1 человека, то приходится около 100-200 руб в среднем в ту или другую сторону... но у нее почти каждый больничный неправильно рассчитан был... в среднем недоплата около 6000 р. переплата около 10000 руб, а итоговая по акту переплата в 4000 руб... обязали уточненные сдавать..
    получается, что мне нужно будет или доначислить или наоборот с кого-то удержать...и тут масса вопросов
    1. Если доначислить -то придется выплатить? а некоторые уже за 3 года уволились...будут хвосты болтаться и за счет чего делать выплаты -из своей прибыли или ставить на расходы?
    2. те с кого удерживать-то с них или опять же покрывать то что не сможем удержать из своей прибыли??
    и что потом делать с НДФЛ?..то что мы его перечислим это ясно, а вот с отраженим в справках??....
    слов нет

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    297
    tvinks!

    У меня такая же проблема:
    1.Часть начислений по листкам нетрудоспособности почему-то с ограничением в 60 %, хотя стаж более 10 лет у сотрудника, причем только у некоторых сотрудников.
    2.И есть излишние начисления. При распечатке "Расчета пособий по временной нетрудоспособности" в графе "Дневное пособие с учетом ограничений" стоит значение 1009,58 рублей(хотя должно быть не более 575,0 рублей-максимально допустимая величина ежедневного заработка в 2008г.)
    Какие действия надо предпринять, чтобы исправить ситуацию? Предприятие 7.7 Конфигурация ЗиК редакция 2.3(7.70.288).
    Говорят, что надо зайти в тот самый документ "Больничный лист", который был заполнен неверно и нажать кнопку "Исправить". А дальше?
    Подскажите, кто уже исправлял.
    И что за документ "Исправление" в ЗиКе? Кто-нибудь его использовал?
    Последний раз редактировалось goldfish62; 03.07.2009 в 10:17.

  20. #20
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,954
    не надо так... рухнет НДФЛ прошлого года

    сделайте копию - на ней напрямую меняйте как надо все свои б/л... разницу потом суммарно по каждому сотру увидете
    Последний раз редактировалось Генук; 03.07.2009 в 10:21.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2009
    Сообщений
    297
    И еще у меня вопрос в отношении исправления начислений по командировочным. Когда в мае отправляли в командировку, то думали , чот сотрудникам необходимо находиться в командировке до конца июня, поэтому и оформили командировочные с 17 мая по 30 июня(выплачено в зарплате за май). А сотрудники явились 20 июня. Каким образом все это исправить? Никогда не сталкивалась с этим. Помогите, пожалуйста.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    у меня проблема не с точки зрения какими документами и как это в программе отразить , а чисто с законодательной, вот. получается что:

    апрель 2007 сотруднику посчитали средний дневной заработок 260 руб. на больничном бал 8 дней. Бухгалтер сделала записи в 2007 году:
    20-70 = 2*260=520 руб за счет прибыль
    69-70 = 6*260 = 1560 за счет ФСС
    70-68 = (520+1560)*13% = 270 удержали НДФЛ (все это отразили в справке)
    68-51 =270 перечислили
    70-50 = 1810 выплатили
    теперь прошла проверка, и оказалось что средний заработок должен быть 250 руб.
    вот тут и начинаются заморочки... если сторнировать все запси 2007 года и начислять правильно , то у меня вылазит куча уточненок и по ЕСН и по прибыли, за все 4 квартала , т.е.
    20-70 = 2*260=520 руб за счет прибыль (сторно)
    69-70 = 6*260 = 1560 за счет ФСС (сторно)
    70-68 = (520+1560)*13% = 270 удержали НДФЛ (сторно)
    68-51 =270 перечислили (осталось)
    70-50 = 1810 выплатили (осталось)
    делаем новые проводки
    20-70 =2*250= 500
    69-70 = 6*250= 1500
    70 68 = (500+1500)*13%= 260 (перечислили 270 в апреле 2007 , базу не занизили)
    по 70 счету выплата была в сумме1810 в апреле 2007, а теперь только 1740, т.е. лишнего ему отдали 70 руб.

    если сотрудник уволился , то я могу сделать запись
    70-91 = 70 руб и будут у меня прочие доходы...млин прибыль поменяется (20+70) на 90 руб... все бы ничего но таких в каждом месяце и камеральщик у нас дотошная..я ей как-то две недели искала 650 руб
    а вот если сотрудник работает , то с него удерживать или за счет чистой прибыли своей?
    + еще прибыль надо подать и ЕСН уточненные

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    77
    Последний аноним это я
    в запарке на работе забыла зайти под собой

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    77
    а если рассматривать не доплату сотруднику то получается

    апрель 2007 сотруднику посчитали средний дневной заработок 260 руб. на больничном бал 8 дней. Бухгалтер сделала записи в 2007 году:
    20-70 = 2*260=520 руб за счет прибыль
    69-70 = 6*260 = 1560 за счет ФСС
    70-68 = (520+1560)*13% = 270 удержали НДФЛ (все это отразили в справке)
    68-51 =270 перечислили
    70-50 = 1810 выплатили
    теперь прошла проверка, и оказалось что средний заработок должен быть 280 руб.
    в 2009 году после проверки
    20-70 = 2*260=520 руб за счет прибыль (сторно)
    69-70 = 6*260 = 1560 за счет ФСС (сторно)
    70-68 = (520+1560)*13% = 270 удержали НДФЛ (сторно)
    68-51 =270 перечислили (осталось)
    70-50 = 1810 выплатили (осталось)
    делаем новые проводки
    20-70 =2*270= 540 поменялась прибыль и в есн вносить изменения
    69-70 = 6*250= 1620
    70 68 = (540+1620)*13%= 280 (доплачиваем НДФЛ 10 руб, бог сними)..вопрос что со справками делать по 2 НДФЛза 2007 год или это все в 2009 год пойдет, а если сотрудник уволился?

    по 70 счету выплата была в сумме1810 в апреле 2007, а теперь только 1880, т.е. недоплатили
    если работает можно выдать, а вот если уволился?
    опять 70-91?
    в предыдущем посте запись должна быть
    91-70 прочие расходы... совсем зарапортовалась

  25. #25
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,954
    не занимайтесь ДО...

    какую сумму насчитал ФСС - так в общей массе и жахайте:
    Дт 99 - Кт 69

    и не мучьте сотров

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    77
    я бы рада не заниматься "ДО..." как вы соизволили выразиться, но проблема в том, что у меня клиент такой, что ему надо все по букве закона и не дай бог потом всплывет, что- то то было не так(
    а есть очень большая вероятность, что будут проверять 2008 и 2009 год на прибыль и ЕСН
    будь моя воля я бы тоже так заморачивалась...

  27. #27
    Муля 123
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    не занимайтесь ДО...
    какую сумму насчитал ФСС - так в общей массе и жахайте:
    Дт 99 - Кт 69 и не мучьте сотров
    Смело! а почему не Дт 91 Кт 69?

  28. #28
    Муля 123
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    не надо так... рухнет НДФЛ прошлого года

    сделайте копию - на ней напрямую меняйте как надо все свои б/л... разницу потом суммарно по каждому сотру увидете
    И что потом? Разницу посчитали вручную.Проводки какие сделать, если в ЗиКе ничего не менять? Дальше то что делать? Как это отразить в отчетности ФСС за 2009 год?

  29. #29
    Кукушечка
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    не надо так... рухнет НДФЛ прошлого года

    сделайте копию - на ней напрямую меняйте как надо все свои б/л... разницу потом суммарно по каждому сотру увидете
    Зачем тогда есть такая функция "Исправить" в Документе "Больничный лист"?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •