×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 52 из 52
  1. #31
    Аноним
    Гость
    знакомая была на семинаре,там про это говорили,и вот на клерке нашла...
    виртуальный доход - это 46/90,1 . Или я уже вообще ничего не понимаю.

  2. #32
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Не знаю как Вы, но мне трудно понять, что Вы хотите понять. У Вас нет общей картины структуры учета, а отсюда и все непонятки.

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ясно,не повезло((
    Svetishe, еще вот такая ситуация - субподрядчик два месяца подряд уже сдает нам работы (кс,с/ф), но договор еще не подписан у нас с заказчиком,будет подписан в этом квартале. Получается, все работы,принятые от субподрядчика в любом случае в этом квартале зависнут как незавершенка?.
    у меня остался вот этот вопрос.

  4. #34
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вы можете предложить другие варианты?

  5. #35
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Если нет договора, то о каком доходе, хоть и виртуальном может идти речь!!!

    Интерсно а договор будет подписан, заказчик вас не кинет?
    И второй вопрос - а не задним ли числом он будет подписан?
    Творю, но за последствия не...

  6. #36
    Аноним
    Гость
    я уточняла этот вопрос, сказали не задним, а если кинет - копец будет(

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2009
    Сообщений
    81
    Помогите новичку в стоительстве разобраться в следующем вопросе
    Заключен договор на строительные работы (дноуглубление)в 2008 году ,работы проведены тем же годом .Поэтапная сдача не предусмотрена,ориентировочной стоимости договора нет,все зависит от количества намытого песка-цена договора =кол-во намытого песка на стоимость намывки куба .
    Цена договора согласовывается до сих пор ,подготовлены акты выполненных работ,Кс3,Кс2.
    Дата КС-октябрь текущего года ,период выпол.работ -прошлый год.
    В обычных услугах -поставил дату акта и нет пролем,а как быть здесь?
    Когда учитывать выручку ,НДС .
    расходы на аренду земснарда ,который проводил дноуглубление уже списаны в прошлом году .
    Помогоите разобраться новичку

  8. #38
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Может я чего не понял в ваших объяснениях.
    Затраты берутся все, определяется их доля в общей сумме затрат по договору. И вот такой же процент берется от доходов и делается проводка
    договор подписали задним числом( теперь возникли вопросы.
    Нужно определить долю затрат в общей сумме затрат по договору- эта общая сумма затрат как раз и есть общая сумма локальной сметы (сметная стоимость)?
    А тогда доход где прописывается?

    Сумма договора равна сметной стоимости. Т.е. это доход по договору? А общая сумма затрат где прописывается?
    Помогите пож.

  9. #39
    Аноним
    Гость
    Клерки, помогите кто-нибудь, время поджимает :,(

  10. #40
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Дата КС-октябрь текущего года ,период выпол.работ -прошлый год.
    В обычных услугах -поставил дату акта и нет пролем,а как быть здесь?
    Когда учитывать выручку ,НДС .
    Когда подписан акт тогда и проводите, до этого у вас нет оснований для выручки.

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2009
    Сообщений
    81
    Расходы по этому договору тоже принимаем по мере того,как подписан акт по выручке?

  12. #42
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Да, да сдачи заказчику это у вас незавершенное производство

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2009
    Сообщений
    81
    Спасибо,хорошо,когда твое мнение подтвертит специалист

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2009
    Сообщений
    81
    И еще вопрос в догонку,а как поступить с НДС -его мы тоже не можем принять к вычету? А зарплата рабочих,работающих на объекте +налоги?

  15. #45
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Почему не можете? Всё в соответствии с 21 главой НК

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2009
    Сообщений
    81
    А зарплата рабочих?Незавершенка или на расходы?

  17. #47
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А что делали рабочие? Полы в офисе мыли- расходы, рыли яму под будующий дом - незавершенка

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2009
    Сообщений
    81
    Рабочие как раз и работали на объекте, т.е. незавершенка,
    но сомневаюсь,что налог.инспектор до этого додумается,во всяком случае тот,который нас камералит,если только выездную устроят -за прошлый год убыток нарисовался 300000
    А как с накладными расходами -зарплатой управленцев и т.д?
    Последний раз редактировалось LLP; 02.11.2009 в 20:56.

  19. #49
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Да, да сдачи заказчику это у вас незавершенное производство
    Svetishe подскажииитеееее, никак не разберусь с незавершенкой???
    1. КС 2 подписан с 01.09.09-20.10.09, т.е выручку признаем в октябре?
    2. расход - з/п ауп, работы с/п(с 01.09.09-20.10.09), материалы, которые мы купили и передали с/п. Т.е все расходы признаем тоже в сентябре???? Я правильно понимаю, что у нас никакой незавершенки не будет????

  20. #50
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Исходим из того, что у вас один единственный договор. Вы начали работать 1 сентября, все затраты собираете на 20, 25, 26. Наступает 30 сентября, реализации нет, выручки нет, но счета 25 и 26 положено закрыть, закрываете в соответствии с вашей УП. Предположим, что 25 закрыли на 20, а 26 на 90. В результате на 1 октября имеете на 20 счете незавершенное производство и убыток в размере затрат по счету 26. 20 октября подписываете акт, получаете доход (выручку), по итогам октября закрываете счет 20, имеете финансовый результат.

  21. #51
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    так вроди бы начинаю понимать. Т.е Svetishe я правильно понимаю что у меня не будет незавершенки в данном случае??? на 20 счете у меня расходы появятся тоже 20.10.09 когда с/п сдаст нам КС2 и отчет об использовании материалов. А 26 счет я распределила по остальным договорам которые закрылись в 3 квартале? Или опять не то??????

  22. #52
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если затрат на 20 счете на 30.09 нет, то и незавершенки нет. НЗП это то, что вы собрали по объекту, но объект еще не сдали.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •