знакомая была на семинаре,там про это говорили,и вот на клерке нашла...
виртуальный доход - это 46/90,1 . Или я уже вообще ничего не понимаю.
знакомая была на семинаре,там про это говорили,и вот на клерке нашла...
виртуальный доход - это 46/90,1 . Или я уже вообще ничего не понимаю.
Не знаю как Вы, но мне трудно понять, что Вы хотите понять. У Вас нет общей картины структуры учета, а отсюда и все непонятки.
Если нет договора, то о каком доходе, хоть и виртуальном может идти речь!!!
Интерсно а договор будет подписан, заказчик вас не кинет?
И второй вопрос - а не задним ли числом он будет подписан?
Творю, но за последствия не...
я уточняла этот вопрос, сказали не задним, а если кинет - копец будет(
Помогите новичку в стоительстве разобраться в следующем вопросе
Заключен договор на строительные работы (дноуглубление)в 2008 году ,работы проведены тем же годом .Поэтапная сдача не предусмотрена,ориентировочной стоимости договора нет,все зависит от количества намытого песка-цена договора =кол-во намытого песка на стоимость намывки куба .
Цена договора согласовывается до сих пор ,подготовлены акты выполненных работ,Кс3,Кс2.
Дата КС-октябрь текущего года ,период выпол.работ -прошлый год.
В обычных услугах -поставил дату акта и нет пролем,а как быть здесь?
Когда учитывать выручку ,НДС .
расходы на аренду земснарда ,который проводил дноуглубление уже списаны в прошлом году .
Помогоите разобраться новичку
договор подписали задним числом( теперь возникли вопросы.
Нужно определить долю затрат в общей сумме затрат по договору- эта общая сумма затрат как раз и есть общая сумма локальной сметы (сметная стоимость)?
А тогда доход где прописывается?
Сумма договора равна сметной стоимости. Т.е. это доход по договору? А общая сумма затрат где прописывается?
Помогите пож.
Клерки, помогите кто-нибудь, время поджимает :,(
Когда подписан акт тогда и проводите, до этого у вас нет оснований для выручки.Дата КС-октябрь текущего года ,период выпол.работ -прошлый год.
В обычных услугах -поставил дату акта и нет пролем,а как быть здесь?
Когда учитывать выручку ,НДС .
Расходы по этому договору тоже принимаем по мере того,как подписан акт по выручке?
Да, да сдачи заказчику это у вас незавершенное производство
Спасибо,хорошо,когда твое мнение подтвертит специалист
И еще вопрос в догонку,а как поступить с НДС -его мы тоже не можем принять к вычету? А зарплата рабочих,работающих на объекте +налоги?
Почему не можете? Всё в соответствии с 21 главой НК
А зарплата рабочих?Незавершенка или на расходы?
А что делали рабочие? Полы в офисе мыли- расходы, рыли яму под будующий дом - незавершенка
Рабочие как раз и работали на объекте, т.е. незавершенка,
но сомневаюсь,что налог.инспектор до этого додумается,во всяком случае тот,который нас камералит,если только выездную устроят -за прошлый год убыток нарисовался 300000
А как с накладными расходами -зарплатой управленцев и т.д?
Последний раз редактировалось LLP; 02.11.2009 в 20:56.
Svetishe подскажииитеееее, никак не разберусь с незавершенкой???
1. КС 2 подписан с 01.09.09-20.10.09, т.е выручку признаем в октябре?
2. расход - з/п ауп, работы с/п(с 01.09.09-20.10.09), материалы, которые мы купили и передали с/п. Т.е все расходы признаем тоже в сентябре???? Я правильно понимаю, что у нас никакой незавершенки не будет????
Исходим из того, что у вас один единственный договор. Вы начали работать 1 сентября, все затраты собираете на 20, 25, 26. Наступает 30 сентября, реализации нет, выручки нет, но счета 25 и 26 положено закрыть, закрываете в соответствии с вашей УП. Предположим, что 25 закрыли на 20, а 26 на 90. В результате на 1 октября имеете на 20 счете незавершенное производство и убыток в размере затрат по счету 26. 20 октября подписываете акт, получаете доход (выручку), по итогам октября закрываете счет 20, имеете финансовый результат.
так вроди бы начинаю понимать. Т.е Svetishe я правильно понимаю что у меня не будет незавершенки в данном случае??? на 20 счете у меня расходы появятся тоже 20.10.09 когда с/п сдаст нам КС2 и отчет об использовании материалов. А 26 счет я распределила по остальным договорам которые закрылись в 3 квартале? Или опять не то??????
Если затрат на 20 счете на 30.09 нет, то и незавершенки нет. НЗП это то, что вы собрали по объекту, но объект еще не сдали.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)