×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2004
    Сообщений
    1

    НДС при экспорте и импорте

    Здравствуйте. У меня проблема. Спорим уже неделю, и вродебы все правы. Вот в чем суть:
    -Я резидент РФ продаю резиденту Респ. Беларусь "Товар" (третья страна).
    -Я не являюсь плательщиком НДС.
    Вопрос: Надо ли мне выделять в счет-фактуре НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ежевика
    Регистрация
    08.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3

    Касательно выделения НДС

    Нет. Если Вы не являетесь плательщиком НДС, то и в с-ф Вы выделять НДС не должны. А если выделите все-таки (ошибочно), то Вы уже в любом случае обязаны заплатить НДС в бюджет, являетесь вы плательщиком или нет. Вот так.

    Этот порядок должен быть прописан в главе НК, где описывается ваш налоговый режим.

    Удачи

  3. #3
    Клерк Аватар для Ежевика
    Регистрация
    08.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3

    та же

    Все даже гораздо проще. В соотв. с п. 3 ст. 169 НК РФ, а по поводу ошибочно выделенного- п.5 ст.173 НК РФ.

    Всего доброго

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •