1. В 4 квартале был ввоз товаров из Евросоюза и из РБ. Заявление о ввозе товаров из РБ было представлено в январе, т.е. в 1 квартале, как и уплата НДС при ввозе из РБ. Нужно ли в декларации за 4 квартал указывать сумму НДС к вычету по товарам из РБ? Или эту сумму проставляем в декларации за 1 квартал?
2. Какой код бюджетной классификации проставлять в декларации, если имел место импорт и из ЕС и из РБ ?? Предусмотрено два кода: 182103 и 182104. Уплата НДС по ввозимым из ЕС производилась по коду 182103, а при ввозе из РБ - по коду 182104.
Буду благодарен за ответы.