×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Проводки по оплате пени (штрафа) внебюджет

    Доброго времени суток всем!

    Учёт понимаю, но вот что-то запутался:

    Вариант №1:

    Дт: 2.106.04 (Затраты - КОСГУ 290) Кт: 2.201.01
    Дт: 2.401.01.130 Кт: 2.106.04

    Вариант №2:

    Дт: 2.303.05 Кт: 2.201.01
    Дт: 2.401.01.290 Кт: 2.303.05

    Просто, первый вариант не совсем понятен, корректная проводка согласно 148н есть, но торлько по КОСГУ 226 и ничего общего с пенями или шрафами ни имеет.
    Второй вариант более симпатичный, но возникает вопрос о целесообразности начисления на 303.05, ведь это сделала налоговая выставив Постановление
    может я не прав где-то...? или минфин ступил в первом приложении с корректными проводками...

    помогите выбрать! или есть третий вариант?

    С бюджетом проще можно, например на 210.02 посадить, а потом, в конце года списать на 401.03

    Заранее благодарен!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    вы вообще о чем? сумбур какой то! сделать то что хотите?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Дт затраты Кт деньги вообще не бывает

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    вы вообще о чем? сумбур какой то! сделать то что хотите?
    Многоуважаемая, Plesen~ я задал по-моему, вполне конкретный вопрос, и если чесно хотел услашать мнение именно от Вас, так пожалуйста ответьте, то, что я написал - это не утверждение а варианты для размышления, судя по всему первый вариант отпал, посоветуйте что-нибудь другое!

    А насчёт дебет - затраты, кредит деньги это выдержка с приложения №1 к 148н:


    п. 76 Расходы за оказанные услуги по конвертации Дт: КРБ 040101226 Кт: КИФ 020101610, КИФ 020107610

    я и написал, что предполагаю, а то что написано в приложении не то!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Сообщений
    31
    Я бы сделал так:
    1. Получено требование:
    40101290 - 30305, если я хочу списать на затраты
    10604340 - 30305, если я хочу списать на уменьшение доходов (правда не уверен, имею ли право)
    2. Перечислены деньги:
    30305 - 20101
    3. Если я списал на 10604:
    40101130 - 10604 или 10507 - 10604

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    10604 - только по расходам входящим в себестоимость продукции, пеня к таким расходам не относится поэтому только 240101290

    Если пеня государству то 30305 если по договору с поставщиками то 30218.

    И для налогового учета кстати пеня не уменьшает базу для расчета налога на прибыль.

    С бюджетом не проще пеня по 21002 пройдет только если ее выплатят вам и вы ее отправите в доход бюджета, а насколько я понимаю вы не получатель пени (администратор дохода) а наоборот плательщик.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Многоуважаемая, Plesen~ я задал по-моему, вполне конкретный вопрос, и если чесно хотел услашать мнение именно от Вас,
    я вопрос не поняла,поэтому и уточнила.. мне нужно нормальное описание хозяйственной ситуации.. но если это вас так напрягает...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ведь это сделала налоговая выставив Постановление
    мне непонятно про что вот это..
    нет, догадки у меня,конечно есть, но все ж таки к телепатам я себя не отношу

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    я вопрос не поняла,поэтому и уточнила.. мне нужно нормальное описание хозяйственной ситуации.. но если это вас так напрягает...
    Нет, что Вы, никаких напряг! Хорошо поставлю вопрос по другому:
    Как отразить в бухчёте оплату пени по требованию налоговой за несвоевременную уплату налога с внебюджета?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Дт 2 40101290 Кт 2 3030Х730 - в зависимости от того, по какому виду налога начислены пени
    Дт 2 3030х830 Кт 2 20101610

  11. #11
    Аноним
    Гость

    Хех

    Спасибо, мне просто нужна была поддержка моего мнения, два ответа по теме от Вас и Неизвестного подкрепляют мою точку зрения.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Я считаю, что для пени и штрафов по любому налогу должен использоваться счет 30305 Расчеты по прочим платежам в бюджет, так как другие субсчета 303 счета называются "Расчеты по налогу ...".
    IMHO

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я считаю, что для пени и штрафов по любому налогу должен использоваться счет 30305 Расчеты по прочим платежам в бюджет, так как другие субсчета 303 счета называются "Расчеты по налогу ...".IMHO
    Солидарен.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    Дт 2 40101290 Кт 2 3030Х730 - в зависимости от того, по какому виду налога начислены пени
    Дт 2 3030х830 Кт 2 20101610
    Как быть по пени по налогу прибыль? 240101290, уже совсем не подходит, по идее 240101130... Просто конкретный случай - перечиляем пеню по налогу на прибыль по 290 КОСГУ. В казначействе пропустили. Получается, только 303.05

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    В казначействе пропустили.
    не аргумент.

    по идее 240101130...
    Откуда такие идеи? Пеня не уменьшает доход. Это расход и именно по 290.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Неизвестный Посмотреть сообщение
    не аргумент.


    Откуда такие идеи? Пеня не уменьшает доход. Это расход и именно по 290.
    согласен с Вами на 100% пеня не уменьшает, но 30303 внебюджет подразумевает только доходную классификацию. Опять же я опираюсь на слова Plesen~ "303Х" Х - в зависимости от налога. Я всё больше склоняюсь что любая пеня - это сч. 30305

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    мы эту тему здесь пару -тройку лет назад очень тщательно со всех сторон обсуждали..поищите, повторять свое мнение на одном и том же форуме мне не в радость... аргументировать свое высказывание я не буду, и при всех ваших рассуждениях остаюсь при своем мнении,как вы понимаете,единственно верном в данном случае

  18. #18
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    мы эту тему здесь пару -тройку лет назад очень тщательно со всех сторон обсуждали..поищите, повторять свое мнение на одном и том же форуме мне не в радость... аргументировать свое высказывание я не буду, и при всех ваших рассуждениях остаюсь при своем мнении,как вы понимаете,единственно верном в данном случае
    При всём к Вам уважении, но объясните как Вы по КОСГУ 290 сможете оплатить пеню по налогу на прибыль с 2.30303?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    как вы понимаете,единственно верном в данном случае
    Конечно, если учесть, что совет спрашивали у Вас.

  20. #20
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в бухчёте оплату пени, начисленной поставщиком услуг связи (внебюджет)?
    Казначейство говорит по КОСГУ 221, т.к. 290 используется для оплаты пени по налогам. Тогда, если я правильно понимаю, следующими проводками:
    1. Дт 2 40101221 Кт 2 30204730
    2. Дт 2 30204830 Кт 2 20101610
    Если так, то меня смущает, как оформлять первую проводку, бухсправкой или же актом об оказании услуг? Что будет являться основанием для проводки №1? Нам поставщик предоставил лишь расшифровку начисления пени, этого достаточно?
    С уважением, Anton N.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    в метод.указаниях четко сказано - 290
    290.1

    - ...., оплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг,...

  22. #22
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в метод.указаниях четко сказано - 290
    290.1
    - ...., оплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг,...
    И правда, согласно письму Минфина России от 5 февраля 2010 г. № 02-05-10/383 пеня это 290. Оказывается казначейство сказало указать в назначении платежа не пеню, а задолженность и оплатить по 221... Они не правы? Подскажите, как быть?
    С уважением, Anton N.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Anton N. Посмотреть сообщение
    И правда, согласно письму Минфина России от 5 февраля 2010 г. № 02-05-10/383 пеня это 290. Оказывается казначейство сказало указать в назначении платежа не пеню, а задолженность и оплатить по 221... Они не правы? Подскажите, как быть?
    они не правы. настаивайте на своем и требуйте письменный отказ с указанием причины.
    штрафовать за нецелевку будут вас, а не казначеев
    вообще-то ткните им пальцем в этот пункт и, скорее всего, вопросы снимутся. ну может недосмотрели люди, бывает

  24. #24
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    они не правы. настаивайте на своем и требуйте письменный отказ с указанием причины.
    штрафовать за нецелевку будут вас, а не казначеев
    вообще-то ткните им пальцем в этот пункт и, скорее всего, вопросы снимутся. ну может недосмотрели люди, бывает
    Ну а не подскажете, какими проводками тогда правильно отразить уплату пени, если она будет уплачена с 290 КОСГУ?
    С уважением, Anton N.

  25. #25
    Клерк Аватар для M{}T
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    761
    Приложение №1 к 148н п. 65.1

  26. #26
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от M{}T Посмотреть сообщение
    Приложение №1 к 148н п. 65.1
    имеется в виду пеня, подлежащая уплате поставщику услуг, а не по налогам в бюджет, просто писал об этом выше, а в самом последнем вопросе не уточнил...
    С уважением, Anton N.

  27. #27
    Клерк Аватар для M{}T
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    761
    тогда п. 65.6
    Последний раз редактировалось M{}T; 22.04.2010 в 14:52.

  28. #28
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от M{}T Посмотреть сообщение
    тогда п. 65.6
    Дт 2 30218830 Кт 2 20101610 так?
    а увеличение задолженности?
    Дт 2 40101290 Кт 2 30218730?
    И как отразить, бухсправкой? на основании чего?
    С уважением, Anton N.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    365
    Цитата Сообщение от Anton N. Посмотреть сообщение
    Дт 2 30218830 Кт 2 20101610 так?
    а увеличение задолженности?
    Дт 2 40101290 Кт 2 30218730?
    И как отразить, бухсправкой? на основании чего?
    На основании документа, который поставщик выдал Вам на эту пеню.

  30. #30
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от okst Посмотреть сообщение
    На основании документа, который поставщик выдал Вам на эту пеню.
    в акте об оказании услуг пени нет, только обычная сумма за месяц, в счете отдельной суммой есть, и еще дали расшифровку начисления пени, этого достаточно? А проводки я правильные написал?
    С уважением, Anton N.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •