×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 53
  1. #1
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482

    Администрирование доходов

    Народ (администраторы доходов), у меня в Справке о перечислении поступлений в бюджеты (ф.0512106) на 01.01.2009 года в графе 26 «Остаток на счете без учета графы 5» образовалась сумма (человек заплатил штраф 31.12.2008 года). Что делать с этой суммой? Я звонила в УФК, мне там сказали, что никаких остатков на начало следующего года не переходит, и что они эту сумму все равно перечислят в бюджет соответствующего уровня. Получается, что проводку по зачислению дохода (Д-т 40101 К-т 21002) делать нужно, но как бы, в Справке числится этот остаток? Сталкивались ли вы с таким и как поступали в данном случае?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Народ, подскажите кто знает, наличие Постановления об окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного листа по причине невозможности взыскания долга, является ли достаточным основанием для списания дебиторской задолженности в учете???

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    об окончании или приостановлении?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    desna, если об окончании- то является, только лучше "перебдеть" - я копии таких документов прикладываю к письму своему ГРБСу и они мне разрешают списание, и все- никто не пристает

  5. #5
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    написано "исполнительное производство окончить".
    и потом надо еще 5 лет на 04 счете учитывать? если я правильно все поняла.
    Последний раз редактировалось desna; 31.01.2009 в 10:58.

  6. #6
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    списание Д-т 40101(КОСГУ 173) К-т 20504?
    а КБК к 40101 - 11705010010000?

    я с ума сойду со всеми этими КБК, КОСГУ итыды и тыпы...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    Сталкивались ли вы с таким и как поступали в данном случае?
    по 30405000 остаток обнуляется, просто с 01.01 в выписке появляются все нули, и все... почему об этом голова не болит?
    закрыла 21002000 на 40103000 и все

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    списание Д-т 40101(КОСГУ 173) К-т 20504?
    а КБК к 40101 - 11705010010000?

    я с ума сойду со всеми этими КБК, КОСГУ итыды и тыпы...
    ну, там основная проблема в том, что сам МФ не дал расшифровки подробной на какой КД что относить

  9. #9
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Plesen~, спасибо за помошь.
    все выяснила и поняла

  10. #10
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Народ-администраторы доходов, какие вам приходят по СЭДу документы в 2009 году по администрируемым доходам?

  11. #11
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Народ, я не понимаю 148н, в частности про счет 21002.
    1.
    отражение администратором доходов бюджета сумм распределяемых доходов текущего отчетного периода, перечисленных органом казначейства в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 040101100 "Доходы учреждения" (040101110, 040101120, 040101140, 040101172) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 021002000 "Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами" (021002110, 021002120, 021002140, 021002430, 021002440);
    2.
    Списание сумм администрируемых поступлений, зачисленных в бюджет при завершении финансового года, отражается по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 021002000 "Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами" и дебету счета 040103000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов".
    если я сделаю как написано в пункте 1, то тогда откуда у меня должен взяться 21002 в конце года, чтобы реализовать пункт 2?
    может объяснит кто-нибудь?
    Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов это - не ваша заслуга, а их недоработка.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    desna, все просто, ключевое слово другие бюджеты.
    1. Поступления на счет казначейства 40101 отражаются по дебету счета 1.21002.000
    2. Перечисление (распределение) в другие бюджеты отражается по кредиту 1.21002.000
    В результате на счете 1.21002.000 остается остаток поступлений в бюджет, после еперераспределения.
    Вообще счет 1.21002.000 это аналог счета 1.30405.000 только в части поступлений.
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  13. #13
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    не. я все равно не понимаю. что у меня должно в остатке остаться, если администрируемые доходы все распределяются в местный бюджет, а сами мы - федералы...
    Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов это - не ваша заслуга, а их недоработка.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    тогда у вас на счете 1.21002.000 будет ноль, и закрывать в конце года будет не надо.
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  15. #15
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    там тогда просто 40101 на 40103 закроется получается..(в конце года)?
    Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов это - не ваша заслуга, а их недоработка.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    Не совсем так. У меня распределяемых доходов нет, но насколько я понимаю проводки будут такие
    1. Начисление доходов:
    Д 1.20500.000 К 1.40101.000
    2. Поступление доходов:
    Д 1.21002.000 К 1.20500.000
    3. Перечисление распределенных доходов:
    Д 1.40101.000 К 1.21002.000

    т.е. у вас все закрылось и без 40103.
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  17. #17
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    Не совсем так. У меня распределяемых доходов нет, но насколько я понимаю проводки будут такие
    1. Начисление доходов:
    Д 1.20500.000 К 1.40101.000
    2. Поступление доходов:
    Д 1.21002.000 К 1.20500.000
    3. Перечисление распределенных доходов:
    Д 1.40101.000 К 1.21002.000

    т.е. у вас все закрылось и без 40103.
    ну да. только я имела в виду, что 40101 потом в конце года по идее надо на 40103 закрыть.
    а третий пункт, я так понимаю, надо делать на основании справки (ф.0531468) в конце месяца?
    Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов это - не ваша заслуга, а их недоработка.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    а третий пункт, я так понимаю, надо делать на основании справки (ф.0531468) в конце месяца?
    Нет, на основании выписки. Перечисление идет платежкой и проходит по выписке.

    На основании справки (эх, сейчас наверное окончательно ) 30 (31) числом делаете запись:
    Д 1.21004.000 К 1.21002.000
    Ну и 1 числа на эту же сумму
    Д 1.40101.000 К 1.21004.000

    Т.е. счет 1.21004.000 является как бы суммами в пути, при перечислении в бюджеты.
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  19. #19
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    Нет, на основании выписки. Перечисление идет платежкой и проходит по выписке.
    вы уверены, Воробьев Максим?
    вот лежит передо мной выписка из л/с администратора доходов. здесь отражаются данные о поступлении, возвратах, зачетах и неисполненных возвратах и зачетах. а платежка, которая к выписке прилагается - свидетельствует лишь о том, что на наш лиц.счет администратора поступил платеж от плательщика...

    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    На основании справки (эх, сейчас наверное окончательно ) 30 (31) числом делаете запись:
    Д 1.21004.000 К 1.21002.000
    Ну и 1 числа на эту же сумму
    Д 1.40101.000 К 1.21004.000

    Т.е. счет 1.21004.000 является как бы суммами в пути, при перечислении в бюджеты.
    а 210.04 вообще применяется только если на конец месяца уфк не успело распределить какие-то суммы в другой бюджет. а видно это как раз в Справке. т.е. 21004 применяем только тогда, когда в Справке по графе 25 имеется какая-то сумма и тогда мы ее вешаем на 21004. а сделано это, чтобы не перекашивать 127 форму в части доходов. ведь в 127 в части доходов идут только суммы по 21002.
    я вот так это все понимаю...

    а на счет того, когда 21002 на 40101 закрывать у меня сомнения были, но теперь вроде понятно, что надо сразу же, когда увижу, что доходы распределены, а не в конце года.
    Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов это - не ваша заслуга, а их недоработка.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    вы уверены, Воробьев Максим?
    Ага
    Я специально позвонил в казначейство, они подтвердили. Правда у самого такого нет, все доходы 100% в ФБ.

    а платежка, которая к выписке прилагается - свидетельствует лишь о том, что на наш лиц.счет администратора поступил платеж от плательщика...
    По идее на следующий день должна быть платежка на перечисление... только вот не знаю по какой графе "возвраты", "зачеты" или "поступления" (с минусом).

    а 210.04 вообще применяется только если на конец месяца уфк не успело распределить какие-то суммы в другой бюджет.....................а сделано это, чтобы не перекашивать 127 форму в части доходов. ведь в 127 в части доходов идут только суммы по 21002.
    я вот так это все понимаю...
    Полностью согласен.
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  21. #21
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    Ага
    Я специально позвонил в казначейство, они подтвердили. Правда у самого такого нет, все доходы 100% в ФБ.
    неее.. значит мы о разных вещах говорим..

    у вас 04 л/с есть?
    Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов это - не ваша заслуга, а их недоработка.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    у вас 04 л/с есть?
    Конечно есть . Иначе о каких доходах можно говорить.

    Сейчас пересмотрел - думаю все же выписка.
    Счет 021002000 "Расчеты по поступлениям в бюджет
    с финансовыми органами"
    .........................................
    Поступления в бюджет учитываются на основании первичных документов, согласно которых отражены операции на лицевом счете администратора и Выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531761).............
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  23. #23
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Цитата Сообщение от Воробьев Максим Посмотреть сообщение
    Сейчас пересмотрел - думаю все же выписка.
    ну по выписке ж не видно, что доходы распределены. они просто поступили.
    Д-т 21002 К-т 20504.

    но если у вас все идет в федеральный, может тогда у вас все по выписке и тусуется. хз..
    Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов это - не ваша заслуга, а их недоработка.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    ну по выписке ж не видно, что доходы распределены. они просто поступили.
    Д-т 21002 К-т 20504.
    Но там же и возвраты есть и зачеты....
    А еще вариант - отражать на основании Выписки из сводного реестра поступлений и выбытый....
    Короче в понедельник еще раз уточню в доходах казначейства, как перечисление в бюджеты отражается, а то заинтересовал меня этот вопрос

    но если у вас все идет в федеральный, может тогда у вас все по выписке и тусуется. хз..
    У меня просто этой операции нет. Казначейство перечисляет деньги в Москву, но по моим документам операция не отражается, соответственно я действительно 1.21002.000 закрываю в конце года на полную сумму поступлений.
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  25. #25
    Клерк Аватар для Matany
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    95
    Помогите пожалуйста по операции подкрепления, которую федеральное казначейство осуществило для осуществления возврата межбюджетных трансфертов

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2005
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    81
    Есть у кого 08 л/с (АИФДБ)?

  27. #27
    Клерк Аватар для Matany
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    95
    Цитата Сообщение от пекарь Посмотреть сообщение
    Есть у кого 08 л/с (АИФДБ)?
    Правда..у кого есть 08 счет?...весь год казначейству объясняем в необходимости данного счета..но в ответ вечная тишина...глядят с надеждой на вышестоящих и без команды даже думать не хотят

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    794
    Matany, а в чем проблема ? Вы являетесь администраторами источников, а вам казначейство отказывается открывать ?
    Все вышесказанное мною, является всего лишь моим скромным мнением, даже если подтверждено законодательно.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2005
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    81
    Дело в том, что нет обмена документами по СЭДу для 08 счета как предусмотрено 8н. Высылают выписки в экселе. Но это еще не все. Хотя все счета открыты в ОФК, 04 счет обрабатывает УФК, 08 - сначала ходили в УФК, затем одновременно УФК (401010) и ОФК (40501). Радует хотя бы то, что с октября все операции 2009 года передали в ОФК по 08 счету. Платежей около 1000 в день.

  30. #30
    tat9718204
    Гость
    Поделитесь опытом, как ведете учет администрируемых доходов в разрезе контрагентов,в какой программе,какие доходы.Вообще расскажите, как у Вас поставлен учет по администратору доходов просто интересно как у других.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •