С субподрядом.с субподрядом или с заказчиком?
С субподрядом.с субподрядом или с заказчиком?
ээээээээ так нэхачу..... так убыток в декларации по прибыли получается, акт с субподр. уже подписан, а с заказчиком исчё нет %(,
а для мэня желательный вариант: чтобы небыло убытка...... вот...
кароче мне нужно как-то этот расход не вычитать из дохода в 200003году, а принять в2004 уже....вот
Это понятно. Может, правда, на основании ст. 272 не принимайте и в НУ на расходы. Ведь для налогов это лучше- появляется налог. А НДС зачесть можно. Оплатили, акт подписан, счет-фактура на руках.
ну я так именно и хочу%)))
Только не забудьте про налог на имущество.
кароче вывод:
в БУ оставляю на 20
в НУ на расходы не принимаю (а куда принимаю, глупый наверное вопрос %))
и все
В налоговые регистры. Запишете эти расходы в 2004 г.а куда принимаю, глупый наверное вопрос %
%)) а вот и снова я %))
еще одна проблема, теперь уже техническая.... как сделать так чтобы в 1С в декабре документом "Закрытие месяца" не списывала 20 счет на 90.2.1???
ЕЩЕ идея...
а может в БУ в 2003г. этот расход принять не на 20, а на 46?????
что это поменяет??? и какие последствия???
и вапще насколько это правильно?
меня игнорируют %(((
Мне кажется лучше оставить на 20, сч.46 все-таки для работ долгосрочных (строительных, геологических и т.п.). А чего вы боитесь? Налоги за 2003 г. от Вашей комбинации только больше.
Сч 46 предназначен для расчетов , а не для затрат. ИМХО.а может в БУ в 2003г. этот расход принять не на 20, а на 46??
С уважением.
...... в 1с документ Закрытие месяца автоматически списывает 20 счет, и не вижу я где это можно изменить %((
а чем собссно больше станут налоги от этой комбинации? у нас собссно ремонт помещений здесь...
Поэтому и налог на прибыль за 2003 г. больше, еще появляется налог на имущество.в БУ оставляю на 20
в НУ на расходы не принимаю
Abul, дык налог на прибыль мне и нужен больше, иначе у меня убыток появляется... а он мне не нужен.
DRTC, ну и причем здесь счет 46.
Хорош париться, вылезай из сауны.
С уважением.
Abra, %))))))))) сауны %))))))) гы
ну блин не пойму я как сделать чтобы не списывался 20 счет... а не проводить Закрытие месяца.... запутаюсь
может гдето как-то при приеме на 20 счет там чегото выбрать/поставить специальное нада?
Не работаю в 1С, не могу подсказать. Очень странно, что эта программа не оставляет сальдо на сч.20.
DRTC, с заказчиком.
Оксана7, эээээээээ, что с заказчиком???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)