Сказать, что вы на упрощенкеНет, покупателю об этом не говорил. Что в таком случае лучше делать?
На реализацию у вас - это по договору комиссии или еще что?И какой документ выписывать при продаже или сдаче на реализацию?
Сказать, что вы на упрощенкеНет, покупателю об этом не говорил. Что в таком случае лучше делать?
На реализацию у вас - это по договору комиссии или еще что?И какой документ выписывать при продаже или сдаче на реализацию?
Немного не понял вопроса. Если я привожу товар и сдаю на реализацию, какой в этом случаем оформлять документ? (это уже не про НДС)
VSVadim, вы товар просто так что ли отдаете, без договора? Вот про то, какой договор у вас заключен, я и уточняю.
Еще теперь скажите, что вы ИП
Дорогой товарищ с этимто все понятно, вопрос возник у меня в следующем: а куда деваются оставшиеся 152,54 рубля (если была уплачена разница между входящим и исходящим НДС), они остаются на моем счете или их необходимо както уплачивать в бюджет тоже. И если остаются на счете можно ли их тратить? После декларирования что с ними можно делать, ну имеется ввиду после уплаты в три приема, остаток можно тратить или нет? А то на счету скапливается прилиная сумма оставшаяся после уплаты разницы НДС в бюджет.
Petrosakh, какие оставшиеся 152,54 рубля?
Вы получили НДС от покупателя - 305,08.
152,54 заплатили поставщику
152,54 отдали государству
Ничего не осталось
А деньги, которые на р/с есть, обычно можно тратить, только думать надо, куда
ООО, да 2501,7 это моя прибыль (она составляет около 40%)... Вопрос исключительно в НДС, мной уплачен НДС в совершенной покупке 1125,7 , после чего я продаю купленное и НДС составляет (в моей продаже) 1576, соответственно улачиваю в бюджет 1576-1125,7=450,3... вопрос вот в чем, то что я уплатил продавцу а потом взял со своего покупателя остается мне (то есть 1125,7)?
Как может остаться вам то, что вы заплатили поставщику?вопрос вот в чем, то что я уплатил продавцу а потом взял со своего покупателя остается мне (то есть 1125,7)?
Можно и так сказатьТо есть мои расходы связанные с уплатой НДС поставщику восполняются за счет моего покупателя?
Это вы вообще о чем? НДС, который вы с продажи начисляете (с покупателя берете) в счете-фактуре выделяется (и в накладной, договоре, счете)А как задокументировать эти возобновленные средства?
Вот собственно и весь документ... И кстати я ИП
VSVadim, лучше оформите договор, где будет описано, когда и как вам платить должны и т.п.
При передаче товара накладную выписывает поставщик (т.е. вы)
Стоимость не ставите?ставлю кол-во товара, печать и роспись свою и покуптеля.
И ИП и упрощенка выделены на форуме в соответствующий раздел: http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=22
А здесь обычно юр.лица и ОСНО
Модератор огромное спасибо за ответы! я только начинаю этим заниматься и всему научусь) а стоимость конечно ставлю!) еще раз спасибо!)
помогите, пожалуйста
в 1-ом квартале нужно убрать реализацию и добавить документы на сумму больше. Кроме НДС нужно подавать уточненку по прибыли? Достаточно ли будет только НДС? и не придерется ли налоговая к разночтениям в выручке по НДС и прибыли?
Почему убрать, какие документы добавить?в 1-ом квартале нужно убрать реализацию и добавить документы на сумму больше.
С удовольствием придеретсяи не придерется ли налоговая к разночтениям в выручке по НДС и прибыли?
Добрый день! У меня вопрос по заполнению декларации НДС. У нас УСН, но мы арендуем помещение у комитета по управлению муниципальным имуществом, за это платим НДС, 18% от стоимости арендной платы. Вопрос: если других операций, кроме аренды за помещение нет надо ли заполнять 3 раздел декларации. И ещё вопрос арендная плата отражается в раздела 2? Позвонила в налоговую, а они мне ответили, что не консультируют и бросили трубку. Очень надеюсь на вашу помощь.
Договор поставки.
Поставщик (Альфа) по договору поставки продаёт покупателю (Бета) сырье, которое Альфа покупает у резидента иностранного государства (Гамма)
В какой момент Альфа должен выставить ТОРГ12 и Счет-фактуру Бете?
1. В момент физической отгрузки?
2. По условиям перехода права собственности оговоренными в условиях договора поставки?
Помогите пажалста!
Последний раз редактировалось ya buhgalter; 19.07.2011 в 12:08.
Помогите пожалуйста разобраться с ндс, вот суть ситуации:
я в ближайшее время зарегистрирую ООО на УСН от доходов 6%, я житель Калининградской области и фирма тоже местная, и собираюсь ввозить на свое ООО деревянные окна. Расскажите пожалуйста, а то я в этом деле совсем не разбираюсь, нужно ли мне будет с продажи этих окон платить ндс государству?
нет
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
спасибо за ответ. Еще такой вопрос - а при продаже мне этих окон литовцы начисляют свой ндс и он мне потом возвращается? Или они мне вообще не начисляют ндс?
Ну в основном при экспорте НДС не платится, а вот при импорте по идее платится всегда.
Даже если вы на упрощенке, то по идее должны за импорт платить НДС.
Но я не бухгалтер, так проходящий )))
Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, что означает фраза НДС принят к зачету, это как понимать? К какому зачету?
Коланхоэ, например, когда на НДС, указанный в счет-фактуре поставщика, вы уменьшили НДС, который должны заплатить в бюджет со своих отгрузок и т.п.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)