×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2008
    Адрес
    Moskow newer sleep
    Сообщений
    31

    1с 7.7 УСН Основные средства

    Если есть стоимость основных средств, то она должна списываться равными долями. но этого не происходит...стоимость не признается в расходы...
    помогитеее
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Проверьте, чтоб был документ "Регистрация оплат ОС".
    В карточке Ввод в эксплуатацию на вкладке "общие сведения" должно стоять "принимать к налоговому учету", на вкладке "налоговый учет" - включить в стоимость амортизируемого имущества, ну и естественно, стоимость, СПИ и амортизационная группа.
    Тогда документом "Закрытие месяца" в последнем месяце квартала у Вас будет ОС списываться в расходы

  3. #3
    Клерк Аватар для Нэнси
    Регистрация
    11.09.2006
    Адрес
    Благовещенск (Амурская обл.)
    Сообщений
    730
    А вот другой вопрос: у ОС сменился МОЛ. Как это реализвать в УСН 7.7?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2008
    Сообщений
    96
    Возможно в документе "Выписка" вы не указали Основное средство. в справочнике ОС должна отображаться история оплат.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2006
    Сообщений
    217
    МОЛ поменяйте в справочнике ОС

  6. #6
    Клерк Аватар для Нэнси
    Регистрация
    11.09.2006
    Адрес
    Благовещенск (Амурская обл.)
    Сообщений
    730
    Подскажите, пожалуйста, если ОС списывается в составе МПЗ, то на закладке "Бухгалтерский учет" документа "Ввод в эксплуатацию основного средства" галочки "Подлежит амортизации", "Начислять амортизацию" - не играю роли (при условии галочка "Отразить в составе МПЗ" поставлена)? А как быть с галочкой "Принять к налоговому учету" в этом случае?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    50
    На закладке общие сведения, ставить галочки на подлежит амортизации? Списать на затраты на производство? Если ставить , то на какой счет списывать?

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Оюна, ну Вам же виднее, ОС это у Вас в БУ или нет. Если ОС, значит оно в БУ амортизируется

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    50
    А на вкладке налоговый учет, срок полезного использования надо ставить так же как в БУ? Но ведь в прошлом году списываются ОС равными долями в течение года? А у меня не получается в КУДиР так, списывается совсем по-другому. Или у меня старая программа? Не могу понять...

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Оюна, я уже написала в этой теме что конкретно надо сделать, чтобы ОС правильно списалась в течение налогового периода и правильно показалось в книге ДиР. Вы это все сделали?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    50
    Да сделала, но не выходит. Списывается вся сумма ОС за 1 квартал, хотя она должна списаться частями.И списываются только 3 ОС, а куда деваются остальные? Все перепроверила, но найти не могу.

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Не верю, что Вы все сделали СПИ на закладке налоговый учет какой поставили?
    И вообще, сколько эти Ваши ОС стоят?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    50
    Вот я про то и спрашиваю, поставила СПИ 12 мес., а стоят 40000 , 59980 например. А на закладке налоговый учет ставлю 72 мес., или надо ставить одинаковые СПИ?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    50
    ТТ.е. ставлю на закладке БУ 72 мес.

  15. #15
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    ОДинаковые ставьте. Естественно, если Вы поставили 12 месяцев, программа не поймет, что это ОС. Потому что не бывает ОС с таким СПИ

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    50
    У меня в КУДиР графа 10 должна быть 100%, а выходит только 30% и из-за этого суммы не соответствуют, графа 11 д.б. 25%, а выходит 30%.

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    У Вас вообще какая 1С? 7.7?Конфигурация какая?
    Первый раз слышу о такой проблеме. Что-то Вы неправильно поставили.
    Давайте, перечисляйте полностью, что стоит у Вас на всех закладках

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    50
    У меня 1С 7.7 Ред.1.3 УСНО
    Общие сведения подлежит амортизации,начислить амортизацию, принять к НУ
    БУ СПИ 72 мес, способ нач.аморт. линейный, счет отнесения затрат 01,2 ОС
    НУ первонач. стоимость 59980,СПИ 72 мес., амортизац.группа - 4

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Общие сведения подлежит амортизации,начислить амортизацию, принять к НУ
    вид ОС, Ответ. лицо стоит?
    счет отнесения затрат 01,2
    Это как??? Вы что, затраты на 01 счете учитываете? Вообще-то затраты учитываются на 20/26/44 и прочих счетах Вид деятельности выбран? Статья затрат?
    НУ первонач. стоимость 59980,СПИ 72 мес., амортизац.группа - 4
    включить в стоимость амортизируемого имущества стоит?
    ПРоверьте так же даты актов, дату регистрации оплат. И перепроведите все документы, потом сделайте закрытие месяца марта. Если речь про 1 квартал 2009

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    50
    Извиняюсь, а как включить в стоимость амортизируемого имущества, я не поняла?

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Выбрать в порядке признания расходов "включить в стоимость амортизируемого имущества".
    Вы же написали, что все сделали так, как я написала в посте 2

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    50
    У меня нет такого порядка признания расходов, даже близко. Есть в справочнике ОС на вкладке НУ первонач. стоимость, сумма начисленной амортизации, но где я возьму эту сумму, если я ее не знаю

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    50
    А для списания ОС надо ввести документы Поступление ОС, ввод в эксрлуатацию, и закрытие последнего месяца в квартале? И все?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,098
    Цитата Сообщение от Оюна Посмотреть сообщение
    А для списания ОС надо ввести документы Поступление ОС, ввод в эксрлуатацию, и закрытие последнего месяца в квартале? И все?
    Что смущает? Если данные введёте верно, как вам объяснили , всё остальное "сделает" программа.
    лето - это маленькая жизнь

  25. #25
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    И что, прям таки вот тут нет такого порядка?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1С.jpg 
Просмотров:	1434 
Размер:	107.9 Кб 
ID:	33296  

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    50
    Нет, порядок признания расходов нет совсем. А что если попробовать вручную?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    12
    У меня тоже была подобная проблема.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Подскажите, если монитор стоит 9000 р., мне его каким документом приходовать? Поступление МПЗ или Поступ.ОС - Вв.в экспл.ОС - отразить в составе МПЗ?
    Что-то я совсем запуталась!

  29. #29
    Клерк-клерик Аватар для Octopus
    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2,187
    Наша бухгалтерия мониторы как отдельное ОС не учитывает. Если меняем монитор, проводим как модернизацию ОС. В УСН модернизации нет, так что как ремонт ОС провели бы
    Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    А если не касаться мониторов? А взять объект "N", стоимостью менее 20000 т.р., но который будет использоваться более года?
    Меня интерисует как правильно оформлять поступление такого объекта в 1С.
    Через "Поступление МПЗ" или "Поступ.ОС" - "Вв.в экспл.ОС" - отразить в составе МПЗ?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •