Был получен Аванс, с него уплачен НДС, через определенный период клиент не выполнил условия договора ( в которм сказано что в случае нарушения аванс невозвратен) что делать с авансом, как засчитать? Подскажите пожалуйста!!!
Спасибо!
Был получен Аванс, с него уплачен НДС, через определенный период клиент не выполнил условия договора ( в которм сказано что в случае нарушения аванс невозвратен) что делать с авансом, как засчитать? Подскажите пожалуйста!!!
Спасибо!
Алек, переводите в выручку.
С уважением.
Думаю, что это внереализационный доход (91 счет)
Katt
Пожалуй, соглашусь с Katt. Это типа неустойки.
Alis inserviendo consumor
Abra,
зачем же как выручку? что бы ндс заплатить
думаю в качестве внереализационного дохода и не облагать ндс, т.к. если я правильно понял реализации не было и договор был расторгнут.
С уважением, Mакс.
nemasja, ИМХО, спорный этот момент, про НДС.
С уважением.
договор не был расторгут, просто партнер не выполнил свои обязательства по договору, а НДС с аванса уже заплачен, просто не понятно, как документально оформить выручку - и какой датой: или одностороннее подписание акта или бух. справка? в договорке конкретный срок не оговорен...
ИМХО бух. справкой в момент когда контрагент не выполнил свои обязательства (если дата конкретно не указана, то тогда датой, когда об этом стало известно бухгалтерии )
Alis inserviendo consumor
Алек,Стало быть, условиями договора были предусмотрены обстоятельства, при которых аванс превращается в неустойку. ИМХО, и в БУ, и в НУ нужно отразить доход в момент возникновения этих обстоятельств. Для оформления достаточно одностороннего документа (всё-таки не расходы оправдываете).партнер не выполнил свои обязательства по договору
А что с НДС- то, ребята?
С уважением.
придерживаюсь мысли, что базы по НДС в таком случае не возникает, т.к. нет реализации, возмещение же ущерба (неустойку) НДС облагать не нужно...
С уважением, Mакс.
а ранее начисленный НДС надо поставитть к зачет в том отчетном периоде, в котором ранее полученный аванс был квалифицирован в качестве неустойки по договору...
С уважением, Mакс.
но фактически услуги были оказаны, просто парнер не признал их выполение документально......
Алек, это несколько меняет ракурс
ИМХО, слишком много неизвестных в задачке. Что за услуги, можно ли доказать факт их оказания, можно ли на основе договора доказать что "аванс" - это в данном случае неустойка...
Я бы в такой ситуации заплатил бы НДС, и бы зачел НДС с аванса
Alis inserviendo consumor
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)