Разобралась. 105 и 104 -- это другие вычеты, не детские. А сумма у меня не сошлась, так как работодатель предоставлял вычеты на 1 месяц больше, чем должен был (исходя из 350 000 ограничения)
Добрый день,
в 2016 я по суду получил от застройщика неустойку за просрочку передачи квартиры (предусмотрена 214-ФЗ), компенсацию морального вреда и штраф за невыполнение моих требований добровольно (по закону от защите прав потребителей).
1) Облагаются ли эти суммы НДФЛ и надо подавать мне декларацию по ним (3-НДФЛ)?
2) у меня были также доходы в 2016, удержанные налоговыми агентами. Надо ли такие доходы включать в эту декларацию?
3) могу ли я указанные выплаты от застройщика, уменьшить на имущественный вычет за покупку квартиры (акт приемки подписан в 2016).
Здравствуйте, клерки! Подскажите, кто сталкивался: пришли письма от ИФНС, что я и муж сдаем в наем квартиры, с требованиями предоставить 3-НДФЛ и налог ес-сно заплатить. Да, помимо основного имущества, где мы прописаны, есть еще 2 квартиры, предполагались для сдачи. Но выросли дети, и в одной живет сын (без прописки), в другой - дочь (так же). Видимо, добрые соседи настучали, что недвижимость не пустует, но сдачи в наем нет. Как лучше поступить: написать какое-то письмо с объяснениями, или подать пустую 3-НДФЛ, или вообще проигнорировать? И как это вообще проверяется, сдается квартира или нет? Спасибо.
Декларации 3 НДФЛ обязательно подать. На подозрения налоговой "ЗАБИТЬ" !!
Направить в вышестоящую налоговую жалобу на действия налоговиков, на НЕ обоснованные "подозрения" налоговиков. Аналогичную Жалобу прокурору района, с требованием защитить Вас от необоснованных подозрений.
Как только придут Ответы, что " в действиях (анализах) налоговиков признаков (глистов) нарушений не выявлено.
Моментально их вновь обжаловать ! Причём на районного налоговика - краевому. На районного прокурора - краевому!
И так до Генеральной!
Похоже в Вашей налоговой завёлся..особо ретивый налоговик, решивший подначислить народу чутка.. налогов.
Сходу не поставите на место!!! Потом уж не кусайте локти!
Хорошо будет если одновременно при мерно десяток Жалоб полетит. Что бы он..ссаться начал по ночам!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста! Приобрели квартиру в 2016 году в общую долевую собственность за 1,8 млн. руб. жена=2/5 доли, муж=2/5 доли, дочь 14 лет =1/5 доли...
1. Могу я распределить вычет на одного из супругов, как при приобретении совместной собственности, или обязательно сдавать 3-ндфл и на мужа и на жену по отдельности соответственно долям?
2. За ребенка не надо сдавать 3-ндфл? если вычет оформить на одного из супругов?
3. Подавать декларации каждый год пока не вернут все что причитается, или есть лимит по времени?
Спасибо!
Благодарю!
Спасибо за ответы. Думаю, что всё же напишу им письмо с общими фразами, ...На ваше исх. Поясняют:... не сдаётся, дохода нет и т.д.
Подскажите пожалуйста, у меня ндфл за 2016 год составил всего 2840 рублей. Целесообразно ли мне подавать на имущественный вычет за 2016 год. (Квартира приобретена в сентябре 2016 года) Если я правильно понимаю, я этот вычет смогу запросить и через 2 года подав 3 декларации сразу за 2016, 17 и 18 годы. Или я что-то путаю?
Почему-то я Вам верю...
Спасибо!
Всем добрый вечер! Кто сдавал по ИП 3 НДФЛ нулевую? за 2016 год. Лист В вы заполняли или без него сдавали? И приняли без листа В или нет? Заранее спасибо!!!
Аноним,
Если вы ИП, то вам надо нулевой лист В сдавать, сдавали с ним, приняли.
добрый день, подскажите пожалуйста, оформляю декларацию 3-НДФЛ за обучение ребенка, сейчас смотрю квитанции об оплате, часть квитанций выписана на жену, а не на меня, как участника договора. Могу ли я эти квитанции учесть для вычета, либо только квитанции, выписанные на мое имя могут быть использованы?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Свекровь в 2016г. сдавала квартиру в аренду с января по сентябрь, сумма дохода за эти 9 месяцев 225 тыс. руб. Как правильно заполнить строку 1.3 в Листе Е1 "кол-во месяцев, по итогам которых общая сумма дохода не превысила 350 тыс.руб." - 9 мес. или 12 мес.? И имеет ли она право получать вычет на детей за все 12 месяцев или только за 9 месяцев, когда сдавалась квартира?
То есть, получается, что если бы сдача квартиры была всего 1 месяц, то налог бы не платился, т.к. стандартные вычеты на детей берем за период 12 месяцев, а это больше дохода за это время, верно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)