Это не доход
Это не доход
Скажите, пожалуйста, ИП, доходы минус расходы, по входящему НДС, его списывать в расходы по мере реализации товара все-таки (чтобы не было споров с налоговой), это получается, если товарная накладная на какое-то количество одного товара, то как только часть продаю и соответственно самостоятельно учитываю какую-то часть НДС этого товара, который продан (оплачен и оприходован от поставщика). А можно так делать, поскольку у меня в фактуре и в накладной указана одна сумма НДС на общее количество, получается я самостоятельно выделяю нужную мне сумму и указываю ее в книге доходов и расходов или надо сразу после оплаты и отгрузки от поставщика писать полностью сумму НДС, которую ты заплатил поставщику?
В расходы беру сумму частично реализованного товара + НДС 18% отдельной строкой на эту сумму, так получается? В Итоге получается, когда товар дореализую по накладной, общая сумма по накладной + общая сумма НДС.
Спасибо
А что, Вас лишили доступа к Яндексу?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)