×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 91 по 98 из 98
  1. #91
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Это не доход

  2. #92
    Аноним
    Гость
    Скажите, пожалуйста, ИП, доходы минус расходы, по входящему НДС, его списывать в расходы по мере реализации товара все-таки (чтобы не было споров с налоговой), это получается, если товарная накладная на какое-то количество одного товара, то как только часть продаю и соответственно самостоятельно учитываю какую-то часть НДС этого товара, который продан (оплачен и оприходован от поставщика). А можно так делать, поскольку у меня в фактуре и в накладной указана одна сумма НДС на общее количество, получается я самостоятельно выделяю нужную мне сумму и указываю ее в книге доходов и расходов или надо сразу после оплаты и отгрузки от поставщика писать полностью сумму НДС, которую ты заплатил поставщику?

  3. #93
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    разу после оплаты и отгрузки от поставщика писать полностью сумму НДС, которую ты заплатил поставщику?
    Нет.

  4. #94
    Аноним
    Гость
    В расходы беру сумму частично реализованного товара + НДС 18% отдельной строкой на эту сумму, так получается? В Итоге получается, когда товар дореализую по накладной, общая сумма по накладной + общая сумма НДС.

  5. #95
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В расходы беру сумму частично реализованного товара + НДС 18% отдельной строкой на эту сумму, так получается? В Итоге получается, когда товар дореализую по накладной, общая сумма по накладной + общая сумма НДС.
    Выходит так (неудобно, а что делать)...

  6. #96
    Аноним
    Гость
    Спасибо

  7. #97
    СТЛ 1958
    Гость
    Цитата Сообщение от LjubovK Посмотреть сообщение
    В Плане счетов как раз указано, что сч 19 - НДС по приобретенным ценностям.
    А в НК для УСН сказано, что НДС по оплаченным товарам, приобретенными налогоплательщиками является расходом.
    Вот и берите его с 19 счета прямо в расход.

    Что вас смущает?
    Интересно, это актуально и в 2011 г Нет правовой базы поэтому и спрашиваю?

  8. #98
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    А что, Вас лишили доступа к Яндексу?

+ Ответить в теме
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •