пакетный метод-я имел в виду группой, валом в течении отчетного периода.
пакетный метод-я имел в виду группой, валом в течении отчетного периода.
В 1С 8,3 УПП есть такая регламентная операция "Списание незавершенного про-ва" и эта операция все то,что мы отправили на 20сч. требкой(М11) списывает с 20сч. Там есть печатная форма-ведомость по всем списанным материалом. Может заместо М29 применять данный документ?
В продолжении данной темы, а разве не достаточно для обоснования списания материалов в производство актов выполнения строительных работ КС-2 и Кс-3?????!!!!
В Кс-2 и КС-3 стоит то количество материалов (по договорной стоимости), которое должно быть затрачено на выполнение СМР по договору.
На факту же кол-во материалов может быть и больше, и меньше, чем это предусмотрено договором и сметой. Это не нарушение технологии, а реальная жизнь. Вот эта разница и формирует прибыль или убыток.
Здравствуйте! ИП УСН доход минус расход.По договору подряда с физ.лицом построили дом. Одну часть перечислила администрация(субсидия) на р/ч по КС-2,КС-3.Которые одинаковы со сметой. Вторую часть заплатил физ.лицо. Расходы принимать с момента подписания договора до оплаты по КС на р/ч? Или не важно,когда оплачено КС,т.к. еще физ.лицо платит частями.
Расходы по смете не совпадают с фактом. Делать М-29? У нас ИП в одном лице,без работников.Он сам утверждает нормы материалов?
Есть дома построенные на продажу и проданные. На них не делались сметы,просто складировались чеки.Нужны сметы? Или какие то документы для подтверждения расходов?
День добрый! Помогите разобраться!
Если договор длительный, сдача происходит по этапам.
Мне приносят затраты (фактуры и КС) от наших субподрядчиков (работаем только через них) и есть КС и с/ф подписанные нашим заказчиком. А как мне понять какие затраты субподрядчика приходятся именно на закрытый заказчиком КС, а какие относятся к следующему этапу? Здесь должен быть какой-то еще видимо документ от прораба и еще от кого, но какой подскажите????
А бывает еще так, что заказчик принес КС, но часть ее относится к закрытому этапу, а другая ее часть к следующему этапу, который еще не закрыт, а будет закрыт в следующем квартале??? Как я должна знать как эту КС разделить? и можно ли делить??? пбу 2/2008 не используем.
Спасио большое!!
Вообще то, не заказчики носят КС-ы, а подрядчики)))
А почему вы не закрываете сразу то, что уже сделано? Если вы сами ничего не делаете, а все делают субчики, вы же по-идее, должны зеркально рисовать документы заказчику насколько я понимаю... Или у вас не полностью выполненные работы остаются?
Спросить у специально обученных людей в компании, это вопрос технический, а не бухгалтерский.А как мне понять какие затраты субподрядчика приходятся именно на закрытый заказчиком КС, а какие относятся к следующему этапу?
Да, верно описалась.
Если НЗП то оно переносится на следующий период. Получилось так, потому что субчики выполнили раньше срока, наши быстренько этап сдали, подписались с заказчиком, а потом бац, а субчики документы выдали от последней даты срока. Вот и получилось что продали раньше чем купили. Как быть?? Снимать с расходов не вариант. У кого какие мысли??
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)