×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2003
    Сообщений
    10

    Необходима консультация специалистов

    Добрый день! Расскажите, пожалуйста, об экспортных операциях.

    Условный пример.

    Продаем станок на Украину за 600 000 рублей (ж/д тариф и погрузочно-разгрузочные работы в контракте отдельно не оговорены).

    Мы оплачиваем:
    1) своему Поставщику - цену станка 480 000 рублей (в т.ч. НДС 20% -80 000 рублей)
    2) своему Отправителю по ж/д – ж/д тариф 60 000 рублей (в т.ч. НДС 20% - 10 000 рублей) и погрузочно-разгрузочные работы 12 000 рублей ( в т.ч. НДС 20% - 2 000 рублей)
    3) таможне - таможенные сборы – 1 200 рублей (в т.ч. НДС 20% - 200 рублей).

    Вопросы:
    1) Значит ли это, что НДС по п. 2 и 3 (10 000+2 000+200=12 200 руб.) нужно отразить в декларации НДС по ставке 0% и ждать 180 дней до решения ИМНС о возмещении НДС, или можно эти суммы отразить в обычной декларации НДС по ставке 20%.
    2) Нужно ли заводить отдельные субсчета по экспортной операции на счете 90/реализация на экспорт и счете 19/НДС по товарам на экспорт.
    3) Верны ли следующие бухгалтерские проводки по данной операции (а может нужно как-нибудь иначе отражать):

    Оприходован станок от Поставщика
    Д 41/станок К 60/Поставщик – 400 000 рублей (списывается в Д 90/расходы на продажу в момент реализации)
    Д 19/НДС по товарам на экспорт К 60/Поставщик – 80 000 рублей (остается в течение 180 дней в Д 19 до решения ИМНС)

    Получено решение ИМНС (возможны 2 варианта):
    1) Д 68/НДС К 19/НДС по товарам на экспорт (в случае положительного решения)
    2) Д 91/расходы К 19/НДС по товарам на экспорт (в случае отрицательного решения).

    Благодарю за помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.08.2002
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    404
    Супер! Сам задал вопрос. Сам ответил... Ну почти - отгрузили, собираем пакет документов, сдаем в ИМНС вместе с 0% декларацией. 180 дней это скорее форс-мажор. Ну если не сможете все бумажки нужные с печатями собрать - тогда начисляем 20% на 600000 за свой счет, а входной НДС к возмещению (отражаем во II разделе 0% декларации).

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •