×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как оформить сделку по взаимозачету?

    У нас числится долг 300 000,00 за товар Продавцу А.
    Продавец соглашается забрать долг товаром со склада (товар на складе частично куплен у другого Продавца В).

    Мы оформляем ему продажу с маленькой наценкой и у нас получается взаимозачет. Надо ли составлять какой нибудь документ о взаимозачёте ....
    Не откажет ли нам налоговая в вычете НДС по полученному товару от Продавца А... так как расчет между нами был не денежный...

    Эта операции была сделана в декабре 2006 года...
    Заранее спасибо...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Надо ли составлять какой нибудь документ о взаимозачёте ....
    надо ваше заявление.
    Не откажет ли нам налоговая в вычете НДС по полученному товару от Продавца А...
    Эта операции была сделана в декабре 2006 года...
    не откажет.
    всё остальное - см. на клерке
    С уважением.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Что за заявление? О чем? Кому?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Что за заявление?
    произвольно.
    О чем?
    о зачете.
    Кому?
    ну , наверное, мне.
    С уважением.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    565
    Не заявление, а Уведомление о зачете. Все подробненько : кто кому за что должен, суммы, НДС. Или двусторонний акт взаимозачета.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо ...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    334
    С этого года при расчетах неденежными средствами стороны сделки должны перечислить друг другу сумму НДС. Это изменение в статью 168 Налогового кодекса внес Федеральный закон от 22.07.05 № 119-ФЗ. На основании этой поправки налоговики считают, что теперь компании могут зачесть входной НДС только после перечисления налога контрагенту.

  8. #8
    Клерк Аватар для innari
    Регистрация
    09.08.2007
    Адрес
    СКФО
    Сообщений
    268
    А если этот контрагент заплатил за нас нашему поставщику? Т.е. непосредственно он никакого НДС нам не выставлял. Все равно ему НДС отдельной платежкой перечислить? Что тогда указать в платежке?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Сообщений
    768
    Цитата Сообщение от innari Посмотреть сообщение
    А если этот контрагент заплатил за нас нашему поставщику?
    Деньгами? Тогда не надо

  10. #10
    Клерк Аватар для innari
    Регистрация
    09.08.2007
    Адрес
    СКФО
    Сообщений
    268
    Уф, спасибо! А теперь мы можем этот НДС от поставщика поставить на вычет или возмещение (как получится)? Или надо сначала вернуть долг фирме, за нас заплатившей? Отдавать долги будем товаром (в т.ч. НДС 18%)

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    1

    Взаимозачет ОС за услуги

    Пожалуйста, помогите новичку в бухучете!
    ИП на ОСНО передает ООО на УСН оборудование в счет оплаты за оказанные услуги.
    Какие документы при этом должны быть оформлены с той и с другой стороны?
    Какие налоги заплачены? Какие расходы и доходы учтены?

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,247
    Нулик, ИП должен продать это оборудование ООО, соответсвенно заплатить налоги, которые он обычно платит при продаже. Документы - накладная + счет-фактура.
    Потом ИП и ООО могут подписать акт зачета взаимных требований.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •