Подскажите пож.Наша организация является посредником услуг не облагаемых НДС, т.е через нашу платежную систему проходят денеж.средства за услуги не обл.НДС и мы получаем за это возмещение.
Как это правильно учитывать , ведь наша орг-я на ОСНО и является плательщиком НДС