×
×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2006
    Сообщений
    57

    НДС в фонде

    Доброго всем времени суток,
    сталкиваюсь с этим первый раз, поэтому прошу Вашей помощи...

    Фонд арендует помещение у коммерческой организации.
    Заплатили арендную плату по договору аренды, в которой сидит НДС.
    При отнесении затрат выделяю НДС на сч 19, а сумму без НДС - на сч 20(26), а дальше что с НДС делать? сч 19 потом надо куда-то закрывать? или он так и будет просто накапливаться?
    Других операций, связанных с НДС - нет, предпринимательскую деятельность фонд не ведет.
    Что в этом случае будет с декларацией по НДС? к вычету, как я понимаю, он не берется (т.к. это затраты по уставной деятельности). Фонд на ОСНО, до этого подавала декларацию по НДС "нулевую". Если этот НДС не берется к вычету, то декларация опять будет "нулевой"? так?
    благодарю всех откликнувшихся....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,697
    Как куда? Туда же, куда и саму аренду - на 86 счет. У Вас что, единственный расход с НДС что ли? Странно как-то.
    Никаких вычетов по НДС в отсутствие деятельности, облагаемой НДС быть не может. Продолжаете сдавать пустые НДСки.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2006
    Сообщений
    57
    да, так получилось, что это первая операция с НДС - оплата аренды за помещение... фонд пока ведет не оч активную деятельность, и из расходов только банковское обслуживание, да вот аренда прибавилась...
    Спасибо большое за подсказку... как-то сразу не сообразила...
    если я правильно поняла, то проводки следующие:
    Дт 76.5 Кт 51
    Дт 26 Кт 76,5
    Дт 19 Кт 76.5
    Дт 86 Кт 19
    Дт 86 Кт 26

    главное за декларацию иеперь спокойна- а то проблем с налоговой не хочется иметь на пустом месте...
    еще раз большое спасибо!!!

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,697
    Можно и так.

  5. #5
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от АлеНКО Посмотреть сообщение
    если я правильно поняла, то проводки следующие: ...
    Имеете полное право в данном случае сч. 26 и 19 вообще не использовать.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от zas77 Посмотреть сообщение
    Имеете полное право ...
    Слова "Имеете полное право" и "Обычно не используются" Имеют сильно разное значение.
    ДокументыМинфина предписывают использовать данные счета.

  7. #7
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ДокументыМинфина
    - не закон
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    zas77, да почему вы так противитесь 26 в НКО.удобно же.

  9. #9
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от m'm Посмотреть сообщение
    почему вы так противитесь 26 в НКО.удобно же.
    Если удобно, то пользуйтесь. Я категорически выступаю против использования в уставной НК деятельности сч. 20, т.к. он производственный.

    И потом, в данном примере я не заметил никакой хозяйственной деятельности для учёта по сч. 26.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    можно включать НДС в стоимость товара и не выделять на счет 19. Так как на этом счете учитывается НДС к возмещению, а у вас его нет.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    [QUOTE=zas77;51019050]Если удобно, то пользуйтесь. Я категорически выступаю против использования в уставной НК деятельности сч. 20, т.к. он производственный. QUOTE]
    Я тоже веду учет на 26 счете по той же самой причине. Аудитор сказал, что выбор счета за организацией. Главное, закрепить это в учетной политики

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •