×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2006
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    122

    Переоценка ц.б. и себестоимость

    Здравствуйте!
    Такой вопрос:скажем у нас выручка от продажи ц.б. 12000 а себестоимость ц.б. 10000руб.-нал. прибыль 2000руб. -НП 480руб.
    Но допустим делали дооценку ц.б. на 1000руб.
    тогда себестоимость 11000 и следовательно бух. прибыль 1000руб.
    При переоценке делаем проводки: Д58 К91.1 1000РУБ.
    Д68 К99 240 (постоянная разница)
    Д76.5 К90.1 12000 руб.
    Д90.2 К 58 11000руб.
    Д90.9 К 99 1000руб.
    Д99 К 68 240 руб.
    Итого получается что по сч.68 остаток 0,а на самом деле мы должны уплатить в бюджет 480 руб...Каких проводок мне не хватает,чтобы выйти на реальный налог??????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от AEROSOL Посмотреть сообщение
    Д68 К99 240 (постоянная разница)
    Временная это разница - Д 68 К 77

  3. #3
    Аноним
    Гость
    У Вас не может быть в одном периоде и переоценка и списание этой переоценки

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2006
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    122
    В общем я так и делаю,ведь дооценка идет не только на 91.1 а еще и на 90.2 когда бумаги выбывают...(таким образом себестоимость как бы завышается для н/у)..Просто в ПБУ 18 указано что переоценка ц.б.-это постоянная разница - вот я и засомневался..

  5. #5
    Дарья44
    Гость
    При переоценке делаем проводки: Д58 К91.1 1000РУБ.
    Д68 К99 240 (постоянная разница)
    *** Надо еще Д99 К 68 240 руб. -- типа налог
    При продаже
    Д76.5 К90.1 12000 руб.
    Д90.2 К 58 11000руб.
    Д90.9 К 99 1000руб.
    Д99 К 68 240 руб.
    ***Д99 К 68 240 руб. (постоянная разница ) -- корректировка себест. для НУ.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    265
    Цитата Сообщение от AEROSOL Посмотреть сообщение
    В общем я так и делаю,ведь дооценка идет не только на 91.1 а еще и на 90.2 когда бумаги выбывают.
    Это разные отчетные периоды должны быть, тогда и 68 нормально начислиться, а в Вашем примере это идет в одном периоде. Если это все в одном периоде - то тогда и временную разницу нужно тоже списывать, т.е Д 77 К 68
    С уважением, Елена Премудрая

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •