Доброго дня всем!
Прошу Вас помочь разобраться в след. ситуации:
Иванов в 2005 году работал в ООО "1" до июля месяца, с сентября он работал в ООО "2", где трудится и по сей день. Вчера ему пришло письмо из налоговой с предложением явиться к ним по причине выявления дохода за 2005 год, с которого не был удержан налог.
далее, Иванов берет српавки 2-НДФЛ с ООО "1" и ООО "2" и идет с ними в налоговую, ему дают 3-НДФЛ с просьбой заполнить и сдать.
далее, Иванов не заполняет, тк ничего в этом не смыслит и приносит своему бухгалтеру. Тот объясняет, что налог за декабрь 2005 был исчислен, но удержан уже в январе 2006 года, откуда и за 2005 год пошел долг декабрем месяцем и советует заполнить 3-НДФЛ и отнести в налоговую..
Пжл, объясните, почему на налог, плательщиком которого является налоговый агент, должен заполняться по 3-НДФЛ???
И вообще, прокоментируйте ситуацию и подскожите, как поступить Иванову!!!
Очень надеюсь на помощь! и спасибо всем заранее!!!