×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Клерк Аватар для bot67
    Регистрация
    08.05.2009
    Сообщений
    164

    Вниз Поздравляю всех с выходом 517 релиза 1С Бухгалтерии!!!

    ..правда опять с ошибками в отчете для ПФР...
    1С почему-то посчитала, что ЕНВД и УСН - это одно и тоже..
    но в остальном на первый взгляд вроде заполнилось правильно...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Mariyam
    Регистрация
    24.08.2003
    Адрес
    Москва,м.Беляево
    Сообщений
    250
    нам сегодня обновили до 516, почему не до 517, странно...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Химки
    Сообщений
    1,459
    потому что вышел 517 тока сегодня, а к вам выехали обновлять ещё вчера.
    Не переживайте, налоги по зп как не считал, так и продолжает не считать.

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,980
    АнонимХ, всё считает

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Химки
    Сообщений
    1,459
    Гена, ну, тогда расскажи про предназначение галок в спр.виды начислений

  6. #6
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    Ох уж эти галочки. Знать бы все про них.
    У меня такая петрушка входит в перс.отчете .
    Одна фирма 7.7 УСН на упращенке все ОК, и начисления сотрудникам указывает и оплаты по сотрудникам разбрасывает.
    Вторая фирма 7.7 Бухгалтерия 517, на упращенке с вмененкой, начисления сотрудникам не ставит, хотя в карточке учета страх взносов все указывает и считает. В персе если вношу начисления ручками, а потом жму заполнить суммы взносов, то все что я заносила ручками обнуляется.
    Третья фирма 7.7 Бухгалтерия 517, на упращенке. Здесь половина сотрудников в персе заполняет, а половину нет. При том, что в карточке учета страх взносов так же все указывает и считает.

    Вот ведь явно нужно где-то галочку поставить либо убрать. Подозреваю, что где-то в карточке сотрудников.

  7. #7
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,980
    начиная с последних релизов 1С перешла на следующую методологию расчёта и отчётности по страховым взносам...

    в главном элементе "зарплата" как вида начисления должны стоять все крыжики взимания страховых взносов как ПФР, так и ФСС и ФОМС...

    это сделано для безболезненного перехода с 2010 года на 2011...
    т.к. вид начисления не периодический реквизит (не имеет истории), то, оставаясь на старой методологии (ПФР+ и ФСС-, ФОМС-) пользователю пришлось бы заводить новый элемент "зарплата 2011" (ПФР+, ФСС+, ФОМС+)...

    вот почему для унификации расчётов 1С и приняла методологию "всех крыжиков"...
    индивидуализация доходов основана на коде дохода НДФЛ...
    2300 - взносы не берутся
    2010 - не берётся ФСС
    2760 - взносы свыше 4000
    2762 - взносы свыше 50000

    Вывод: никаких ручных правок... по зарплате - все крыжики

    ну а деление ЕНВД осталось по прежнему - через реквизит енведьства в доке Начисление зарплаты...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2010
    Сообщений
    1
    Здравствуйте! не могли бы помочь!? моя 1С 7,7 давно не обновлялась, где можно взять обновления?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,176
    Цитата Сообщение от **ИНДИ** Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! не могли бы помочь!? моя 1С 7,7 давно не обновлялась, где можно взять обновления?
    http://online.1c.ru/

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Химки
    Сообщений
    1,459
    Гена, спасибо за разъяснения, тока нафига тогда галки нужны, если логика на коды завязана.
    и если есть галка фсс, то он не берется - ну никак моему разуму не поддается.
    и ещё, это ты сам допер или написано где?

  11. #11
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,980
    сам...

    кстати, в регламентированной отчётности, похоже, фирмачи не успевают поправить под свою новую методологию... а может специально не хотят...

    ведь у кого, скажем, 516 или 171 - для них надо своё заполнение РСВ-1... а для 517 или 172 - своё

  12. #12
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    в главном элементе "зарплата" как вида начисления должны стоять все крыжики взимания страховых взносов как ПФР, так и ФСС и ФОМС...

    Вывод: никаких ручных правок... по зарплате - все крыжики
    У меня все крыжики стоят, однако кого-то она считает, а кого-то нет.

  13. #13
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,980
    Юлианна, чудес не бывает... т.к. расчёт взносов идёт накопительно с начала года, то лучше всего перепровести все Закрытия месяца с крыжиком налогов с ФОТ помесячно с января...
    (после резервного копирования базы)

  14. #14
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    Это я тоже уже сделала.

  15. #15
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    В этой фирме я бухгалтером с мая месяца, до этого старый бух в 1с не вел учет по сотрудникам(документом начисление з/п и закрытие м-ца не пользовался), а просто начислял з/п скопом по всем сотрудникам одной проводкой и также проводкой начислял налоги. Я все её проводки удалила и с нового года завела все начисления з/п документами и закрытие м-ца. Все вроде стало на свои места. И вот теперь обнаружилась такая вот ситуация: оказывается, по тем сотрудникам которым программа считает все в персе - это сотрудики по з/пл май+июнь(т.е. после всех моих исправлений и начала ведения учета мною), а с з/пл январь -апрель в перс ничего не учитывается.
    Вот и думаю что и где еще я не доделала. Начисление з/п и закрытие месяца я с нового года все помесячно перепровела.

  16. #16
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    Посмотрела на забалансовые счета
    СВЗ.01.1
    СВЗ.01.2
    там все и всем насчитано правильно

  17. #17
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,980
    озвучьте номер релиза и крепите карточку субконто (не счёта, а просто субконто) по любому выбранному плохишу за всё полугодие в экселе...

  18. #18
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    7.7 517
    Последний раз редактировалось Юлианна; 19.07.2010 в 13:12.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Химки
    Сообщений
    1,459
    Начните заново с января
    начисление зп
    закр. мес с галкой по налогам
    если видите проблемных сотров, у них внимательно смотрите историю реквизитов

  20. #20
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    озвучьте номер релиза и крепите карточку субконто (не счёта, а просто субконто) по любому выбранному плохишу за всё полугодие в экселе...
    релиз 517
    Вложения Вложения

  21. #21
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    А это карточка по субконто сотрудника, которому с янв по апрель не учитывает, а с мая по июнь учитывает
    Вложения Вложения

  22. #22
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,980
    и где ж ошибка?

    у обоих сотров прекрасно насчитан ПФР... первому 14%, второму 8% и 6%... за каждый месяц...

    или это Вы просто похвастались, что программа правильно считает?

  23. #23
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    Так вот в том то и дело, что здесь она все считает правильно, а когда я начинаю заполнять "Подготовку сведений для ПФР", нажимаю заполнить и вот тут она учитывает только налоги с з/плат май- июнь. И получается, что те сотрудники которые работали по апрель включительно - у них стоят нули, а те кто работал по июнь - у них стоят только начисления налогов за май-июнь

  24. #24
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    Все, нашла ошибку.

  25. #25
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,980
    откройте карточку страховых взносов любого плохиша...
    что в ней?

    Очистить все месяцы и Пересчитать

  26. #26
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    Ответ прост.
    Учет ведется в 1с 7.7 Бухгалтерия рел.517. Ранее организация была на ОСНО, потом перешла на УСН, приняв дела, учет я и продолжила в этой программе, не переходя на 1с УСН. Для того чтобы налоги считались с з/пл как в УСН, а не в ОСНО, я поставила галочку "Основной тариф страховых взносов - Организации, уплачивающие ЕНВД"(галочки УСН нет, а у ЕНВД тарифы с УСН похожи).
    Ну так вот, галочку то я поставила тогда, когда учет в програме вести стала, т.е. с мая. И поэтому программа начисления по апрель включительно относила не в категорию УСН/ЕНВД, а в категорию наемный работник. У меня стаж у всех только по категории УСН/ЕНВД.

  27. #27
    Клерк Аватар для Юлианна
    Регистрация
    01.03.2004
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    314
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    откройте карточку страховых взносов любого плохиша...
    что в ней?

    Очистить все месяцы и Пересчитать
    в карточке тож все нормуль.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •