..правда опять с ошибками в отчете для ПФР...
1С почему-то посчитала, что ЕНВД и УСН - это одно и тоже..
но в остальном на первый взгляд вроде заполнилось правильно...
..правда опять с ошибками в отчете для ПФР...
1С почему-то посчитала, что ЕНВД и УСН - это одно и тоже..
но в остальном на первый взгляд вроде заполнилось правильно...
нам сегодня обновили до 516, почему не до 517, странно...
потому что вышел 517 тока сегодня, а к вам выехали обновлять ещё вчера.
Не переживайте, налоги по зп как не считал, так и продолжает не считать.
Гена, ну, тогда расскажи про предназначение галок в спр.виды начислений
Ох уж эти галочки. Знать бы все про них.
У меня такая петрушка входит в перс.отчете .
Одна фирма 7.7 УСН на упращенке все ОК, и начисления сотрудникам указывает и оплаты по сотрудникам разбрасывает.
Вторая фирма 7.7 Бухгалтерия 517, на упращенке с вмененкой, начисления сотрудникам не ставит, хотя в карточке учета страх взносов все указывает и считает. В персе если вношу начисления ручками, а потом жму заполнить суммы взносов, то все что я заносила ручками обнуляется.
Третья фирма 7.7 Бухгалтерия 517, на упращенке. Здесь половина сотрудников в персе заполняет, а половину нет. При том, что в карточке учета страх взносов так же все указывает и считает.
Вот ведь явно нужно где-то галочку поставить либо убрать. Подозреваю, что где-то в карточке сотрудников.
начиная с последних релизов 1С перешла на следующую методологию расчёта и отчётности по страховым взносам...
в главном элементе "зарплата" как вида начисления должны стоять все крыжики взимания страховых взносов как ПФР, так и ФСС и ФОМС...
это сделано для безболезненного перехода с 2010 года на 2011...
т.к. вид начисления не периодический реквизит (не имеет истории), то, оставаясь на старой методологии (ПФР+ и ФСС-, ФОМС-) пользователю пришлось бы заводить новый элемент "зарплата 2011" (ПФР+, ФСС+, ФОМС+)...
вот почему для унификации расчётов 1С и приняла методологию "всех крыжиков"...
индивидуализация доходов основана на коде дохода НДФЛ...
2300 - взносы не берутся
2010 - не берётся ФСС
2760 - взносы свыше 4000
2762 - взносы свыше 50000
Вывод: никаких ручных правок... по зарплате - все крыжики
ну а деление ЕНВД осталось по прежнему - через реквизит енведьства в доке Начисление зарплаты...
Здравствуйте! не могли бы помочь!? моя 1С 7,7 давно не обновлялась, где можно взять обновления?
Гена, спасибо за разъяснения, тока нафига тогда галки нужны, если логика на коды завязана.
и если есть галка фсс, то он не берется - ну никак моему разуму не поддается.
и ещё, это ты сам допер или написано где?
сам...
кстати, в регламентированной отчётности, похоже, фирмачи не успевают поправить под свою новую методологию... а может специально не хотят...
ведь у кого, скажем, 516 или 171 - для них надо своё заполнение РСВ-1... а для 517 или 172 - своё
Юлианна, чудес не бывает... т.к. расчёт взносов идёт накопительно с начала года, то лучше всего перепровести все Закрытия месяца с крыжиком налогов с ФОТ помесячно с января...
(после резервного копирования базы)
В этой фирме я бухгалтером с мая месяца, до этого старый бух в 1с не вел учет по сотрудникам(документом начисление з/п и закрытие м-ца не пользовался), а просто начислял з/п скопом по всем сотрудникам одной проводкой и также проводкой начислял налоги. Я все её проводки удалила и с нового года завела все начисления з/п документами и закрытие м-ца. Все вроде стало на свои места. И вот теперь обнаружилась такая вот ситуация: оказывается, по тем сотрудникам которым программа считает все в персе - это сотрудики по з/пл май+июнь(т.е. после всех моих исправлений и начала ведения учета мною), а с з/пл январь -апрель в перс ничего не учитывается.
Вот и думаю что и где еще я не доделала. Начисление з/п и закрытие месяца я с нового года все помесячно перепровела.
Посмотрела на забалансовые счета
СВЗ.01.1
СВЗ.01.2
там все и всем насчитано правильно
озвучьте номер релиза и крепите карточку субконто (не счёта, а просто субконто) по любому выбранному плохишу за всё полугодие в экселе...
7.7 517
Последний раз редактировалось Юлианна; 19.07.2010 в 13:12.
Начните заново с января
начисление зп
закр. мес с галкой по налогам
если видите проблемных сотров, у них внимательно смотрите историю реквизитов
А это карточка по субконто сотрудника, которому с янв по апрель не учитывает, а с мая по июнь учитывает
и где ж ошибка?
у обоих сотров прекрасно насчитан ПФР... первому 14%, второму 8% и 6%... за каждый месяц...
или это Вы просто похвастались, что программа правильно считает?
Так вот в том то и дело, что здесь она все считает правильно, а когда я начинаю заполнять "Подготовку сведений для ПФР", нажимаю заполнить и вот тут она учитывает только налоги с з/плат май- июнь. И получается, что те сотрудники которые работали по апрель включительно - у них стоят нули, а те кто работал по июнь - у них стоят только начисления налогов за май-июнь
откройте карточку страховых взносов любого плохиша...
что в ней?
Очистить все месяцы и Пересчитать
Ответ прост.
Учет ведется в 1с 7.7 Бухгалтерия рел.517. Ранее организация была на ОСНО, потом перешла на УСН, приняв дела, учет я и продолжила в этой программе, не переходя на 1с УСН. Для того чтобы налоги считались с з/пл как в УСН, а не в ОСНО, я поставила галочку "Основной тариф страховых взносов - Организации, уплачивающие ЕНВД"(галочки УСН нет, а у ЕНВД тарифы с УСН похожи).
Ну так вот, галочку то я поставила тогда, когда учет в програме вести стала, т.е. с мая. И поэтому программа начисления по апрель включительно относила не в категорию УСН/ЕНВД, а в категорию наемный работник. У меня стаж у всех только по категории УСН/ЕНВД.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)