что то не понятно: какие реквизиты ИФНС использовать отдельно для взносов и какие отдельно для налогов?
что то не понятно: какие реквизиты ИФНС использовать отдельно для взносов и какие отдельно для налогов?
Заплати налоги
Набираете страховые - и выбираете...
Незнание закона не освобождает от ответственности, но лишает многих прав
Да одни и те же реквизиты )
нашел в сервисах.., тип платежа какой бы выбрать -все не подходят
какой выбрать подскажите:
1000 - Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1010 - Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
2210 - Проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
подскажите ! реквизиты для ИФНС сейчас какие? поменялись же после 6 февр?
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, верно ли мы поняли по фиксированным взносам:
1. оплачивать в налоговую фиксированные взносы главы КФХ можно один раз в год срок до 31.12.17г.
2. новую декларацию раздел 2 главы КФХ один раз в год сдает, в срок не позднее 30 января, подают в ИФНС.
т.е. за 1 квартал 2017г. главы КФХ без работников ничего не сдают и не перечисляют по взносам?
еще вопросик, в назначении платежа при уплате фиксированного взноса пфр и 1% превышения что писать?
так пойдет: "Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 1-й квартал 2017 г."
Подскажите, пожалуйста, а вот эти три платежа:
1) фиксированный взнос в ПФР,
2) превышающий 1% взнос в ПФР
3) взнос ОМС
платить тремя разными платёжками или что-то объединяется?
Спасибо!
Добрый день! я ИП, прописана в области, а веду деятельность в городе... Стою на учете по ЕНВД в городе...в эту налоговую и плачу ЕНВД.. В начале этой ветки нашла ответ, что платить пенсионные взносы надо по месту прописки....Еще раз, извините за повтор, хочу уточнить, куда мне платить пенсионные взносы- по месту прописки или по месту регистрации ЕНВД ,т.е по месту осуществления деятельности???
рин, по месту регистрации.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Всем добрый день!
ИП прописан в Петербурге, деятельности здесь нет.
Деятельность в Москве, патент. Нанимаем сотрудника В Москве. Платим ндфл в Москву с работника, страховые за себя и работника в Петербург? и ФСС соответственно с работника тоже в Петербург? отчетность по ндфл в Москву, а страховые в Петербург как и ФСС? ВЕРНО???
налоговая Москвы уверяет, что и страховые с работника надо платить им, как и отчетность. Спрашиваю, почему. Говорят, нам даны указания.
Кто знает, может по Москве какие-то особые указания? Привожу письма Минфина про ЕНВД, что страховые платятся по месту прописки. Говорят так это енвд, в Москве его нет.
Да
Глупости говорят. Не могло быть у них таких указаний. Даже организации не платят взносы по обособленным подразделениям. И Москва не отдельное государство, своих законов по взносам у них нет.
Зачем вообще Вы им вопросы-то такие задаете? Уровень знаний законов у работников налоговой по большей части ниже плинтуса.
ИП при любой системе налогообложения платят взносы за работников по месту своей прописки. И отчетность туда же сдают
Ну не настолько же они дурные ))
Сижу обалдеваю. У меня ИП на ОСНО, позвонила в налоговую спросить про 1 % в ПФ и выяснилось, что раз есть работники, то 1 % считать с валовки. Как мне объяснили, что постановление суда касается только ИП без работников. Может и будут какие-то изменения в дальнейшем, но пока камералят 3-НДФЛ так.
Надо было воспользоваться их же логикой и заявить, что тогда ИП с работниками вообще не должны платить этот 1%, ведь про него написано тут
Интересно, как бы они выкручивались? ))Статья 432. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам
Хорошо, тогда вот в чем вопрос.
Берем лист В.
Доход -50000
Проф.налоговый вычет -50000
и в них, как раз есть п. 2.2.4 сумма прочих расходв
По логике я должна доходы- проф.нал.вычеты-з/пл-амортиз. - прочие ( без учета 1 %) = Х
Потом считаем от этого Х -300000 1 % и как мне его включить в прочие расходы ( он уже оплачен), если весь расчет летит в тар-тарары.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)