Добрый день.
Сел сейчас заполнять декларацию УСН д-р и в голове каша.
ООО, общепит, признано пострадавшим.
В связи с этим, есть вопросы.
аванс УСН за 1 квартал своевременно не перечислялся, в связи с отсрочкой, а потом забыл
аванс за второй квартал не перечислялся, в связи с отменой
аванс за 9 месяцев был перечислен своевременно.
Как я понял, за 2 квартал я показываю начисленный налог в декларации, его налоговая сама отсторнирует.
Что делать с авансом по первому кварталу? ПРосто начисленное оплатить в годовом платеже и надеятся, что налоговая не спишет его дополнительно? Отсрочку вроде давали на 6-9 месяцев, заявления я не подавал, но прошел уже почти год. С другой стороны платить авансы надо было до 25 апреля, плюсуем 9 месяцев получаем 25 января 21 года, но 31 декабря в полночь, авансовые платежи превращаются в налоговые, по которым срок истекает 31 марта?
Были получены три субсидии, две на пополнение оборотных средств и одна компенсация расходов СИЗ
Надо ли их включать в доходы, они были во втором квартале и по идее, этот "доход" налоговая должна сама сторнировать?