×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Безе
    Гость

    Пожалуйста, помогите грамотно сделать проводку!!!!!

    Народ, пожалуйста!!! Пришлось делать баланс и заниматься тем, чего ни разу еще не делала. Обрисую ситуацию, если кто откликнется буду просто спасена!
    Мы субподрядная орган-ия,выполнили работы. Акт выполненных работ готов. Но, еще не оплачен в этом отчетном периоде(1 полугодие).
    Как мне отразить всю себестоимость работ и НДС в проводках?

    Материалы(10) - 10р, НДС за материалы (19) - 2
    Субподряд. выполнял работы (20) - 20
    НДС с работ субподряда (19) - 4

    Материалы я скину на 20 счет, а с 20 все(они израсходованы полностью и вошли в выполнение) , включая услуги организации, которую мы нанимали , скидываю на 90-1.
    Правильно? А как показать разницу между Себестоимостью работ? В каких проводках отразить сумму акта выполненных работ и НДС?
    Совсем я с этим запуталась.... (((((
    Помогите , пожадуйста...
    А если у кого будет желание помочь, я могу и телефон свой скинуть.
    Очень-очень нужно!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Itasika
    Гость
    Д10-K60 10 поступили материалы
    19-60 2 НДС по материалам
    20-10 10 израсходованы материалы
    20-60 20 услуги сторонних организаций
    19-60 4 НДС по услугам
    62-90.1 66 акт выполненных работ
    90.3-68 11 начислен НДС
    90.2-20 30 себестоимость
    90.9-99.1 (66-11-30)=26 прибыль от продаж

    если материалы и услуги уже оплачены, то 68-19 2+4=6 НДС предъявлен к зачету

  3. #3
    клерк.ру Аватар для Tommar
    Регистрация
    19.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    536
    Ну прям как в учебнике!!!!

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •