Народ, пожалуйста!!! Пришлось делать баланс и заниматься тем, чего ни разу еще не делала. Обрисую ситуацию, если кто откликнется буду просто спасена!
Мы субподрядная орган-ия,выполнили работы. Акт выполненных работ готов. Но, еще не оплачен в этом отчетном периоде(1 полугодие).
Как мне отразить всю себестоимость работ и НДС в проводках?
Материалы(10) - 10р, НДС за материалы (19) - 2
Субподряд. выполнял работы (20) - 20
НДС с работ субподряда (19) - 4
Материалы я скину на 20 счет, а с 20 все(они израсходованы полностью и вошли в выполнение) , включая услуги организации, которую мы нанимали , скидываю на 90-1.
Правильно? А как показать разницу между Себестоимостью работ? В каких проводках отразить сумму акта выполненных работ и НДС?
Совсем я с этим запуталась.... (((((
Помогите , пожадуйста...
А если у кого будет желание помочь, я могу и телефон свой скинуть.
Очень-очень нужно!