×
×
+ Ответить в теме
Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 435
  1. #211
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    2
    Добрый день! У меня такая же проблема. Подскажите пожалуйста как вы с ней справились.

  2. #212
    Клерк.
    Регистрация
    13.04.2015
    Сообщений
    4
    была такая же проблема.Не знаю верно или нет наш бухгалтер в строке ндс прописала 0,01 руб все выгрузилось.А потом в программе налогоплательщик все эти строки отредактировали
    Последний раз редактировалось rusti.90; 16.04.2015 в 14:49.

  3. #213
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    2
    Настя-13,
    Добрый день! У меня такую же ошибку выдает, подскажите пожалуйста как вы с ней справились?

  4. #214
    Аноним
    Гость

    Отвечу сама себе

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! 1С 7.7 При выгрузке НДС выдаёт ошибку -
    Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8:
    в дополнительной группе строк № 13 в строке 7 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180).
    Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".

    Ситуация - много авансов от покупателя, в процессе зачета получилось так, что по очередной авансовой СчФ зачитывается 0,01руб. Соответственно, НДС=0,00руб.
    Я нашла эту строку в Регламентные операции/ Формирование книги покупок, удалила её там, сохранила, переформировала Раздел 8 в декларации по НДС, сохранила, и всё прекрасно выгрузилось. "Формирование книги покупок" перезаполнила и сохранила.

  5. #215
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, при выгрузке "нулевой" декларации формируется один файл (разделы1-7). Так и должно быть?

  6. #216
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от angel70 Посмотреть сообщение
    Добрый день, с хорошими вестями я .. в 1С7.7 исправили ошибку по разделу 9 "книга продаж" по авансовым счетам-фактурам, так что УРА!! грузите себе обновление 15q1006 и всё получится.
    Но.. осталась ошибка при заполнении Раздела 7 , его заполняешь, а программа пишет что не заполнены строки, вообщем наверное в ближайшем будущем исправят и эту ошибку.. но если нет время ждать, то заполняйте прямо в электронной отчетности раздел 7. там он без проблем заполняется удачи всем.. надеюсь что пройдет без проблем..
    я наверно застрелюсь
    загрузила 15q1006, но всё равно не выгружает и ругается на сч-ф на авнсы, что не заполнена гр 170
    что делать?

  7. #217
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ЗояК Посмотреть сообщение
    я наверно застрелюсь
    загрузила 15q1006, но всё равно не выгружает и ругается на сч-ф на авнсы, что не заполнена гр 170
    что делать?
    Попробуйте в 8 и 9 разделах в шапке в "Точность" выбрать 2.

  8. #218
    Аноним
    Гость

    СчФ без НДС

    Добрый вечер! Я согласна, что если СчФ без НДС, то и в книгу не включать. Вопрос чисто практический по 1С 7.7. - там либо ставим "галку" на СчФ, и тогда она отражается и в Книге покупок и в Журнале учета СчФ Полученных, либо не ставим, и тогда в Журнале её тоже нет Это, на мой взгляд - не есть хорошо! Что посоветуете?
    Иещё - при каждом переформировании нужно заново вбивать ОКТМО в декларацию. Напрягает. В Справочники/Налоги/Налоги и отчисления - строки с НДС у меня нет. Куда б его так один раз вбить, чтобы потом не париться?

  9. #219
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Lori_;54485174]Добрый день, скажите, у Вас получилось заполнить декларацию и книгу покупок с правильными кодами? У меня та же программа, всё обновили. отчетность до 151006 и всё равно..упорно ставит 02 на сторно НДС.. [/QUOT
    Уважаемые коллеги - придется ждать следующих обновлений . И коды по зачету авансов (22) неверно ставит 1С ( в восьмерке хотя бы с этой проблемой справились) и справочник КПП кривой в программе - каждого второго контрагента "кошмарит" и не пропускает для выгрузки. Могли бы совсем отменить проверку по КПП - тем более что на сайте МНС так и написано что не будет считаться ошибкой

  10. #220
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Lori_ Посмотреть сообщение
    Добрый день, скажите, у Вас получилось заполнить декларацию и книгу покупок с правильными кодами? У меня та же программа, всё обновили. отчетность до 151006 и всё равно..упорно ставит 02 на сторно НДС..
    Подскажите, пожалуйста, Вы не пробовали сдать декларацию с этими кодами 02 в книге покупок? У нас та же ситуация с кодами, ставит 02 вместо 22 на зачет НДС с аванса..

  11. #221
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    1
    А у меня - другая беда. В Книге Покупок 9 с/ф за 1 кв15г, а в 8 разделе Декларации НДС за 1 кв.15 - 7штук. В пятой строке -сумма 2 с/ф, в 7-й строке - сумма2 с/ф. У кого-нибудь плюсуются с/ф в 8 разделе? Если формировать 8 раздел за январь, февраль, март - то все нормально, по 3с/ф в каждом месяце. А за квартал - 7 (вместо 9). Косяк 1С?

  12. #222
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    2
    alyanse, У меня то же самое пишет, Вы как исправили? Я книги покупок и продаж не заполняю. это же посреднические счета фактуры. заполняю 9 и 10 разделы, а программа пишет"не заполнен "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение" (код строки 180).
    или "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение" (код строки 190)
    Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость"
    alyanse,

  13. #223
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Химки
    Сообщений
    1,459
    >ставит 02 вместо 22 на зачет НДС с аванса..

    распакуйте вложенный файл
    файл-открыть-книгапокупок1137_594.ert куда распаковали
    это отчет книга покупок
    сформируйте и посмотрите на кодвида операции при авансе
    если вас устроит, скажу чё дальше делать
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось АнонимХ; 16.04.2015 в 20:45.

  14. #224
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    1С:Предприятие 7.7.
    Регламентированная отчетность за I квартал 2015 года
    Обновление 15q1006 от 07.04.2015 г.
    =================================================================
    Декларация по НДС: Раздел 9 (сведения из книги продаж)
    (внешний отчет NDS1513.ERT)
    -----------------------------------------------------------------
    Исправлена ошибка:
    При выгрузке Раздела 9 для авансовых счетов-фактур ошибочно
    выдается сообщение: "в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
    должны быть одновременно заполнены или пусты значения по кодам
    строк 170, 200" и выгрузка не выполняется.
    А у меня почему-то эта ошибка сохранена при 15q1006 от 07.04.2015 ?

  15. #225
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,471
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Я согласна, что если СчФ без НДС, то и в книгу не включать. Вопрос чисто практический по 1С 7.7. - там либо ставим "галку" на СчФ, и тогда она отражается и в Книге покупок и в Журнале учета СчФ Полученных, либо не ставим, и тогда в Журнале её тоже нет Это, на мой взгляд - не есть хорошо! Что посоветуете?
    Иещё - при каждом переформировании нужно заново вбивать ОКТМО в декларацию. Напрягает. В Справочники/Налоги/Налоги и отчисления - строки с НДС у меня нет. Куда б его так один раз вбить, чтобы потом не париться?
    Строку в справочник есть смысл пальчиками внести - платежки будут формироваться.
    но ОКТМО в декларации всё равно не попадает.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  16. #226
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пож. по вгрузке отчета по НДС за 1 кв. 2015. Пишет вот что:
    Выгрузка: Декларация по НДС (версия 5.04)
    Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
    Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 1 Квартал 2015 г.
    Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
    Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9:
    в дополнительной группе строк № 3 в строке 10
    в строке списка 1 неверно заполнен КПП покупателя (код строки 100).
    Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".

    НО КПП я сверила с покупателем. Все верно.

    проверьте чтобы верно было заполнено КПП у контрагента на 3 странице в строке 10 (дополнительной группе строк № 3 в строке 10). я так все ошибки в книге покупок устранила.

  17. #227
    Клерк Аватар для Lori_
    Регистрация
    13.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, Вы не пробовали сдать декларацию с этими кодами 02 в книге покупок? У нас та же ситуация с кодами, ставит 02 вместо 22 на зачет НДС с аванса..
    Не, не пробовала.. попробовала выгрузить как есть, дык какая-то ещё фигня образовалась, пишет полный бред.."в дополнительной группе(?) строк №33(?) в строке 6 не заполнена сумма налога по с/ф(код строки 180) ", не дает сформировать файл и выгрузить, жду, может все таки каким то чудесным образом всё наладится...хотя, конечно, киплю...

  18. #228
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Строку в справочник есть смысл пальчиками внести - платежки будут формироваться.
    но ОКТМО в декларации всё равно не попадает.
    Спасибо, но как раз ПП то меня не интересуют. Вопрос стоит именно о декларации.

  19. #229
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,471
    Появились релизы от 17.04.2015 10:50; 7.70.243 и 7.70.595.
    с анонсированными изменениями как раз по НДС.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  20. #230
    Аноним
    Гость
    Скачала релиз R770595, там куча папок под названием DISK1,2,3 и тд., как вытащить файл md чтобы обновить конфигурацию, подскажите пжл люди добрые

  21. #231
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Химки
    Сообщений
    1,459
    да ни хрена там не изменено

    только из книг покупок/продаж выгрузку сделали

  22. #232
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от МариАнт Посмотреть сообщение
    А у меня почему-то эта ошибка сохранена при 15q1006 от 07.04.2015 ?
    в общем, я психанула

    открыла в конфигураторе файл NDS1513.ERT
    поиском по словам выдаваемого сообщения нашла этот цикл и просто удалила всё от "если" до "конец если"
    сохранила
    всё выгрузилось и в СБИСе проверилось без ошибок и отправилось

  23. #233
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Настя-13 Посмотреть сообщение
    По основаниям, предусмотренным пунктом 133 Административного регламента ФНС России, утвержденного Приказом Минфина России от 18.01.2008 № 9н: код ошибки 0300300001
    текст ошибки Файл не соответствует xsd-схеме

    --------------------------------------------------------------------------------

    Ошибки по файлам Имя файла с нарушениями NO_NDS_4401_4401_4401145917440101001_20150410_E080B1D8-0753-4B89-BCF7-CB510F380CA3
    код ошибки 0400300001
    текст ошибки Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/НДС/НалПодтв0/СумОпер1010448/КорНалБазаУв при отсутствии элемента КорНалБазаУм
    дополнительные сведения ПолОшЭл: /Файл[1]/Документ[1]/НДС[1]/НалПодтв0[1]/СумОпер1010448[1]/@КорНалБазаУв, ЗнЭлем: 0

    --------------------------------------------------------------------------------

    код ошибки 0400300001
    текст ошибки Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/НДС/НалПодтв0/СумОпер1010448/КорНалБазаУм при отсутствии элемента КорНалБазаУв
    дополнительные сведения ПолОшЭл: /Файл[1]/Документ[1]/НДС[1]/НалПодтв0[1]/СумОпер1010448[1]/@КорНалБазаУм, ЗнЭлем: 0

    --------------------------------------------------------------------------------


    --------------------------------------------------------------------------------


    , , первичный, отчетный год -
    (наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
    не принимается.
    Вам необходимо представить налоговую декларацию (расчет) в сроки, установленные законодательством о налогах и сборах.



    Должностное лицо

    ИФНС России по г. Костроме
    --------------------------------------------------------------------------------

    (наименование налогового органа)

    --------------------------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------

    (классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)


    М.П.


    --------------------------------------------------------------------------------
    Уведомление об отказе – формируемый налоговым органом электронный документ, подтверждающий факт отказа в приеме представленной налогоплательщиком (представителем) налоговой декларации (расчета) с указанием причин отказа. Форма документа утверждена приказом ФНС России от 28.02.2009 № ММ-7-6/85.
    Отчетность не принята. Отрицательный протокол. Требуется заново начать процедуру предоставления.
    --------------------------------------------------------------------------------

    Ничего не поняла, помогите кто знает. Я правильно делаю, когда выгружаю, то формируется несколько файлов. Один из них декларация, а остальное прикрепляем во вложение или не так?





    Добрый день! Мне пришел подобны отчет, подскажите, что тут исправлять?

  24. #234
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2006
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от АнонимХ Посмотреть сообщение
    >ставит 02 вместо 22 на зачет НДС с аванса..

    распакуйте вложенный файл
    файл-открыть-книгапокупок1137_594.ert куда распаковали
    это отчет книга покупок
    сформируйте и посмотрите на кодвида операции при авансе
    если вас устроит, скажу чё дальше делать
    Как был код 02, так и остался. А надо 22

  25. #235
    Клерк Аватар для КатяА
    Регистрация
    11.01.2008
    Сообщений
    211
    Версия 7.7. все еще! Выписываем с-фактуру "00000001" в печатной форме отдаем покупателю. В книгу продаж эта же счет-фактура попадает с номером без нулей, т.е. "1" в декларацию номер тоже попадает без нулей. Вопрос - если покупатель у себя поставит номер с нулями не будет ли это считаться расхождением сведений

  26. #236
    Аноним
    Гость

    Может быть у кого-то была такая ошибка...

    Не формируется 9 раздел и сам отчет "книга продаж". 1с выдает одну и ту же ошибку:

    ТабОтчета.Посредник = Запрос.Док.Комиссионер;
    {Отчет.КнигаПродаж1137.Форма.Модуль(828)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Комиссионер)

    Никаких комиссионных операций у меня не было. Когда стала формировать по дням -ругается на те дни, когда были сч-ф выставлены по авансам полученным.
    В другие дни когда простая реализация - формирует книгу, но пустую. только шапку.

  27. #237
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! Мне пришел подобны отчет, подскажите, что тут исправлять?
    У меня было подобное, что сделала. Сформировала файл, нажала на него изменить, нашла строчки с этим кодом и просто их убрала прямо в файле, файл сохранила и отправила, все прекрасно приняли. Попробуйте.

  28. #238
    Клерк
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    151
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, Вы не пробовали сдать декларацию с этими кодами 02 в книге покупок? У нас та же ситуация с кодами, ставит 02 вместо 22 на зачет НДС с аванса..
    Правьте прямо в 8 разделе, все получается, я уже все сдала таким образом

  29. #239
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2006
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от mura Посмотреть сообщение
    Правьте прямо в 8 разделе, все получается, я уже все сдала таким образом
    Мне править придется более 200 строк, это не реально.
    Еще код операции 21 не ставит.
    Будут исправлять в 1С 7.7?

  30. #240
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2011
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от КатяА Посмотреть сообщение
    Версия 7.7. все еще! Выписываем с-фактуру "00000001" в печатной форме отдаем покупателю. В книгу продаж эта же счет-фактура попадает с номером без нулей, т.е. "1" в декларацию номер тоже попадает без нулей. Вопрос - если покупатель у себя поставит номер с нулями не будет ли это считаться расхождением сведений
    КатяА, обратите внимание в книги покупок аналогичные счет-фактуры с нулями попадают с НУЛЯМИ. ха-ха. Хотя, я руками все поисправляла, и лишние нули убрала.

+ Ответить в теме
Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •