Точнее недогрузСообщение от НАДА
В КДиР запишите сумму по накладной, вместе с декларацией за 9 месяцев (уже скоро! ) сдадите уточненку за полугодие. Налог - доплатите. И пени. (ИМХО ).
Точнее недогрузСообщение от НАДА
В КДиР запишите сумму по накладной, вместе с декларацией за 9 месяцев (уже скоро! ) сдадите уточненку за полугодие. Налог - доплатите. И пени. (ИМХО ).
Вот, спасибочки... А по-другому никак нельзя?
в 2005 году хотела сдать в налоговую КДиР за 2003 год, но у меня ее не приняли, сказали написать письмо почему так задержали (а что я в письме напишу? потому что потому?), а потом добавили, что лучше не напрягайтесь, будет проверка заплатите штраф 50 руб. и никаких проблем. Я уж не стала с ними спорить.
Теперь сдала КДиР за 2005 год (в 1 экз.) мне ее подписали и вернули, но я недавно нашла в ней ошибку. Пишу письмо в налоговоу что так и так, примите книгу заново, а они отвечают что принимают книги только в двух экземплярах. что мне делать ругаться с ними (а ругаться они умеют и трубку бросать тоже) или сдать 2 экз.? посоветуйте! а то обидно, что такая несправедливость! совсем эти налоговики обнаглели!
ну, если у Вас в налоговой такой подход, то восользуйтесь их же советом:
лучше не напрягайтесь, будет проверка заплатите штраф 50 руб. и никаких проблем
С уважением...
ну с 2003 годом понятно, а как быть с 2005 - спорить или сдать 2 экз.?
Кроме Вас это никто не решит... Все "вытекающие" отсюда Вам уже известны...
С уважением...
FAQ на Вас не хватает...но я недавно нашла в ней ошибку. Пишу письмо в налоговоу что так и так, примите книгу заново
КУДиР в налоговую не сдается, а только заверяется количество страниц. Что русским по белому написано в Порядке ее ведения.
Там же указан и порядок исправления ошибок в книге. Почитайте на досуге.
в том то и дело, что у нас она сдается! они громко мне орали в трубку что теперь в 2-х экз. надо принести, чтоб один из них оставить у них! так как это называется?
и порядок заполнения читала, только вот в каждой налоговой, как я поняла, свой собственный налог.кодекс
Самоуправство.так как это называется?
А делать "КУ!" при входе в налоговую Вас еще не обязали? Если обяжут - будете приседать? А - колокольчик в нос?
конечно самоуправство!
нам одно время даже справки об отсутствии задолж-ти по налогам не давали, пока не подпишешься хотя бы на один месяц на их местную налоговую газету!цирк!!!
Напишите официальное письмо в вышестоящую налоговую (если в эту уже писали) и попросите разъяснить эту ситуацию. Обычно помогает.Сообщение от hdm
никуда конечно же не писали! зачем себе лишние проблемы создавать? тем более как это докажешь?
Ну с таким настроем!! Сделайте тогда в трех экземплярах (вдруг один потеряют) и несите в налоговую с коробкой конфет и бутылкой коньяка.Сообщение от hdm
В таком случае скоро и "КУ" будете говорить на ступеньках и чтобы выписку получить стишки на табуретке рассказывать и песенки петь.
Зачем кому-то что-то доказывать? Я же говорю пишите официальное письмо: Прошу разъяснить является ли обязательной сдача КУДиР в налоговую инспекцию в двух экземплярах с оставлением одного в инспекции?Сообщение от hdm
Официальный ответ конечно будет НЕТ!
С этим ответом и с ОДНИМ экземпляром КУДиР идете в налоговую, ставите печать и несете его домой.
о, а я и не думала, чот так можно сделать! (вернее не знала )
спасибо большое! обязательно так сделаем!
Подскажите,пожалуйста,у нас УСНО всего несколько дней,в Еxcel завела книгу доходов и расходов,у нас 6% от доходов,
-можно вести только книгу доходов,не учитывая расходы?
-что записывать в доход ,каждую операцию по реализации или по поступлению денег на расчетный счет.
Почему написано,что книга доходов и расходов не действующий документ,что то связано с ВАС.
Заранее благодарна за ответ!!!
Вам - да
В доходы Вы сейчас должны записывать толь выручку, а все сплошняком не надо
А что до книги, то ВАС опять отменил графы "в том числе" а в остальном она действующая
Не ВАС, а Верховный суд. data, проверьте, у Вас должна быть книга ДиР, утвержденная приказом Минфина 167н.
А скажите пожалуйста при УСНО производство дох-расх. В книгу в доходы я должна заносить номер п/п и сумму полученную по нему от Покупателя или номер Накладной на отгрузку и сумму накладной которую я выписала Покупателю? Что из этого будет моим доходом при УСНО? и для КДиР?
НАДА, в КДИР надоЭто - доход для УСНО (и для КДИР)заносить номер п/п и сумму полученную по нему от Покупателя
Скажите пожалуйста, а могу я так сделать: договор заключен и оплачен 2006, материалы куплены 2006. Можно ли сумму оплаченную по договору внести в доход-2006г., а материалы списать на расходы в 2007 году?
Можно. Материалы списываются в расходы после передачи в производство. Считайте, что в этом году в производство Вы их не передавали.
спасибо
Определяя налоговую базу в КДиР в таблице №6-1 доход и расходы берем без НДС, про НДС в прочих расходах/ при наличии конечно сч/ф с выделенным НДС/ ничего не сказано. Беру их тоже без НДС, но в таблице №6-2 он же не выделен.???
hiker, все правильно. НДС вообще считается отдельно. В КДиР попадает все без НДС (и доходы, и расходы). В таблице 6-2 - комиссии банков и платежи ЕСН.
А если работаем без НДС,значит в доходы сумму с НДС и от нее 6% начисляем?
Последний раз редактировалось hiker; 21.12.2006 в 12:51.
data, какие 6%? Если вы на УСНО - вам не сюда! Здесь про ИП на ОСНО...
Ой, посмотрела на тему... Наоборот, это hiker не в той теме написал (про КДиР у ИП на ОСНО), а я ответила не глядя...
data, откуда у Вас НДС если Вы работаете без НДС?
hiker, если вы работаете с НДС (заполняете таблицы 1-1А, 1-2А и т.д.) - в 6-2 указываете сумму арендной платы (например) без НДС.
Если вы работаете без НДС (заполняете 1-1Б и т.д.) - в 6-2 указывете суммы с НДС.
Отдельно НДС не указывается в этой таблице.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)