спасибо большое
а есть вообще за что нервы трепать??
спасибо большое
а есть вообще за что нервы трепать??
Снимались с учета в ФСС как работодатель ИП. За 1 квартал 2011 года никаких начислений не было, 4-ФСС принимать отказались. Забрали заявление, а нам ничего не оставили, как-то меня это очень сильно смущает... На втором экз. заявления отметку ставить отказались.
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
Подскажите пожалуйста как заполнить нулевую декларацию по усн для ип 6%. Я так понимаю, что заполняется только титульный лист, а в остальных местах прочерки?
xyliganka,
Если в ФСС вы как работодатель не числитесь, то и обязанности уплачивать СНС и ОСС, а соответственно подавать расчет (4-ФСС) у вас нет (см. 212-ФЗ).
Поэтому для ФСС вас не существует.
annet872,
Согласно Инструкции по заполнению Декларации по УСН (№ 58н) - прочерки ставятся в полях в случае отсутствия данных (отсутствие еще не идентично данным, равным нулю) т.е. будет 0 в стр. 210, 240, 260, 280, 060.
Вы должны были независимо от наличия фактической деятельности уплатить взносы в фонды на себя (они должны отражаться в стр. 280), но 50% от 0 -это 0.
, можно заменить на
Нам при сдаче отчета ИП каждый год давали бумаженции с новыми циферками и КБК, в некоторых ПФ даже готовые квитанции для уплаты наликом. Московская область.
А как они отчет принимали....с долгами чтоли? И вот вы видите долг в отчете....и ничего...?..
Они посмотрят в платежке не на дату, когда платежка выписана (это она рядом с номером толкётся), а на дату списания с р/сч (в пределах 10 дней от первой может быть), такая масенькая на саааамом верху. Правда не каждый банк ее пропечатывает.
Если вообще дойдет до просмотра платёжек.
200 рублёв
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
Когда необходимо подавать уточнённую декларацию по усн за 2010год, если я нашла ошибку через неделю после подачи декларации, например я подала 20 марта 2011года а уточненную 30 марта 2011,будет ли это ошибкой, или только в след.году можно всё исправить?
да подавайте хоть раз в неделюа уточненную 30 марта 2011
тогда когда нашли ошибкуКогда необходимо подавать уточнённую декларацию по усн за 2010год
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Спасибо!!!
Кто сдавал годовую транспортную декларацию (на УСН) - не придирались к строке 40 (сумма уплаченных авансовых платежей)?
Вроде как, т.к. упрощенцы авансы не сдают (хоть и платят), то и ставить платежи в эту строку не должны, т.к. у них там в карточке нестыки выходят.
echinaceabel, скажите, пожалуйста, а в строках 030, 040 и 050 не нужно в этом случае ставить нули? Достаточно только за год общий ноль поставить?
И вдогонку вопрос про уточнённые декларации: как узнать, не нашла ли налоговая у меня какую-нибудь ошибку в декларации? В какой отдел надо звонить? В ОКП? Или, может. есть какая-то налоговая справочная? (Если что, у меня ИФНС №15)
Заранее спасибо за ответы!
Не сдают, но платят.
Строка 040 называется
"Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет в течение налогового периода (руб.)"
То есть это сумма всех исчисленных и подлежащих к уплате авансовых платежей (не фактически уплаченных).
Может у вас в регионе нет уплаты авансов - тогда наверное "0"
Найдут - сами выставят требование о внесении исправлений.
Если вы нашли раньше - сдаете уточненку
Не нашел никто - висит годами, ИМХО пока не всплывет.
"Снег сойдет - весна покажет"
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
доброго вечера.. подскажите, а если декларация 3ндфл и по НДС нулевая, то какие страницы заполнять, неужели все??
Последний раз редактировалось Zolotzce; 18.04.2011 в 14:37.
А как же штрафы? Они ведь свои требования шлют очень долго, к тому времени может набежать гигантский штраф! Я разве не права?
Просто я в 1 квартале заплатила налог меньше, чем указала в декларации, так как в том году была переплата. Но вдруг они этого не увидят и подумают, что я недоплатила? (Они и в абсолютно правильных декларациях умудряются найти ошибки!)
Распечатал КУДИР, заверил в налоговой. При получении сказали что теперь с заверенного КУДИР нужно сделать копию и с опроводительным письмом сдать в их канцелярию. На вопрос "Зачем и на основании чего" ответили "Ээээ, нам так на семинаре сказали, кажется для камеральной проверки".
У кого-то такое было? Сдавать или пусть отдыхают?
Здравствуйте! ИП на УСН6% без работников. Доходы были только в 3-ем и 4-ом квартале 2010 года. Т.е. налог исчислен за 9 месяцев (876 руб.) и за 2010 год (1131 руб.). Оплатил авансовый платеж за 9 месяцев после окончания отчетного периода "9 месяцев" в размере 1011 руб (т.е. больше, чем исчислено за отчетный период). Страховые взносы за 2010 год оплатил единовременно в конце 4 квартала, соответственно, после оплаты авансового платежа. Остались вопросы по заполнению декларации и оплате налога за год:
Вычитается ли сумма страховых взносов (не более 50%) из суммы налога, которая исчислена за 2010 год, ведь страховые взносы я платил уже в другом отчетном периоде (год) нежели авансовый платеж (9 месяцев)? Иными словами, верен ли мой расчет в том, что сумма налога за год уменьшается на 565 руб., т.е. составляет 566 руб. и , следовательно, я переплатил налог за 2010 год (на 310 руб.)?
Если мой расчет не верен, то мои дальнейшие действия: доплатить налог за год (120 руб.)? Как в этом случае заполнять декларацию: указывать в 280 поле 0?
порядок уменьшения: п. 3 ст. 346.21 НК РФведь страховые взносы я платил уже в другом отчетном периоде (год)
нежели авансовый платеж (9 месяцев)?
со стороны - да, а для точности надо бы видеть ваш доход поквартальноИными словами, верен ли мой расчет в том,
что сумма налога за год уменьшается на 565 руб
тема в помощь: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=384603
Здравствуйте.ИП на УСН 6% без наёмных работников.Скажите пжлста надо 3НДФЛ сдавать или нет?
Аноним, за 2010 год?! касательно предпринимательской деятельности?!
- список отчетности висит в начале темы.
Читал. Проблема в том, что для меня остается не ясным (прозрачным, если хотите) следующие моменты в фразе "Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается указанными налогоплательщиками на сумму страховых взносов ..., уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации, ...":
1. "Уплаченных за этот период времени" это как? В платежке с соц. выплатами я не указываю период, за который оплачиваю. Просто плачу в течение года когда считаю нужным, но до 25 декабря закрываю всю сумму. К какому периоду времени отнести мои платежи, которые я совершил (согласно штемпелю, поставленному в банке) 16 дек. 2010 года? Точнее, сумму налога какого отчетного периода они могут уменьшить?
Это было бы полезно знать на будущее... В 1-ом квартале я соц. выплаты не делал. Сейчас (в апреле) хочу заплатить часть соц. выплат, скажем, за один месяц. Я смогу их использовать для вычета, когда буду расчитывать и оплачивать авансовый платеж за полугодие? Или я могу их использовать для вычета из суммы налога за 1-ый квартал (авансовый платеж за 1-ый квартал как раз нужно провести до 25 апреля)?
2. Что значит фраза "в пределах исчисленных сумм"?
Тоже читал.
Карта моих доходов за 2010 год:
Начало ведения деятельности (первый доход): 23.08.2010 (3 кв.)
Доходы за 1кв. - 0руб.
Доходы за 2 кв. - 0руб.
Доходы за 3 кв. - 14600 руб. (платеж уплачен 16.12.2010, при это в нем указано, что оплачивается налог за 2010 год, в размере 1011 руб., т.е. я, новичок, на тот момент ничего не знал об авансовых платежах и порядке их оплаты, об отчетных периодах и вычетах)
Доходы за 4 кв. - 4250 руб. (налог за отчетный период "год" не оплачивался, соц. выплаты произведены единовременно 16 дек. 2010 г. в размере (ТФОМС + ФФОМС + ФП страх. часть) - 4521 руб.
Последний раз редактировалось lapmark; 19.04.2011 в 14:21.
за 1-ый квартал ХХХХ года / за полугодие ХХХХ года / итд
например, платите сейчас за 2010 год все взносы,
после уменьшаете налог за 2010 год на сумму взносов,
уплаченных за 2010 год (а не за 1-ый квартал 2011, к примеру),
доплачиваете оставшуюся сумму налога и подаете декларацию.
* не "в течение" периода, а "за" период - если вы об этом.
сумма налога за 2010 год уменьшается на взносы за 2010 годсумму налога какого отчетного периода они могут уменьшить?
порядок исчисления взносов "за себя": Стоимость страхового года2. Что значит фраза "в пределах исчисленных сумм"?
это значит, что если в первом квартале 2011 года оплатите 10.000 взносов
и налог у вас в 1-ом квартале 20.000 - то уменьшаете вы его только на ~4040 руб.
"по-быстрому" получились такие строки декларации:
030: ----
040: ----
050: 876 (6% от 14 600)
060: ---- (т.к. {[260]-[280]-[050]} < 0 )
070: 310 (строки [050]-{[260]-[280]})
240: 18 850 (14 600 + 4 250)
260: 1 131 (6% от 18 850)
280: 565 (не более 50% от 1 131 (в пределах исчисленных))
* перепроверяйте, пересчитывайте, улавливайте логику,
время будет - ближе к ночи подробней можно будет разобрать
галава германа, спасибо за важные комментарии, расчет. Сошлось с моим вариантом декларации.
Чтобы понять логику.... тестовая ситуация (тактика): плачу авансовые платежи в течение года (3 платежа на конец года), все соц. выплаты плачу единовременно в конце года до 25 декабря. Когда я буду считать доплату налога за налоговый период (чтобы сдать декларацию), я должен буду уменьшить величину исчисленного за налоговый период на размер соц. выплат (не более 50%), правильно? При этом, если я переплатил авансовых платежей, то после вычета "лишняя" оплата остается в счет следующего налогового периода (как в текущем моем случае с 2010 годом)? Если остается, то налоговая самостоятельно разберется, что у меня на начало нового налогового периода есть "бонус"? Иными словами, что в этом случае является доказательством, надо ли его предъявлять, кому и когда, того факта, что я заплачу в новом налоговом периоде меньше на размер "бонуса"?
Будет ли такая тактика правомерной?
Еще. Получается, чтобы мне было легче-проще, я в течение отчетного периода соц. выплаты, когда приходит время оплачивать аванс, я вычитаю не более 50% соц. выплат, сделанных мной за тот отчетный период, аванс за который я собираюсь заплатить. При этом я не забываю о поправке "в пределах исчисленных сумм" (чтобы за это не волноваться, я могу платить ежемесячно только ежемесячный объем соц. выплат). Тогда до 25 апреля след. за налоговым периодом года я должен буду оплатить лишь налог на доход, который по сути получен в 4 кв., вдабавок, уменьшив его сумму налога на соц. выплаты, сделанные в течение 4 квартала (не более 50%).
Такая тактика будет законной?
Ближе к ночи так ближе к ночи. )
Жаль, никто мне так и не ответил... А все-таки хотелось бы знать мнение сведущих.Помогите, пожалуйста:
Православная местная религиозная организация Приход храма... На УСНО (15%). Налоговой базы нет, т.к. все поступления на р/с и в кассу - это пожертвования от физ. и юр. лиц. Средства идут на коммунальные платежи, з/п 3-м сотрудникам и налоги на нее. Какую декларацию я должна сдать - КНД 1152017 с нулями или Единую (упрощенную)?
Сообщение от NastasiaD
Найдут - сами выставят требование о внесении исправлений.
Если вы нашли раньше - сдаете уточненку
Не нашел никто - висит годами, ИМХО пока не всплывет.
"Снег сойдет - весна покажет"
А как же штрафы? Они ведь свои требования шлют очень долго, к тому времени может набежать гигантский штраф! Я разве не права?
Просто я в 1 квартале заплатила налог меньше, чем указала в декларации, так как в том году была переплата. Но вдруг они этого не увидят и подумают, что я недоплатила? (Они и в абсолютно правильных декларациях умудряются найти ошибки!)
Ответьте, пожалуйста! Очень мучает этот вопрос!
Ты только на следствии узнаешь, сколько знает твой бухгалтер...
правильно будет
не факт что самостоятельноЕсли остается, то налоговая самостоятельно разберется,
что у меня на начало нового налогового периода есть "бонус"?
ст. 78 НК РФ
будетза налоговым периодом года я должен буду оплатить лишь налог на доход,
... Такая тактика будет законной?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)